亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

,出口退稅認(rèn)證的發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候需做轉(zhuǎn)出嗎?
2/803
2018-11-21
老師,出口數(shù)量與實(shí)際收款數(shù)量不一致時(shí),出口退稅是按出口報(bào)關(guān)單數(shù)量金額算的,還是按稅控系統(tǒng)開(kāi)的發(fā)票金額計(jì)算。例如出口100件,只能收到80件的錢。
1/3662
2019-07-22
老師,我公司有在1-4月份出口一批產(chǎn)品100萬(wàn)只,但是現(xiàn)在有存在質(zhì)量問(wèn)題,從國(guó)外退回國(guó)內(nèi)。之前1-4月份的款項(xiàng)已申報(bào)了出口退稅,那現(xiàn)在這批貨物從國(guó)外退回來(lái),那需要開(kāi)具紅字發(fā)票么?出口退稅的款項(xiàng)需要退回國(guó)稅么?然后再請(qǐng)問(wèn)一下, 這些產(chǎn)品需要交海關(guān)關(guān)稅么?及進(jìn)口的增值稅么?
2/883
2018-10-31
增值稅申報(bào)表全年累計(jì)出口銷售額大于出口退稅系統(tǒng)全年累計(jì)出口銷售額怎么處理?增值稅申報(bào)表多申報(bào)了200多萬(wàn)
1/1467
2020-09-27
一般納稅人增值稅申報(bào)表有一行 實(shí)收出口開(kāi)具專用繳款書退稅額 公司這個(gè)月有一筆出口退稅業(yè)務(wù),收到海關(guān)繳款書,退了25000稅額,7500做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,需要填這行嗎
1/2247
2020-01-15
老師 企業(yè)出口貨物實(shí)行免抵退稅辦法的,其不得免征和抵扣稅額部分應(yīng)該轉(zhuǎn)出。外貿(mào)企業(yè)出口實(shí)行先征后退辦法的,其征、退稅之差應(yīng)該轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出部分計(jì)入成本。這筆分錄是怎么樣的?
1/481
2020-12-17
免稅銷售額268859.71元是否要交印花稅
1/358
2020-01-10
老師好,出口退稅開(kāi)的普票沒(méi)有稅是0稅率,退稅是退進(jìn)項(xiàng)稅嗎可以退多少全部退完還是?
2/1754
2019-12-26
1香煙出口,在國(guó)內(nèi)已經(jīng)交過(guò)的2道消費(fèi)稅 會(huì)退還給出口商嗎?2香煙出口環(huán)節(jié)免稅,免的是什么稅?3 香煙出口,在國(guó)內(nèi)交過(guò)的增值稅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
1/658
2022-06-25
老師,請(qǐng)問(wèn)我們出口一批貨物,因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題退回來(lái),但是我們現(xiàn)在對(duì)于這筆退回的貨物交了進(jìn)口增值稅900,我們?cè)谥匦录庸こ隹?,這個(gè)分錄要怎么寫
2/6
2025-07-25
4月已經(jīng)報(bào)關(guān)出口的貨物(ps:已經(jīng)出口,但是還沒(méi)有進(jìn)行退稅申報(bào))因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題5月已經(jīng)退回大陸工廠返修,并且收到進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單(ps:如圖,為貨物質(zhì)量問(wèn)題退回,返修貨物是保稅進(jìn)口,等修好再出口出去,公司也向海關(guān)繳納了保證金),準(zhǔn)備7月重新出口,這樣的話,財(cái)務(wù)在收到貨物退回的進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單時(shí)要做怎么樣的賬務(wù)處理呢?需要開(kāi)紅字發(fā)票嗎?(ps:有咨詢過(guò)國(guó)稅,稅務(wù)上是沒(méi)有任何改動(dòng)的,等返修貨物出口出去之后,可以按4月的出口報(bào)關(guān)單去申報(bào)退稅,但是不知道財(cái)務(wù)在賬務(wù)上要進(jìn)行怎么樣的處理,是不是需要根據(jù)進(jìn)口貨物
1/848
2017-07-03
4月已經(jīng)報(bào)關(guān)出口的貨物(ps:已經(jīng)出口,但是還沒(méi)有進(jìn)行退稅申報(bào))因?yàn)橘|(zhì)量問(wèn)題5月已經(jīng)退回大陸工廠返修,并且收到進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單(ps:如圖,為貨物質(zhì)量問(wèn)題退回,返修貨物是保稅進(jìn)口,等修好再出口出去,我們公司也向海關(guān)繳納了保證金),準(zhǔn)備7月重新出口,這樣的話,財(cái)務(wù)在收到貨物退回的進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單時(shí)要做怎么樣的賬務(wù)處理呢?需要開(kāi)紅字發(fā)票嗎?(ps:有咨詢過(guò)國(guó)稅,稅務(wù)上是沒(méi)有任何改動(dòng)的,等返修貨物出口出去之后,可以按4月的出口報(bào)關(guān)單去申報(bào)退稅,但是不知道財(cái)務(wù)在賬務(wù)上要進(jìn)行怎么樣的處理,是不是需要根據(jù)進(jìn)口貨物
1/748
2017-07-03
出口免抵退賬務(wù)這么做是對(duì)的嗎? 貨物出口并確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)時(shí), 根據(jù)出口銷售額(FOB價(jià))做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款等)    貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或其他業(yè)務(wù)收入等) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算“免抵退稅不予免征和抵扣稅額”做如下會(huì)計(jì)處理:   借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算“應(yīng)退稅額”做如下會(huì)計(jì)處理:   借:應(yīng)收補(bǔ)貼款——出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
1/1521
2020-07-16
假設(shè)2018年6月10日收到國(guó)稅局退稅款3000元。 摘要:計(jì)提應(yīng)收增值稅退稅款:27000/(1+17%)*13% 借:應(yīng)收賬款----應(yīng)收補(bǔ)貼----出口退稅 3000 貸:應(yīng)交稅金----應(yīng)交增值稅----出口退稅 3000 摘要:收到退稅款借:銀行存款----建行(人民幣) 3000 貸:應(yīng)收賬款----應(yīng)收補(bǔ)貼----出口退稅 3000老師這樣處理可以嗎?
1/1123
2018-04-13
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)期過(guò)了,現(xiàn)在申請(qǐng)免稅,是不是就直接填寫增值稅申報(bào)表就行,不用錄龍圖軟件了
1/701
2019-04-20
老師,我問(wèn)一下,生產(chǎn)企業(yè)向國(guó)外出售購(gòu)進(jìn)的貨物。出口退稅實(shí)行的也是免抵退?
1/184
2020-05-12
就是出口退稅不是有相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嘛,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是在收到的時(shí)候直接抵扣,然后等到出口退稅的時(shí)候再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
1/512
2017-10-30
老師,收到出口退稅款后,做完分錄后還需要加一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這個(gè)分錄嗎?
1/689
2019-07-31
外貿(mào)出口企業(yè),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已選外貿(mào)出口退稅,現(xiàn)發(fā)票有誤退回,申請(qǐng)紅字發(fā)票,我收到負(fù)數(shù)發(fā)票報(bào)稅時(shí)要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧,在那張表填呢?
1/1993
2017-08-17
出口退稅免抵稅額是不是不再做憑證,如進(jìn)項(xiàng)910元本期申報(bào)出口退稅金額 12750元,作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出12750*0.04=510元,400元作退稅,另12750*0.17-510-400=1257.5免抵金額1257.5是不是不再做憑證,
1/867
2017-05-11