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500萬以下固定資產(chǎn),有的說可以在會計(jì)上一次計(jì)提折舊,有的說會計(jì)上正常計(jì)提,稅法上一次折舊,到底是否可以在會計(jì)上一次折舊,有沒有文件?
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2019-04-06
老師,對于上市公司來講,怎樣才是賬面上實(shí)收資本的出資人?要出多少錢才可以寫到賬面上?寫到賬面上是和出資額有關(guān),還是和持有時(shí)間有關(guān)?
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2019-09-12
我想問,自然人管理扣繳系統(tǒng)里一個(gè)企業(yè)可以同時(shí)在2臺電腦上操作嗎?白天上班時(shí)在公司里做沒完成,晚上可以在家里的電腦上做嗎
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2019-07-08
負(fù)債表和利潤表的數(shù)不一致,這樣上傳上去的報(bào)表有沒有問題老師,請問負(fù)債表和利潤表的數(shù)不一致,這樣上傳上去的報(bào)表有沒有問題
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2018-04-23
老師好,我想問一下,上月工資表上多扣了個(gè)稅,實(shí)際與申報(bào)表上的不一致,我想在這個(gè)月的工資表上把多扣的個(gè)稅補(bǔ)回來,會計(jì)分錄怎么做呢?
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2020-09-22
上個(gè)月從A單位調(diào)撥一臺車 并我司上個(gè)月已經(jīng)賣出去 但A單位上個(gè)月沒有開發(fā)票 本月才開來 那這臺車上個(gè)月怎么入賬呀 分錄怎么寫呢
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2018-03-05
兩個(gè)月的帳 銀行帳 期間收付款都對上了 但是營運(yùn)資金 用資產(chǎn)負(fù)債表上出來的 和 用現(xiàn)金流加上期間管理費(fèi)算出來的對不上怎么核對
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2019-01-23
老師你好,上季度報(bào)稅資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)原值和折舊沒有寫上,怎么處理? 做賬不及時(shí)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表稅局申報(bào)與賬上不一致怎么處理?
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2021-04-14
每個(gè)月裝訂憑證之前,計(jì)提工資附上工資表,計(jì)提折舊附上折舊表,那個(gè)稅申報(bào)需要附上申報(bào)表嗎?發(fā)工資是不是附上銀行轉(zhuǎn)賬回單就行了
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2021-04-30
老師你好,我上上個(gè)月暫估入庫成了含稅單價(jià),我現(xiàn)在要重新沖銷做成不含稅的單價(jià),但是這樣我上上個(gè)月成本就會發(fā)生改天,我怎么調(diào)整
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2019-10-11
納稅成功后.要在網(wǎng)上打印納稅申報(bào)表,一式兩份,單位留一份存檔.另一份蓋上公司公章上報(bào)給稅局.這樣網(wǎng)上的納稅申報(bào)的流程就結(jié)束
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2018-12-08
老師,我們公司雇了五個(gè)男員工,就是上午上3個(gè)小時(shí),下午上3個(gè)小時(shí),負(fù)責(zé)裝卸貨物,這屬于臨時(shí)用工吧,可不可以除了工傷保險(xiǎn),不上別的社保
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2022-10-02
老師,做工資表的時(shí)候,個(gè)稅部分的“本月累計(jì)已經(jīng)發(fā)放”=“上月累計(jì)已經(jīng)發(fā)放”+“上月應(yīng)發(fā)”,還是“上月實(shí)發(fā)工資”呢?我看之前算的是+上月應(yīng)發(fā),是這樣嗎?
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2020-03-12
增值稅一般納稅人稅負(fù)變動(dòng)率=(本期稅負(fù)-上期稅負(fù))/上期稅負(fù)?這個(gè)公式中的上期稅負(fù)指的是什么時(shí)候?是上個(gè)月還是去年同月份的時(shí)間
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2017-12-28
我賬上的進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)對不上,申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)按認(rèn)證的金額填寫的,現(xiàn)在賬表差一千多,年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅按哪個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)?怎么操作?
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2018-01-23
老師,這上面的有些科目 和金蝶軟件上有些科目代碼咋不一樣啊,這是怎么回事?比如時(shí)候資本 我限制電腦上的科目代碼是4001 這上面卻是3001
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2019-04-03
我們增值稅主表上年銷售額為什么和利潤表上本年主營收入對不上,我查了l一12月開票金額和主營數(shù)據(jù)是對的上的,這問題出在哪?
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2019-01-15
開具發(fā)票時(shí),發(fā)票上打印的納稅人識別號和發(fā)票專用章上的號碼不一致,能行嗎?稅務(wù)上有相關(guān)的規(guī)定嗎??并且和他網(wǎng)上注冊的也不一致
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2017-12-12
1、甲公司 2022年10月、11 月部分有關(guān)工新酬止多如下: (1 31 日分配工資費(fèi)用 105 萬元,其中:生產(chǎn)工人 50 萬元:車問管理人員薪酬20 萬元;公司管理人員薪酬 25 萬元;銷售人員薪酬 10 萬元。 (2)31 日按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提的應(yīng)向社會保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)繳納的醫(yī)療 保險(xiǎn) 10 萬元,養(yǎng)老保險(xiǎn) 20萬元,失業(yè)保險(xiǎn)2萬元,工傷保險(xiǎn) 0.5 萬元,生育保險(xiǎn) 1.5 萬元,住房公積金 10 萬元,其中:生產(chǎn)工人負(fù)擔(dān) 20萬,車間管理人員負(fù)擔(dān).8萬元,公司管理人員負(fù)擔(dān) 12 萬元;銷售人員負(fù)擔(dān)4 萬元; (3) 11月5日,安阪 放工 81萬>代扣個(gè)人所得稅3.5萬元,代扣個(gè)人擔(dān)的社會保陰費(fèi) 10.5萬 元和住房公釈金 10萬元。 (4) 11月10日,以銀行存款實(shí)際繳納社會保險(xiǎn)費(fèi) 44.5 萬元,住房公積金 20 萬元。 (5)為總部部門經(jīng)理以上10 名職工每人提供一輛轎車免費(fèi)使用,假設(shè)每輛轎車每月計(jì)提折1日
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2023-06-16
綜合題17/19 填空題(1/3) 某自營出口的服裝企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%,退稅率為13%。2018年8月份的生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)從境內(nèi)購入服裝面料取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300萬元。 (2)外購一棟辦公樓取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款1530萬元。 (3)支付水電費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅稅額3萬元,其中5%用于企業(yè)職工浴室和食堂。 (4)內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額500萬元,支付銷售貨物運(yùn)輸費(fèi)用18萬元并取得一般納稅人運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。 (5)出口自產(chǎn)貨物取得銷售額折合人民幣700萬元。 (6)進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件金額100萬元。 要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計(jì)算回答問題。 17、(1)已知上期留抵稅額為25萬元的情況下,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月采用“免、抵、退”法下的當(dāng)期應(yīng)納稅額。 免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額 不應(yīng)該是21+3 嗎 怎么是18 反而要減
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2019-12-31