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54.藍(lán)天企業(yè)為增值稅一般納稅人,上月留抵稅額為5000元。2022年7月發(fā)生如下生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù): (1)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為20000元,增值稅為2600元,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 (2)組織優(yōu)秀員工外出旅游,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金 額50000元。 (3)對外出租自己的一項生產(chǎn)設(shè)備,租賃合同中約定租賃期限為6個月,2019年7月一次性收取全部不含稅租金收入36000元。
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2023-07-14
制造企業(yè)(一般納稅人)購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票注明:價款400 000元,增值稅64 000元。為采購該批材料發(fā)生運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)2 000元,增值稅200元;另支付包裝物押金1 000元,材料已驗收入庫。該批材料的入庫價值為( )元。
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2021-11-23
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,購入甲原材料1000噸,收到的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為每噸1600元,增值稅額為208000元。另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)用6082.2元(其中含有9%的準(zhǔn)予折扣的增值稅),裝卸費(fèi)用(不含稅)2000元,途中保險費(fèi)用(不含稅)18000元。原材料運(yùn)抵企業(yè)后,驗收入庫為997噸,運(yùn)輸途中發(fā)生合理損耗3噸。該原材料的入賬價值為 元
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2020-07-18
請問最后那個分錄126.88怎么來的?分期收款銷售商品的會計和稅務(wù)處理案列分析 例: 2014年1月1日,甲公司采用分期收款方式向乙公司銷售一套大型設(shè)備,合同約定的銷售價格為2000萬元,分5次于每年12月31日等額收取。該大型設(shè)備成本為1560萬元。在現(xiàn)銷方式下,該大型設(shè)備的銷售價格為1600萬元。假定甲公司發(fā)出商品時開出增值稅專用發(fā)票,注明的增值稅額為340萬元,并于當(dāng)天收到增值稅額340萬元。 會計處理 分期收款銷售商品(通常超過3年),應(yīng)根據(jù)應(yīng)收
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2015-05-14
房地產(chǎn)開發(fā)公司系增值稅一般納稅人。8月18日預(yù)售其開發(fā)的房地產(chǎn)項目的房屋一套,售價1000萬元,收到客戶李先生預(yù)交款800萬元,采用一般計稅方法。 要求:計算應(yīng)預(yù)繳和應(yīng)交增值稅,并做預(yù)收房款和預(yù)繳增值稅、售房、應(yīng)繳增值稅和實際繳納增值稅的會計分錄。 售房分錄
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2023-11-07
1.企業(yè)為增值稅一般納稅人,購入一臺不需要安裝的設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 50 000 元,增值稅稅額為6 500元。另發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)和專業(yè)人員服務(wù)費(fèi),增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)輸費(fèi)價款1000 元,增值稅額90元 不考慮其他因素,進(jìn)行賬務(wù) 處理(編制會計分錄)
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2021-05-26
某白酒企業(yè)為增值稅一般納稅人,某月生產(chǎn)白酒5噸,全部售 出后取得含增值稅銷售額 5.65萬元,并開具 增值稅專用發(fā)票,假設(shè)當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額0.2萬元。(增值稅 稅率13%,白酒消費(fèi)稅稅率20%加 0.5元/500 (1)計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額 (3)計算該企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)率
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2023-09-19
我們一般納稅人,這個月我有在外地按2%預(yù)交的增值稅20000,然后我這個月老項目開的3%稅率的發(fā)票要交1000的增值稅,可不可以用新項目預(yù)交的20000的增值稅抵老項目該交的1000的增值稅呢?這樣增值稅附表四預(yù)交稅期末余額就是本期發(fā)生20000-本期抵1000=19000
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2018-04-16
請問老師:財稅2017年58號 納稅人采取轉(zhuǎn)包、出租、互換、轉(zhuǎn)讓、入股等方式將承包地流轉(zhuǎn)給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),免征增值稅。 這個政策屬于增值稅優(yōu)惠政策,因為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)取得的收入免征增值稅,無需抵扣進(jìn)項稅額,從而對于上家的土地流轉(zhuǎn)行為免征增值稅成為切切實實的優(yōu)惠政策,屬于終端免稅。 請問必須是:接收方是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者并且用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),流轉(zhuǎn)方才可以免稅嗎?如果接收方是一個農(nóng)業(yè)企業(yè),農(nóng)業(yè)企業(yè)又將土地流轉(zhuǎn)給農(nóng)民,請問,轉(zhuǎn)讓方將土地轉(zhuǎn)包給農(nóng)業(yè)公司,轉(zhuǎn)包方也可以享受增值稅優(yōu)惠政策嗎?
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2022-02-10
東海公司為增值稅一般納稅人,主要從事自行車的生產(chǎn),企業(yè)在崗職工共計890人,其中生產(chǎn)工人760人,車間管理人員80人,管理部門人員50人。公司以其生產(chǎn)的每輛成本為600元的自行車作為福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的自行車市場售價為每臺800元, 要求:編制確認(rèn),發(fā)放自行車的會計分錄。
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2022-05-09
實操里的案例:6月18日,因質(zhì)量問題,退回上個月向夢龍購買的一批型號為43BBA的電子元件并取得對方開具的增值稅專用發(fā)票紅字發(fā)票,上面標(biāo)明單價340元,總價34000元,增值稅5780元。 開紅字憑證不行嗎?
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2017-11-01
折舊方法確定后,不能隨意更改,如果要改變折舊方法,需經(jīng)稅務(wù)部門批準(zhǔn)是嗎
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2016-08-15
一般納稅人申報了2次280抵稅的,這個月做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出280,這種怎么做分錄呢
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2018-08-16
你好,老師,我開電子發(fā)票貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱沒有餐飲服務(wù),雙擊進(jìn)去也沒有
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2021-12-22
"甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為13% 原材料按實際成本核算,2019年12月初,A材料賬面余額為90000元,該企業(yè)12月份發(fā)生的有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下 (1)5日,購入A材料1000千克 增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300000元 ,增值稅稅額為39000元,購入改匹材料發(fā)生保險費(fèi)1000元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)4000元,運(yùn)輸過程中發(fā)生合理損耗10千克,材料已驗收入庫,款項均已通過銀行付乞, (2)15日,委托外單位加工B材料,發(fā)出B材料成本為70000元,支付加工費(fèi)20000元,取得的增值稅專用
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2023-03-15
生產(chǎn)型企業(yè),購買原材料和配件的運(yùn)費(fèi)計入損益科目還是分?jǐn)偟皆铣杀纠?/span>
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2018-04-02
有代理記賬的嗎收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是多少,按小規(guī)模,一般納稅人,生產(chǎn)型企業(yè),外資企業(yè)????
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2019-11-28
生產(chǎn)型出口企業(yè)發(fā)票勾選時選擇退稅勾選還是抵扣勾選,當(dāng)月有銷項情況下
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2019-10-25
生產(chǎn)外貿(mào)型企業(yè)的進(jìn)項發(fā)票,是不是就按內(nèi)銷一樣勾選? 如何操作才是正確的
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2021-03-25
請問我們新辦的生產(chǎn)型進(jìn)出口企業(yè),目前沒有出口業(yè)務(wù),需要每月做零申報嗎
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2021-06-11