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老師,我有一筆到公賬的款15000,未開發(fā)票之前做無票的主營業(yè)務(wù)收入的,但是報稅的時候我忘記申報增值稅了,現(xiàn)在要怎么處理比較好
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2022-01-28
開發(fā)票時:借:應(yīng)收賬款-明明公司400。 貸:主營業(yè)務(wù)收入366.97。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-33.02。 收到款時:借:銀行存款400,。 貸:應(yīng)收賬款_小麗公司400。 收到這筆款是開發(fā)票的款,但是應(yīng)收賬款的明細(xì)科目不一致會影響凈利潤總額嗎
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2020-07-23
我們是服務(wù)行業(yè) ,無票收入 .發(fā)現(xiàn)19年多確認(rèn)了收入 借:應(yīng)收帳款10600 貸 主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅600。我20年應(yīng)該怎么調(diào)整 涉及到的附加稅 所得稅 增值稅怎么調(diào)整 實(shí)際19年這個收入10600是沒有的
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2020-02-19
7日,向客戶戊銷售Y型號1500臺,單位成本為1500元/臺。商品所有權(quán)已轉(zhuǎn)移,簽發(fā)銷售發(fā)票一張,價款為2 730 000元,增值稅額436 800元。根據(jù)銷售合同,40%款項(xiàng)已收取,其余款項(xiàng)尚未收取。 請問這道題是不是要分別填制收款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證?我寫的對嗎 借:銀行存款 1266720 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1092000 應(yīng)交稅費(fèi)174720 借:應(yīng)收賬款 1900080 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1638000 應(yīng)交稅費(fèi) 262080
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2020-07-07
記賬憑證三收、付、轉(zhuǎn)來做賬。借:庫存商品 代:應(yīng)付賬款 需要做到那個憑證里,借:應(yīng)收賬款 代 :主營業(yè)務(wù)收入
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2018-04-25
企業(yè)收到個人在轉(zhuǎn)向公司的主營業(yè)務(wù)收入,可以開具個人抬頭的發(fā)票或者收據(jù)給他客戶嗎 企業(yè)開出收據(jù),在那些定義里面也是需要繳納增值稅?
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2020-06-23
請鄒老師回答,其他老師先別回答。 請問一下外貿(mào)企業(yè)(實(shí)行免退稅辦法),出口1000臺電子設(shè)備 1.收第一筆款1000美金(預(yù)收50%)時做分錄是(每次采用收款當(dāng)月第一個工作日的外管局中間價匯率計(jì)算綜合本位幣,假設(shè)6.7), 借 銀行存款-usd 原幣1000美金 綜合本位幣6700 貸 預(yù)收賬款-usd 原幣 1000美金 綜合本位幣6700 2.第二個月收尾款時分錄是(假設(shè)當(dāng)月中價是6.8) 借 銀行存款-usd 原幣1000美金 綜合本位幣6800 貸 預(yù)收賬款-usd 原幣 1000美金 綜合本位幣6800 3. 貨物到第三個月才發(fā)出,才報關(guān),假設(shè)報關(guān)當(dāng)月匯率是6.9,當(dāng)月開0稅率出口發(fā)票 借 預(yù)收賬款 原幣 2000usd 綜合本位幣13800 貸 主營業(yè)務(wù)收入 13800 4.此時報關(guān)的匯率是6.9,收款的匯率分別是6.7和6.8,這樣的話對應(yīng)原幣金額雖然相同,但是綜合本位幣卻不同(差了300本位幣),我想請問一下怎么做調(diào)整分錄?是否涉及到匯兌損益科目?如何做分錄?剛?cè)胪赓Q(mào)企,還麻煩老師解釋說明一下,謝謝老師~
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2019-08-15
你好,我們是一個縫紉機(jī)零件加工企業(yè),現(xiàn)在制造費(fèi)用49686.33,原材料104164.49,管理費(fèi)用23824.03,主營業(yè)務(wù)收入是246842.47,現(xiàn)在需要核算成本,控制利潤,利潤控制在20%這樣,我該怎么辦
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2017-02-06
老師,要是客戶給了14000入了公賬,客戶說10000先開,4000我啥時候讓你開啥時候開,就在上面掛著貸應(yīng)收賬款借銀行存款,等開的時候沖銷就是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi),這樣行不
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2019-07-12
稅務(wù)局提供給的是企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率,那應(yīng)繳納的最低的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢?直接用主營業(yè)務(wù)收入*貢獻(xiàn)率嗎?是不是還有個換算的過程?如果直接這樣算交的企業(yè)所得稅也太多了
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2017-04-21
贈送給客戶的要視同銷售例如我的產(chǎn)品售價是1000元,成本是600元,那么我分錄是借銷售費(fèi)用770元,貸應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅170元,庫存商品600元,還是說要借銷售費(fèi)用1170,貸主營業(yè)務(wù)收入1000,貸應(yīng)交稅費(fèi)170
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2017-11-08
老師 之前會計(jì) 銷售憑證中借記庫存現(xiàn)金 47貸記庫存商品38 紅字借記銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)9 這是瞎寫的吧 這是內(nèi)賬, 正確的是借記庫存現(xiàn)金 貸記主營業(yè)務(wù)收入 借記銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 貸記庫存現(xiàn)金 是這樣的嗎
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2022-03-21
老師,我收到了600萬勞務(wù)費(fèi)。 我做分錄。借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-增值稅 對么 之后這600萬又轉(zhuǎn)出去了,我把分錄反過來就可以了么,那這其中還需要交稅金么,老板說600萬要開發(fā)票,如果需要交稅金。我該怎么交。交多少啊
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2016-12-08
老師,每天收到營業(yè)額然后現(xiàn)金存進(jìn)銀行了,做的收款憑證借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金,那要怎么轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入呢?還需要做一個憑證嗎?
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2021-10-08
請問,本月有收入,當(dāng)時會計(jì)分錄做的是:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅。 結(jié)果本期結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,主營業(yè)務(wù)收入貸方為紅字,這樣正確嗎?
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2020-04-02
請問采購商品的時候是借庫存商品,而銷售商品的時候是貸主營業(yè)務(wù)收入而不是貸庫存商品?
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2016-05-31
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,幫用人單位代招員工,代發(fā)工資代繳保險,我們掙的錢叫做管理費(fèi),現(xiàn)在表里讓我選擇主營業(yè)務(wù)收入的類型,有提供勞務(wù)收入,有銷售商品收入,有其他,您覺得我選擇哪一個更合適
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2016-04-26
老師:公司第一張憑證有筆無票收入業(yè)借方是應(yīng)收賬款-公司業(yè)務(wù) 貸方是主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)等科目第二張憑證沖應(yīng)收賬款-公司業(yè)務(wù)時借方銷售費(fèi)用-宣傳費(fèi) 貸方是應(yīng)收賬款-公司業(yè)務(wù)第二張憑證下沒有發(fā)票和原始單據(jù),這樣做對嗎?
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2019-04-19
中介公司,是汽車,打款給供應(yīng)商,車直接到客人手上,過后給我們公司反利,請問分錄是,借:應(yīng)付賬款,貸:銀行,反利反是,借:庫存商品,貸;應(yīng)付賬款,然后把錢提到銀行是,借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎?但是貨是沒有回我們公司的,不用經(jīng)過這個過程,客人直接過去商家拿的?
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2019-10-27
借主營業(yè)務(wù)收入299貸:應(yīng)收賬款299 借:營業(yè)費(fèi)用200 貸:庫存商品 200 請問利潤表上會有什么變化?
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2017-01-05