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注冊一個公司主要經(jīng)營水泥,微粉,石灰等的銷售,公司名稱是注冊某某建材有限公司還是某某商貿(mào)有限公司好
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2020-12-11
上海新公司成立。營業(yè)執(zhí)照剛下來。準(zhǔn)備去刻章。可是人并不在上海。是在湖南。那可以在湖南刻上海公司的章嗎?程序是怎樣的呢?
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2017-06-07
限售股有上市公司和非上市公司之分么,企業(yè)收到限售股息要交稅么
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2021-10-31
老師好,有限責(zé)任公司屬小規(guī)模納稅企業(yè),查帳征收性質(zhì),以公司法人加入到甲公司一般納稅人企業(yè),公司資產(chǎn)管理登記到甲公司注明非共有,運(yùn)營收入由甲公司代收并代扣增值稅附加,余額轉(zhuǎn)回我公司,其他成本費(fèi)用我公司支出后交到甲公司做帳,核算利潤及外理所得稅,請問我公司資產(chǎn),折舊問題怎么做會計(jì)處理,收入及費(fèi)用怎么確認(rèn),麻煩老師
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2020-02-29
更正申報說明 今我xxxx有限責(zé)任公司,在2020年5月的增值稅申報時,因會計(jì)人員工作疏忽,沒有填寫正確,現(xiàn)請求國家稅務(wù)總局玉屏稅務(wù)局幫我更正這一錯誤. 望予以批準(zhǔn)。 麻煩老師幫我看看更正說明這樣寫可以么
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2020-07-16
個人獨(dú)資企業(yè),個體工商戶,有限責(zé)任公司自然人獨(dú)資,這三個有什么區(qū)別?
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2019-12-27
1.[簡答題] 卓立有限責(zé)任公司向開戶銀行申請辦理銀行匯票,公司開出匯票申請書并將款項(xiàng)9 500元交存銀行取得銀行匯票。根據(jù)銀行蓋章退回的銀行匯票申請書存根,做會計(jì)分錄。 2.[簡答題] 卓立有限責(zé)任公司用銀行匯票辦理采購貨款的結(jié)算,其中貨款8000元,增值稅1 040元,材料已驗(yàn)收入庫。根據(jù)增值稅專用發(fā)票、入庫單、收到銀行匯票的收據(jù),做會計(jì)分錄。 3.[簡答題] 結(jié)算完畢,卓立有限責(zé)任公司收到開戶銀行的收賬通知,匯票余款460元已經(jīng)匯還入賬。根據(jù)銀行多余款收賬通知,做會計(jì)分錄。 4.[簡答題] 若該匯票因超出付款期限未曾使用,卓立有限責(zé)任公司填制進(jìn)賬單,連同銀行匯票送交銀行,向開戶銀行申請并退回款項(xiàng)。根據(jù)銀行蓋章退回的進(jìn)賬單,做會計(jì)分錄。 5.[簡答題] 卓立有限責(zé)任公司銷售產(chǎn)品收到銀行匯票9040元(含增值稅1 040元),填寫進(jìn)賬單交存銀行后,憑進(jìn)賬單回執(zhí)和發(fā)票做會計(jì)分錄。
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2020-03-18
你打算成立一家經(jīng)營文具生產(chǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè),預(yù)評每年可以實(shí)現(xiàn)利潤350000元(假設(shè)不存在稅費(fèi)差異,無須進(jìn)行納稅調(diào)整)。在企業(yè)組織形式上,現(xiàn)有以下兩個方案可供選擇: 方案一:成立一人有限責(zé)任公司;方案二:成立個人獨(dú)資企業(yè)。從納稅角度考慮,你應(yīng)當(dāng)選擇哪一個方案?要求: 掌握個人獨(dú)資企業(yè)的稅收政策,一人有限責(zé)任公司的稅收政策,做出兩個方案的選擇
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2022-03-28
“2020年10月06日,廈門銳智機(jī)械制造有限責(zé)任公司司銷售一批產(chǎn)品給莆田歐科機(jī)械制造有限責(zé)任公司,開出的增值稅專用發(fā)票上注明甲不含稅價款為180000.00元,稅款為23400.00元、乙不含稅價款為300000.00元,稅款為39000.00元,預(yù)計(jì)甲將發(fā)生1%的退貨比例,退貨金額為1800.00元、預(yù)計(jì)乙將發(fā)生1%的退貨比例,退貨金額為3000.00元,該公司已預(yù)收89000.00元,剩余款項(xiàng)尚未收取。”
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2022-03-21
練習(xí)2:2019年6月8日東方股份有限責(zé)任公司委托南方有限公司加工煙絲一批。發(fā)出煙葉成本為40 000元,應(yīng)支付的加工費(fèi)為10 000元,增值稅1 300元,煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%。6月15日,收到增值稅專用發(fā)票以轉(zhuǎn)賬支票付款,并于當(dāng)日收回?zé)熃z,煙絲收回后用于生產(chǎn)卷煙。
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2020-05-11
陽光股份有限責(zé)任公司本年度發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求編制相應(yīng)的會計(jì)分錄。 (1)購入一批原材料,價款250000元,應(yīng)支付的增值稅額32500元,款項(xiàng)一半用銀行存款支付,另一半開出銀行承兌匯票,材料已入庫。 (2)將一張將要到期的面值為200000元的銀行承兌匯票,款項(xiàng)銀行已收妥 (3)從銀行提取現(xiàn)金23800元準(zhǔn)備用于發(fā)放職工工資。 (4)計(jì)提職工薪酬,其中生產(chǎn)工人工資15820元,車間管理人員工資4560元,行政管理部人員工資3420元,并且用現(xiàn)金支付以上的工資( 倆筆分錄)
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2021-06-22
