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老師為啥本月共發(fā)生直接材料費用-月末在產(chǎn)品成本=完工產(chǎn)品成本,這對嗎
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2021-11-17
結(jié)轉(zhuǎn)原材料成本最后是這樣的
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2019-02-20
就是直接材料一次性投入,生產(chǎn)產(chǎn)品全部為完工,下一月月初直接材料費用嗎
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2020-12-03
表一的材料總定額24200和表二的直接材料費用有什么區(qū)別
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2020-08-04
老師 我想問下,這月購買原材料,付定金8萬,這8萬,可以借:預付 也可以借:應付對嗎?次月,材料入庫、發(fā)票已收,還剩1萬沒有付;如果一開始預付,是不是就要一預預到底?分錄:借:原材料 應交-進 貸:預付(8) 預付(1),這樣可以嗎?
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2020-06-11
采購原材料:開票進項金額是1870 銀行付款轉(zhuǎn)賬1871 差一塊錢這樣可以嗎?
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2019-09-20
之前我們公司和供材公司簽了購銷合同,合同上注明了增值稅專用發(fā)票,而且還注明了稅率是17%,供貨商已經(jīng)把材料給完我們公司,但我們沒付過材料款給他們,他們還沒給我們開過發(fā)票,那按照5月1號改了稅率,該怎么處理?
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2018-04-25
乙公司之前欠甲公司一筆錢,如果甲公司想購入一批材料讓乙公司去付這個款,并且這個款要記入甲公司的成本里,這個應該怎么處理
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2018-03-08
甲公司采購乙公司20萬原材料,乙公司采購甲公司21萬成品,互相開具相應發(fā)票后,貨款可以互相抵扣后,乙公司只付給甲公司1萬貨款嗎?
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2022-06-23
A公司按單個存貨項目計提存貨跌價準備。該公司已于2020年5月18日與乙公司簽訂購銷協(xié)議,將于2021年8月23日之前向乙公司提供30 000件甲產(chǎn)品,合同單價為0.06萬元。2020年12月31日,該公司共有兩個存貨項目:甲產(chǎn)品和乙材料。乙材料是專門生產(chǎn)甲產(chǎn)品所需的原料。甲產(chǎn)品期末庫存數(shù)量有15 000件,賬面成本為525萬元,市場銷售價格580萬元;為生產(chǎn)合同所需的甲產(chǎn)品,A公司期末持有乙材料300公斤,用于生產(chǎn)15 000件甲產(chǎn)品,賬面成本共計450萬元,預計市場銷售價格為555萬元,估計至完工尚需發(fā)生成本230萬元,預計銷售30 000個甲產(chǎn)品所需的稅金及費用為130萬元,預計銷售庫存的300公斤乙材料所需的銷售稅金及費用為30萬元,則A公司期末存貨的可變現(xiàn)凈值金額為( )萬元。 A、900? B、1 440? C、915? D、895?
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2022-03-26
就是上個月有材料退貨了50,,借,其他應收款50,貸,原材料50,這個月對賬的時候供應商扣掉了,原本那材料是100-現(xiàn)在扣掉50,做的是借,原材料50,進項6.8應付50,貸,銀行56.8,其他應收50,這樣做對嗎?上個月退貨發(fā)票沒退回。這個月開票也是按減掉數(shù)量開的
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2019-03-20
老師你好,別人公司掛靠在我們公司,收入到賬后我們轉(zhuǎn)給別人,需要對方給我提供發(fā)票,付材料款時對方把錢轉(zhuǎn)到我們公戶,然后我轉(zhuǎn)付材料款,現(xiàn)在就是對方轉(zhuǎn)進多少材料款,我就轉(zhuǎn)給材料廠家多少款,這些同等金額的轉(zhuǎn)進轉(zhuǎn)出會不會有問題
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2022-10-24
小規(guī)模服裝加工廠收到委托方的匯款是不是科目(借:應付賬款—委托加工物資 貸:主營業(yè)務成本—原材料) 有老師回復說借:銀行存款 ,貸:主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅 請問那怎么轉(zhuǎn)為原材料呢 只是提供人工服務 收到委托方給的材料作為原材料
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2022-06-09
老師,員工打了借支單10000元購買材料,但并沒有付款給該員工而是財務直接付款給供應商購買材料沒有明白這個公司的操作流程是什么意思?
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2020-12-20
老師,我公司發(fā)出材料,對方公司接受材料并進一步加工還給我們,這個做委托加工物資怎么做?麻煩老師提供一下專業(yè)的課程鏈接,謝謝!
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2018-11-13
老師您好,像關(guān)聯(lián)公司A借原材料,后期從供應商購買后再還相同的原材料,間隔時間會有點長,是否有稅務風險?應該如何操作會比較好?
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2023-09-06
收到廣州采購員轉(zhuǎn)來供應單位發(fā)票賬單等憑證,注明采購材料價款42萬,增值稅54600。的會計分錄。是不是借材料采購 應交增值稅 貸其他貨幣資金??
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2020-04-01
我是工業(yè)企業(yè),有時侯客戶提供原材料我們負責加工,收入加工費,這樣開發(fā)票開什么明細,加工費嗎?這樣子因為沒有買材料,沒有進項票怎么辦
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2017-04-27
老師,購入原材料,一個單位既是供貨商,又是客戶,并入應收賬款,分錄是借:原材料10,應繳稅費1.3 貸應付賬款11.3 應付賬款-11.3應收賬款11.3 嗎
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2019-12-25
,在金蝶K3里面采購的運輸費用是分攤在每個采購原材料的,但這個運輸費和原材料又不是同一個供應商,這種情況金蝶是怎么處理的呀?
1/1899
2020-06-20