亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

你好!我公司是廣州的,但我們的工程在江門,現(xiàn)在工程需要預(yù)繳增值稅,我是怎樣處理
1/863
2019-09-30
老師,增值稅申報(bào)表一的本月數(shù)據(jù)是不是必須和賬上一致
1/845
2021-03-05
老板購(gòu)入奢侈品,有開(kāi)增值稅發(fā)票過(guò)來(lái)??梢宰鰹閱T工福利抵損嗎
5/2597
2021-10-28
以前年度,把3100進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是賬上沒(méi)有做這張票,發(fā)票也找不到了,現(xiàn)在賬上進(jìn)項(xiàng)和增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上,怎么辦
7/616
2022-01-18
本月收據(jù)開(kāi)了10萬(wàn),這10萬(wàn)中有2萬(wàn)開(kāi)了普票,有1萬(wàn)開(kāi)了專票,7萬(wàn)不要發(fā)票,另外又開(kāi)了跟收據(jù)無(wú)關(guān)的普票3萬(wàn)元,增值稅申報(bào)表要怎么填?
5/506
2022-01-25
[圖片]老師 小規(guī)模增值稅免稅 我想開(kāi)1萬(wàn)的電子票 可是開(kāi)不了 說(shuō)超了限額怎么回事 我該怎么開(kāi)了
1/728
2022-06-06
老師好,辦公服務(wù)可以歸類到現(xiàn)代服務(wù),在開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)候開(kāi)成:現(xiàn)代服務(wù)*辦公服務(wù)費(fèi) 但嚴(yán)格按照賦碼走,其實(shí)辦公服務(wù)屬于其他企業(yè)管理服務(wù)這個(gè)收稅分類里,開(kāi)出來(lái)就變成:企業(yè)管理服務(wù)*辦公服務(wù) 請(qǐng)問(wèn)著兩種是否都可作為開(kāi)具內(nèi)容,哪一個(gè)更佳?
1/3722
2020-09-23
想問(wèn)一下,本季度小規(guī)模只開(kāi)了幾張普票,四十五萬(wàn)以內(nèi),不用交稅,只填寫增值稅申報(bào)表嗎? 我是說(shuō)增值稅,是不是只填寫一張申報(bào)表
1/426
2022-01-18
你好老師,我們單位設(shè)置科目,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值值/未交增值稅,沒(méi)用過(guò),都用已交稅金,可以嗎?另外增值稅需要預(yù)提嗎?
1/613
2016-09-07
老師問(wèn)下,2018年長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值如何填,是2016年原值十2017年增加值十2018年增加值嗎
1/1697
2019-05-22
老師您好!請(qǐng)問(wèn)本期進(jìn)項(xiàng)大于銷,不需作賬務(wù)處理,次月申報(bào)表會(huì)顯示有留抵稅額,賬務(wù)上要將留抵作轉(zhuǎn)出處理,分錄。借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),若有應(yīng)交末交增值稅,則借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。對(duì)嗎?謝謝!
1/474
2019-10-21
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬(wàn),本期銷項(xiàng)4萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)7萬(wàn),還余下留底6萬(wàn)。 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3萬(wàn) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報(bào)表上面的留底不一致。這樣做是不是錯(cuò)了?
3/376
2022-04-02
請(qǐng)問(wèn)一下,稅控服務(wù)費(fèi)購(gòu)買時(shí)(借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)結(jié)轉(zhuǎn)(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅)貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))),那么用于抵扣時(shí)的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅))
1/835
2019-09-04
老師您好,11月底,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方余26000多,12月份初又認(rèn)證了一部分進(jìn)項(xiàng)稅額,但是還是需要繳納3000多的增值稅, 我做的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000,交稅了,未交增值稅3000沒(méi)了,又是余26000多,這樣不對(duì)吧,應(yīng)該未交增值稅余額是0吧,謝謝老師
4/342
2021-12-14
老師您好,我想請(qǐng)教一下增值稅的問(wèn)題。如果“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”是借方余額,是由于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)導(dǎo)致的,需要做分錄“借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) ”嗎?還是由于多預(yù)繳稅款形成的“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”的借方余額才需要做這筆分錄?
1/737
2019-11-21
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 老師, 轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅都是應(yīng)交稅金的二級(jí)科目是把, 請(qǐng)問(wèn)我要新建這個(gè)會(huì)計(jì)科目, 科目余額是借方還是貸方啊
3/669
2016-10-08
老師怎么理解以下分錄 當(dāng)繳納增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行 多交要轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),轉(zhuǎn)出了這塊分錄怎么也理解不了?
3/692
2015-10-15
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額 是不是都應(yīng)該沒(méi)有余額,轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由 轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是這樣的嗎?謝謝
1/414
2021-10-21
老師,需要交增值稅的時(shí)候,我要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候,我還要做這個(gè)分錄嗎?
2/16
2023-12-05
老師,消費(fèi)者是增值稅的最終承擔(dān)者這個(gè)怎么理解?企業(yè)在每個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)對(duì)增值額也繳納了增值稅了,企業(yè)也有承擔(dān)增值稅,只是消費(fèi)者是全額繳納的,為啥說(shuō)消費(fèi)者是增值稅的最終承擔(dān)者呢?
4/3996
2021-11-18