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您好,請(qǐng)問一下A200000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表A類表中,預(yù)繳稅款計(jì)算第13欄中減免所得稅額,這個(gè)數(shù)我應(yīng)該從哪里填入進(jìn)去?
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2022-01-18
稅局說我一家查賬征收的個(gè)體工商戶個(gè)稅申報(bào)收入跟增值稅納稅申報(bào)表對(duì)不上,不知道個(gè)體戶的未達(dá)起征點(diǎn)免稅收入是否需要計(jì)到收入里面[捂臉]
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2024-03-27
老師好,哪些企業(yè)可以申請(qǐng),免稅企業(yè),如果申請(qǐng)了免稅企業(yè),是不是就不要繳納增值稅了
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2019-10-29
增值稅零申報(bào),只需要打開一般納稅人適用零申報(bào)保存,下面幾個(gè)增值稅納稅申報(bào)附列資料一到五還有明細(xì)表還需要打開點(diǎn)保存嗎?
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2018-10-20
請(qǐng)問,稅局現(xiàn)在讓我們自查出口退稅,說明2018年免抵稅額比2019年少。得怎么說明?
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2019-10-31
外帳;2016年度匯繳申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)比明細(xì)帳中的管理費(fèi)用少1200,原因是沖費(fèi)用時(shí)記在貸方,正確 金額是報(bào)表的,我卻按明細(xì)帳中數(shù)據(jù)申報(bào)了,少繳所得稅了,如果現(xiàn)在申報(bào)作廢還來得及,該怎么處理報(bào)稅和賬務(wù)處理!急!補(bǔ):所得稅已扣繳
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2017-05-27
480免稅是填附表4吧?附表3,這個(gè)表什么時(shí)候填寫?
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2019-02-28
請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的匯算清繳明明還在申報(bào)期,為什么會(huì)申報(bào)失敗
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2020-03-10
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中第一大類(申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)和第四大類(其他)有關(guān)聯(lián)嗎
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2017-12-21
老師建筑安裝簡(jiǎn)易預(yù)繳可以(全款-分包)*3%,申報(bào)時(shí)應(yīng)納稅額也同上,那我就不明白了,那時(shí)間申報(bào)時(shí)如何申報(bào),這個(gè)分包在增值稅申報(bào)表里怎么提現(xiàn)
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2021-03-24
免稅車輛發(fā)生轉(zhuǎn)讓,但仍屬于免稅范圍的,受讓方應(yīng)當(dāng)自購(gòu)買或取得車輛之日起60日內(nèi)到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)重新申報(bào)免稅。 重新申報(bào)免稅需要什么資料
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2019-01-31
老師,增值稅免稅,附加稅申報(bào)是直接0申報(bào)吧
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2019-04-15
農(nóng)業(yè)合作社,想申請(qǐng)開農(nóng)產(chǎn)品免稅票,怎么申請(qǐng)?
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2023-09-14
老師,小規(guī)模納稅人開信息系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)專票,適用減按1%征收率增收增值稅。報(bào)稅時(shí)按1%開票的不含稅收入報(bào)稅的,還要不要按2%填“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》呢?
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2020-10-19
老師,我公司小規(guī)模納稅人,主營(yíng)生活服務(wù),1-3月增值稅專用發(fā)票不含稅收入2394.25,3月份開具的增值稅專票不含稅收入704.94元,稅率1%,請(qǐng)問增值稅減免申報(bào)明細(xì)表一、減稅項(xiàng)目這里要怎么填?
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2020-04-21
免抵退申報(bào)時(shí)裝訂的資料
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2017-06-13
如何申請(qǐng)減免個(gè)人所得稅?
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2019-01-04
怎么可以申請(qǐng)免稅的發(fā)票?
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2022-11-06
您已選擇免申報(bào),無需繳款
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2022-03-04
請(qǐng)問老師,這個(gè)是免申報(bào)嗎?
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2022-03-16