電力公司向發(fā)電企業(yè)收取的過(guò)網(wǎng)費(fèi),屬于銷(xiāo)售貨物?還是銷(xiāo)售服務(wù)?按照什么稅率繳納增值稅?
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2019-06-22
專(zhuān)利入股,權(quán)利權(quán)轉(zhuǎn)讓已辦妥,投資方需要給被投資方開(kāi)增值稅法票嗎?開(kāi)多少稅率?適用技術(shù)合同轉(zhuǎn)讓免增值稅嗎?
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2020-07-31
老師,我租的個(gè)人轉(zhuǎn)租的商鋪,要開(kāi)具增值稅普票,都要繳納哪些稅種,稅率是多少呢
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2020-04-18
上個(gè)月開(kāi)了房屋出租的專(zhuān)票,是9%的稅率,但是我們平時(shí)都是開(kāi)13%的票,請(qǐng)問(wèn),申報(bào)時(shí)需要注意什么?增值稅申報(bào)還有其他稅申報(bào)有什么不一樣的嗎?
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2020-08-04
我們公司和一個(gè)球隊(duì)簽訂了一份合同(他是以個(gè)人名義簽訂的),合同上寫(xiě)著以宣傳為目的,球隊(duì)就以個(gè)人名義到稅局代開(kāi)了一份增值稅普票,開(kāi)票內(nèi)容是宣傳服務(wù),稅率是3%,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)個(gè)稅怎么計(jì)算,是按勞務(wù)報(bào)酬還是偶然所得
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2019-04-26
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2021年11月1日向乙公司銷(xiāo)售A商
品10000件,每件商品的標(biāo)價(jià)為40元(不含增值稅),每件商品的實(shí)際
成本為25元,A商品適用的增值稅稅率為13%;由于是成批銷(xiāo)售,甲公
司給以購(gòu)貨方15%的商業(yè)折扣,并在銷(xiāo)售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為
3/10, 1.5/20 ,N/30;A商品于11月1日發(fā)出,11月10日乙公司收到商品,
經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)的10000件A商品中,有2000件存在質(zhì)量瑕疵,有200
件存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法使用。按合同規(guī)定,甲公司對(duì)2000件存在質(zhì)
量瑕疵的商品給予25%的價(jià)格減讓,200件存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的商品予
以收回。乙公司于11月17日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。
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2022-10-28
抄報(bào)以后,增值稅附表一6%稅率上面為什么不顯示金額呢,我明明開(kāi)了2萬(wàn)噸的專(zhuān)票的
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2019-10-07
問(wèn)題一:以外購(gòu)的物資抵債需要繳納增值稅嗎?比如a公司買(mǎi)入一批100萬(wàn)專(zhuān)票的鋼材,然后以90萬(wàn)作價(jià)給b公司,抵消a公司欠b公司的90萬(wàn)債務(wù),a公司這個(gè)抵債的行為需要視同銷(xiāo)售繳納增值稅嗎?
問(wèn)題二:是否這樣理解:這批鋼材作價(jià)90萬(wàn)給b公司,相較原價(jià)100萬(wàn)并沒(méi)有產(chǎn)生增值,因此不需要繳納增值稅。如果作價(jià)110萬(wàn)給b公司還債,就需要計(jì)征差價(jià)10萬(wàn)乘以稅率的增值稅
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2020-02-15
老師,請(qǐng)問(wèn)公司收到一張商務(wù)酒店開(kāi)具的住宿增值稅普票,稅率是免稅,這是什么樣的情況,才可以這樣開(kāi)呢?
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2019-07-09
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)從4.1日起可以開(kāi)免稅率發(fā)票嗎?免增值稅。
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2022-04-01
老師您好,想請(qǐng)教一下單位的一張床,被變賣(mài)了,轉(zhuǎn)變成了一筆收入,聽(tīng)說(shuō)要繳增值稅,是按什么稅率繳,是否分小規(guī)模
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2020-08-05
報(bào)價(jià)上顯示,提供差額征收的增值稅普票,稅率為5
那我凈價(jià)是算含稅÷1.05,還是稅率算0
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2020-12-02
請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅1+6%是什么意思 為什么不是直接乘以稅率6% 求教 謝謝
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2022-02-19
我單位工人受邀給某電廠做技術(shù)指導(dǎo)收到的收入用繳納增值稅嗎?如果繳納稅率是多少?
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2019-12-25
關(guān)于這次稅率降為13點(diǎn),3月底的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票了,3月增值稅申報(bào)預(yù)申報(bào)了4萬(wàn),現(xiàn)已開(kāi)出,但是客戶(hù)又說(shuō)還有一些合同合計(jì)金額24萬(wàn)也是屬于16點(diǎn)的 讓更正申報(bào)再給他開(kāi)16點(diǎn) 如果這樣做會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)與后果
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2019-04-09
請(qǐng)問(wèn)我是私家車(chē)租憑給公司,9000/月公司需要開(kāi)具同等增值稅發(fā)票,稅率是多少
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2019-08-02
老師,用稅負(fù)率計(jì)算應(yīng)交增值稅是用當(dāng)期銷(xiāo)售額乘稅負(fù)率,還是用銷(xiāo)項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)后乘稅負(fù)率呢
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2025-07-22
在嗎老師?請(qǐng)問(wèn)洋酒類(lèi)的批發(fā)銷(xiāo)售,增值稅開(kāi)票稅率是16%嗎
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2019-06-01
請(qǐng)問(wèn)在消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)中,以下兩個(gè)公式應(yīng)該如何理解,為啥要用 買(mǎi)價(jià)*(1-增值稅率)?
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2021-12-31
老師你好問(wèn)下,我之前的每個(gè)月的收入是按照暫估收入并且繳納增值稅的,如果從3月份所屬期開(kāi)始我們?cè)鲋刀惥涂梢韵硎苊庹髁?,那么我要是?月份或是3月以后再開(kāi)票,開(kāi)具的發(fā)票是去年2021年四季度的發(fā)票,我應(yīng)該是按照之前的稅率開(kāi)票還是按照免稅的開(kāi)票呢
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2022-03-07
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