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老師,公司購入房產(chǎn),取得普票,含稅價(jià)格為3613870元,交印花稅0.5%, 契稅3% 共計(jì)105060.33元,分錄:借:3613870+契稅 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 稅金及附加(印花稅) 貸:銀行存款 這樣分錄對嗎?繳納契稅的時(shí)候分錄怎么做呢?
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2020-10-13
某企業(yè)引進(jìn)一條生產(chǎn)流水線,投資100萬元,使用期限5年,期滿殘值5萬元,每年可使企業(yè)增加營業(yè)收入80萬元,同時(shí)也增加付現(xiàn)經(jīng)營成本30萬元,稅金及附加5萬元。折舊 成本比較 采用直線法計(jì)提,企業(yè)要求最低報(bào)酬率為10%,所得稅稅率25%。[要求]計(jì)算該項(xiàng)投資的凈現(xiàn)值并判斷其可行性。
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2024-01-29
請問下這里借方:稅金及附加 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅這個(gè)分錄表示什么呢?什么情況要這樣做呢?
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2019-11-13
2018年9月,A客戶在稅局申請代開增值稅專用發(fā)票一張,A客戶是小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅,當(dāng)場繳納增值稅和建設(shè)稅,教育費(fèi)及附加被予以減免,B會計(jì)收到A客戶寄來發(fā)票之后,針對此筆業(yè)務(wù)的教育費(fèi)及附加,以下哪種賬務(wù)處理是錯(cuò)誤的?() A、當(dāng)日計(jì)提教育費(fèi)及附加,季末和其他收入發(fā)票一起做減免處理。 B、當(dāng)月不計(jì)提教育費(fèi)及附加,季末和其他收入發(fā)票一起做計(jì)提和減免處理。 C、教育費(fèi)及附加不用做任何處理。 D、當(dāng)月計(jì)提教育費(fèi)及附加,并作減免處理。
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2019-05-25
佛山這邊,增值稅及營業(yè)稅及其附加、印花稅都是月度計(jì)提,季度交嗎
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2017-05-08
18年發(fā)票開錯(cuò),稅己交到今年發(fā)票紅字沖重開原帳借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅金一增值稅,還有計(jì)提借主營業(yè)務(wù)稅金及附加一城建稅、教育費(fèi)附加等貸:應(yīng)交稅費(fèi)一城建稅、教育費(fèi)附加等,現(xiàn)在要怎么做
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2019-04-13
我司7月份的時(shí)候補(bǔ)繳了三月份的增值稅和附加稅,以及滯納金,然后多交的錢留抵,并退還了3、4、5月份的增值稅和附加稅,請問如何記賬呢
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2019-08-06
教育附加費(fèi)跨年多計(jì)提了,怎么沖賬
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2022-02-28
老師知道利潤總額如何倒推成本?是收入減成本工資費(fèi)用和稅金嘛?這稅金減的是增稅及附加對嗎?
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2020-07-08
老師知道利潤總額如何倒推成本?是收入減成本工資費(fèi)用和稅金嘛?這稅金減的是增稅及附加是嗎?
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2020-07-08
印花稅應(yīng)計(jì)入什么科目?我們公司的會計(jì)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),我在百度上面看到有些說計(jì)入管理費(fèi)用,有些又說計(jì)入稅金及附加?
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2018-11-21
老師,給保險(xiǎn)公司交的車船稅怎么做分錄 要不要通過稅金及附加了,和車船使用稅有什么區(qū)別啊
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2019-11-20
這個(gè)是資產(chǎn)負(fù)債表,看看邏輯對不對
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2020-04-19
今年審計(jì)發(fā)現(xiàn)去年2020年的匯算清繳的 營業(yè)稅金及附加匯算清繳是30910.78,財(cái)務(wù)報(bào)表營業(yè)稅金及附加是28998.38 匯算清繳管理費(fèi)用是4614942.29,財(cái)務(wù)報(bào)表管理費(fèi)用是4616764.69 匯算清繳營業(yè)利潤是68471.19,財(cái)務(wù)報(bào)表是68561.19 匯算清繳沒有營業(yè)外收入,財(cái)務(wù)報(bào)表營業(yè)外收入是708.87 要怎么辦現(xiàn)在,2020年的匯算清繳和去年財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)對不上,現(xiàn)在要怎么辦?
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2022-05-23
錯(cuò)把企業(yè)所得稅記入稅金及附加了,調(diào)賬后報(bào)利潤表不能保存,應(yīng)填到那個(gè)明細(xì)賬里
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2019-10-05
印花稅。所得稅 需要計(jì)提么?之前沒有計(jì)提 這月繳納的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-稅金及附加 貸:銀行存款 是否正確
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2018-07-18
10月份繳納印花稅,9月份計(jì)提,借稅金及附加印花稅,待應(yīng)交稅費(fèi)印花,下月繳納的時(shí)候,做借應(yīng)交稅費(fèi)銀行,待銀行,這么做對不
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2021-10-14
我8月1號申報(bào)了租賃合同印花稅,所屬期是7月份,賬我是做到8月份嗎?借:稅金及附加,貸:銀行存款,還是應(yīng)該做到7月份?7月份我沒做
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2019-08-13
下列各項(xiàng),可以計(jì)入利潤表“稅金及附加”項(xiàng)目的有() A增值稅 B城市維護(hù)建設(shè)稅 C城鎮(zhèn)土地使用稅 D進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)該繳納的消費(fèi)稅
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2021-07-23
現(xiàn)在印花稅是不是也計(jì)入到稅金及附加了?記賬的時(shí)候把印花稅計(jì)到管理費(fèi)用里面了,但是申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候,如果把印花稅也填進(jìn)去的話稅金及附加這個(gè)科目的余額就與的財(cái)務(wù)報(bào)表上不一致了,該怎么處理?
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2017-09-22