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小規(guī)模修理汽車公司,保險公司指點維修點,保險公司讓開專票,有一部分公司錢收了,沒開票,帳處理是借,銀行存款,貸、應(yīng)收帳款。但應(yīng)收帳款有好多年保險公司都不要開發(fā)票,那貸方的應(yīng)收帳款應(yīng)怎么處理
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2021-03-29
請問一下罰款1000,銀行存款支付1000,手續(xù)費1,會計分錄怎么做?
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2021-06-06
老師有銀行存款余額調(diào)節(jié)表電子版嗎
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2022-02-15
老師,我們公司以前取得法人備用金,余額有二十多萬,可不可以直接拿這部分備用金抵年終獎,不夠的部分用銀行存款轉(zhuǎn)給員工
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2020-12-20
請問老師:2021年一月份的帳做完了,銀行存款余額與日記賬的期初金額不一致,發(fā)生額是一致的,導(dǎo)致月末結(jié)存金額不一致,請問怎么樣?
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2021-02-06
老師好,有個問題請教一下,就是目前我們手工賬上系統(tǒng)有個銜接的時間,就是我們在核對銀行存款期初值得時候是匯率截止到2021.12.31號的,但是我們的系統(tǒng)建賬的時間是1月,所以系統(tǒng)上的匯率時間是2022.1.31號,那么這個2021年的期末值跟2022年的本位幣期初值有一個差值,請問這個匯兌損益應(yīng)該怎么做分錄。
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2022-12-29
老師好,我們店鋪商城積分給我們轉(zhuǎn)的款,就像是兌換積分這種吧。我做憑證的時候要怎么做?借銀行存款,貸什么?
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2024-03-19
公司員工有時候為公司買一些東西沒有發(fā)票,后來就會用自己的生活發(fā)票來替,計入員工福利費,但都是直接借記應(yīng)付職工福利貸銀行存款,沒有計提可以嗎
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2021-01-03
老師你好,我們公司接到一個工程,給某某室內(nèi)裝飾,支付的沙石,地板,電器。是借:工程施工——材料費 貸:銀行存款 這樣對嗎?
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2021-11-11
老師請教一下,別人掛靠我們,我們只扣取管理費的部分,對方預(yù)交的稅款,我們怎么做賬,不能貸銀行存款,不然公賬的銀行存款余額就對不上,只能掛往來以前會計掛的是在老板頭上
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2021-04-12
請問,我們單位沒有逐筆的登記現(xiàn)金存款日記賬,但是會計每個月會核對銀行存款和銀行流水/余額,避免有應(yīng)存銀行沒有存銀行的現(xiàn)金。做賬的時候,收入按照業(yè)務(wù)系統(tǒng)做,核對至POS收款和現(xiàn)金;預(yù)付款的收和支按照業(yè)務(wù)系統(tǒng)做,業(yè)務(wù)和賬也能對的上。請問為什么還要做現(xiàn)金存款日記賬呢,有什么具體的風(fēng)險呢?
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2022-03-17
一個單位合并到另一個單位,銀行存款如何處理,借:銀行存款,貸:凈資產(chǎn)-?
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2021-01-11
支付給個人的加工費沒有發(fā)票怎么做賬? 借:委托加工物料 貸:銀行存款 那我委托加工物料有余額要怎么平賬呢?
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2021-12-22
老師您好,想問下2021年3月份銀行存款繳納了城建稅50元,但是當(dāng)時的會計只做了計提的憑證,沒做繳納的憑證,想問下現(xiàn)在2022年應(yīng)該怎么調(diào)整憑證呢?謝謝~
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2022-11-07
銀行存款余額調(diào)節(jié)表中單位已付、銀行未付有內(nèi)容,會計該怎樣處理
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2021-05-17
[圖片]這里是不是有問題,不含增值稅價款現(xiàn)金折扣,沖減的金額又是價稅合計金額。銀行存款數(shù)也不是888萬
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2022-07-19
請問銀行存款余額調(diào)節(jié)表應(yīng)該由出納編制還是財務(wù)編制?為什么?
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2022-03-17
想問下 支付給中科創(chuàng)為,實際需要支付4000,但是用了創(chuàng)新券抵扣了2000,銀行存款只支付了2000,收到專票4000,這樣4000專票進(jìn)項稅可以全部抵扣嗎 正確分錄怎么做啊
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2022-05-06
收到母公司的銀行承競匯票,借方直接錄銀行存款么
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2020-10-12
業(yè)務(wù)終止 轉(zhuǎn)回對方賬戶款項 這一來一往的兩筆費用 直接一張憑證這樣可以嗎 借 銀行存款 貸 銀行存款 手續(xù)費
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2021-11-16