編制會計(jì)分錄 要求:根據(jù)下列經(jīng)濟(jì)業(yè) 利豐有限責(zé)任公司12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 1、利豐公司發(fā)行股票20000Q,每股面值1元,按面值發(fā)行, 發(fā)行款收到存入銀行。 2、向南方公司購入材料一批,材料價款500 元,材料已驗(yàn)收入庫,價稅款銀行存款威0元,增值稅650 3、為生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料80000元,車間管理領(lǐng)用材料800元。 4、分配本月工資費(fèi)用220000元,其中產(chǎn)品工人工資1000 車間管理人員工資30000元,行政管理人員40000元,銷售機(jī)構(gòu)人 員工資50000元。 5、支付生產(chǎn)車間水電費(fèi)1000元。 6、將本月發(fā)生的制造費(fèi)用60000元計(jì)入產(chǎn)品成本。 7、本月B產(chǎn)品全部完工,按350000元結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本。 8、本月銷售B產(chǎn)品一批,銷售額50000元,增值稅65000元,貨 款收到,存入銀行。 9、結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品的實(shí)際生產(chǎn)成本350000元。 10、結(jié)轉(zhuǎn)出售材料成本9000元。 11、在對存貨的清查中發(fā)現(xiàn)盤盈鋼材價值1000元,經(jīng)查明是收發(fā) 材料時計(jì)量不準(zhǔn)造成的,經(jīng)批準(zhǔn)沖滅企業(yè)的管理費(fèi)用。 12、年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年度主營業(yè)務(wù)收入500000元至本年利潤賬 戶
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2020-06-17
【業(yè)務(wù)1】10月3日,接受張欣欣向公司投資現(xiàn)金30 000元 【業(yè)務(wù)2】10月3日,將接受投資的現(xiàn)金20000元存入銀行。 業(yè)務(wù)3】10月10日,生產(chǎn)A型設(shè)備領(lǐng)用甲材料1000千克,單價6元,乙材料 800千克,單價8元?!緲I(yè)務(wù)4】10月11日,采購員馬林麗出差預(yù)借差旅費(fèi)6000元。 【業(yè)務(wù)5】10月17日,采購員馬林麗報銷差旅費(fèi)5920元,余款80元交回現(xiàn)金。 【業(yè)務(wù)6】10月20日,從新海股份公司購入甲材料2000千克,單價6.00元,計(jì)買價12000元,增值稅計(jì)1920元 款項(xiàng)暫欠。 【業(yè)務(wù)7】10月22日,上述材料運(yùn)到驗(yàn)收入庫。 【業(yè)務(wù)8】10月25日,開出轉(zhuǎn)賬支票支付新海股份有限責(zé)任公司購料款14040元。 業(yè)務(wù)9】10月26日,向光明有限責(zé)任公司銷售A型設(shè)備10臺,每臺售價4200元,計(jì)價款42000元,增值稅6720元,產(chǎn)品已發(fā)出,價款及增值稅款尚未收到。 【業(yè)務(wù)10】10月28 日,收到光明公司貨款及增值稅48720元存入銀行。 會計(jì)主管:章玉芬;復(fù)核員:王惠玲,出納員:徐玲玲;記賬員:趙蔚然、制證:秦衛(wèi)國要求:1、編制上述業(yè)務(wù)會計(jì)分錄;(30分)
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2022-03-24
我們酒店已經(jīng)辦理營業(yè)執(zhí)照 銀行開戶了 現(xiàn)在需要去稅務(wù)進(jìn)行登記 我想知道稅務(wù)登記的時候是登記成小規(guī)模納稅人嗎 注冊資本是500萬 有限責(zé)任公司
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2018-12-10
一人有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人,未分配利潤20萬,分配給股東的話,怎樣才能少交稅?
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2021-10-19
有限合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人可以不出資嗎
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2022-08-18
老師,往來詢證函,沒有提供郵寄地址給事務(wù)所,這個公司承擔(dān)什么責(zé)任嗎
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2021-12-24
老師,請教一下,我們有個公司是律師事務(wù)所,這個需不需進(jìn)行工商年檢呀
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2022-04-15
境內(nèi)A公司,所得稅稅率25%,應(yīng)納稅所得額1000; 持有境外B公司40%股權(quán),B公司分紅100;境外所得稅稅率50%,股息預(yù)提所得稅5%; 請問: 境內(nèi)A公司因取得分紅,在境外直接和間接負(fù)擔(dān)的稅款各是多少,直接(),間接(),可以在境內(nèi)抵免的限額是多少() 境內(nèi)抵免限額計(jì)算是否是,境內(nèi)應(yīng)納稅所得稅+境外分紅=1000+100=1100*0.25=275(限額?) 境內(nèi)公司最終企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額是多少,謝謝。
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2019-11-25
老師好:我們新開了一家公司類型為-----有限責(zé)任公司(中外合資)的公司,請問有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
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2019-10-31