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增值稅普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票,運(yùn)輸費(fèi)繳納的增值稅分別如何計(jì)算?
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2018-03-31
老師小規(guī)模印花稅申報(bào)多少
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2020-04-11
房產(chǎn)公司售房需要交哪些稅
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2019-08-16
老師:公司二手車(chē)賣(mài)出后,我們基本戶(hù)收到車(chē)輛保險(xiǎn)退款比如2976,然后對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票8903.34另外開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費(fèi)用2976 。收到紅字發(fā)票:借:管理費(fèi)用-車(chē)輛費(fèi)用-8059.75,借:管理費(fèi)用-車(chē)船稅-360 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開(kāi)專(zhuān)票:借:管理費(fèi)用-車(chē)輛費(fèi)用 5252.21借:管理費(fèi)用-車(chē)船稅360,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對(duì)賬單多了2976
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2019-07-05
購(gòu)買(mǎi)辦公用品的費(fèi)用對(duì)方開(kāi)的增值稅發(fā)票怎么入賬
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2015-10-10
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營(yíng)業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營(yíng)業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營(yíng)業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字635.72)
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2023-03-14
(2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.12萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車(chē)間用電,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元:購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.56萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)職工食堂用餐具,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.32萬(wàn)元。
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2020-12-15
銷(xiāo)售費(fèi)用開(kāi)了6點(diǎn)的增值稅發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
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2015-11-10
老師您好,本次統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅一共勾選了27份,其中一份是住宿費(fèi)不抵扣,那我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅“本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票”應(yīng)填寫(xiě)27張還是26張?
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2019-12-16
老師,增值稅申報(bào)表的表二的35行,增值稅專(zhuān)用發(fā)票的份數(shù),我這里有一張通行費(fèi)的發(fā)票,稅額是零,也要填寫(xiě)在這里嗎?
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2019-10-15
老師 我們是個(gè)體戶(hù)小規(guī)模增值稅免稅 老板不小心代開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票 這個(gè)報(bào)稅時(shí)報(bào)上嗎?還是忽略不管了
1/996
2020-01-03
您好老師,增值稅申報(bào)表,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)售額是填開(kāi)票總額還是只填金額?
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2022-02-09
請(qǐng)問(wèn),公司是建筑服務(wù)業(yè),2019年取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票比較多 ,12月也有預(yù)繳增值稅,企業(yè)按稅負(fù)申報(bào),把抵扣+預(yù)繳的稅合計(jì)后,應(yīng)納稅無(wú)法達(dá)到我司稅負(fù),所以:我是選擇少認(rèn)證發(fā)票抵稅呢?多余票放到后續(xù)月份認(rèn)證抵扣(不想認(rèn)證留底待抵扣處理),還是在增值稅附表4中,預(yù)繳增值稅本期實(shí)際抵減稅額調(diào)整金額,哪個(gè)操作更合理不引起稅局關(guān)注?
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2020-01-10
小規(guī)模開(kāi)發(fā)票,開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普票,在地稅哪稅點(diǎn)有區(qū)別么?
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2017-09-27
增值稅專(zhuān)票勾選認(rèn)證過(guò)程中,要不要先用發(fā)票掃描機(jī)器掃描增值稅專(zhuān)票
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2017-10-01
昨天申報(bào)了上個(gè)月的稅,今天專(zhuān)管員要求帶上個(gè)月的資料過(guò)去,應(yīng)該是要查賬吧,上個(gè)月增值稅全額抵減了,想問(wèn)下上個(gè)月有一張開(kāi)出的專(zhuān)票實(shí)計(jì)作廢但開(kāi)票系統(tǒng)忘記作廢了,把它和其他的票做在了一起算了稅,想這個(gè)月再做紅字票,專(zhuān)管員那邊查賬有問(wèn)題嗎?
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2019-12-10
小微企業(yè)開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票所繳納的增值稅能享受免征增值稅優(yōu)惠嗎
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2017-10-12
我公司是增值稅一般納稅人,有幾個(gè)固定的供應(yīng)商,合作良好,但這幾個(gè)供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,增值稅專(zhuān)用發(fā)票的征收率為3%和6%請(qǐng)問(wèn)增值稅3% 和6%的征收率的發(fā)票,供應(yīng)商給我們?cè)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,還是增值稅普通發(fā)票劃算?只要收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,哪怕征收率為3%或者6%都比增值稅普通發(fā)票劃算嗎?
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2018-04-11