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小規(guī)模納稅人,一季度專票在稅務(wù)局代開的時(shí)候已經(jīng)交稅了,普票低于45萬,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一)(二)和增值稅減免申報(bào)明細(xì)表怎么填報(bào)?[圖片]
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2022-04-14
老師,申報(bào)增值稅時(shí),要抵減稅控盤的抵減額,我已經(jīng)在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填列了金額,還需要填寫在主表的第18欄中嗎,數(shù)據(jù)沒有自動(dòng)帶出
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2020-10-10
老師您好!房地產(chǎn)企業(yè)老項(xiàng)目,預(yù)收業(yè)主房款,未開發(fā)票(按3%預(yù)交}當(dāng)時(shí)申報(bào)《增值稅預(yù)交稅款表》,現(xiàn)在給業(yè)主開增值稅普通發(fā)票5%,當(dāng)期申報(bào)表怎樣填寫?
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2022-02-18
昨天剛申報(bào)的企業(yè)所得稅季度表,為什么打印不出來,同時(shí)申報(bào)的增值稅主表,附表都能打印,怎樣才能打印
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2015-10-11
老師:小規(guī)模納稅人的公司,增值稅和所得稅都是按季申報(bào)的,1季度在稅務(wù)代開了一張專票金額是66500元,不含稅64563.11元,已經(jīng)在稅局交增值稅1936.89元,城建稅67.79元,請(qǐng)問我增值稅的申報(bào)表附表和主表怎么填列?謝謝老師
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2021-04-17
老師你好,填增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模),開票金額32萬,其中專票21萬。申報(bào)表怎么填?還填免稅銷售額嗎?應(yīng)征增值稅不含稅銷售額包括所有開票金額嗎? 我表上填的對(duì)嗎?
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2019-07-15
老師,小規(guī)模納稅人,本季已超過30萬,要交增值稅,但是有開票收入,還有1萬多的不開票的收入,款已收,我確認(rèn)了收入,但是計(jì)提時(shí)的增值稅和申報(bào)表上的增值稅有差額,要如何做賬,我賬上計(jì)提的增值稅是6150.65,申報(bào)表是6150.65
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2024-04-17
你好,我是小規(guī)模,稅務(wù)局代開專票,開了一張紅字發(fā)票,季報(bào)時(shí)如何申報(bào)增值稅申報(bào)表呢?
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2022-01-10
剛接手服裝水洗加工企業(yè),為一般納稅人,申報(bào)增值稅時(shí)主表中25欄次顯示稅款繳納期初未繳稅額為負(fù)數(shù)?查了近三年的增值稅申報(bào)表,每月都是負(fù)數(shù)而且數(shù)字都在變動(dòng),是什么原因?
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2021-07-01
老師你好,我公司是一般納稅人,2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都已經(jīng)認(rèn)證的,但是申報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅沒有帶出來,導(dǎo)致報(bào)表上進(jìn)項(xiàng)稅額是0,現(xiàn)在可以更正2月份增值稅申報(bào)表嗎
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2021-04-08
老師,今天做小規(guī)模增值稅申報(bào)表,發(fā)現(xiàn)之前季度申報(bào)時(shí)只按照開票金額申報(bào),與報(bào)表上收入金額不符,該怎么調(diào)整
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2022-01-18
老師,你好,問下我們是個(gè)體工商戶,銷售蔬菜的,增值稅是免稅的,現(xiàn)在升級(jí)成一般納稅人管理了,增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫?還有需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
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2021-01-04
公司是一般納稅人,零申報(bào)。但是本月繳納了稅控盤費(fèi)用280元。填寫了增值稅附表四,第1行本期發(fā)生額280元。是否還需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
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2021-11-09
申報(bào)表上的稅和帳上的稅不一致是指什么呢?是指增值稅申報(bào)表上的留抵稅額和財(cái)務(wù)軟件上“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目的借方余額要一致,是嗎?
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2017-05-09
房地產(chǎn)公司收到預(yù)收款預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí),除了填預(yù)交增值稅表外,還用填增值稅附表四第四行第二列銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款中本期發(fā)生額欄次嗎?
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2021-04-08
增值稅附表二當(dāng)中的前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣是填什么金額
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2020-03-15
增值稅主表申報(bào)中25欄期初未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),上個(gè)月公司申報(bào)了未開票費(fèi)用,本期在未開票費(fèi)用中填寫的負(fù)數(shù),那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)才對(duì),系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù),要不要修改為負(fù)數(shù)呢
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2020-04-15
現(xiàn)在申報(bào)的增值稅主表上全年累計(jì)勞物貨物欄內(nèi)已經(jīng)超過80萬了,是不是12月份往前推十二個(gè)月算?我中間有幾個(gè)月沒有收入呢?也算嗎,也算達(dá)到了?/?q 我們填時(shí)是貨物勞務(wù)和服務(wù)是分開填的,他們說是分開計(jì)稅的,也就是說有一項(xiàng)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)就要轉(zhuǎn)一般,那我服務(wù)類沒有達(dá)到500萬呢,是不是必需讓我轉(zhuǎn)了?
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2017-01-13
請(qǐng)問老師,每個(gè)月交增值稅,但是附加稅是季度申報(bào),那么填寫附加稅申報(bào)表的時(shí)候,那個(gè)增值稅是按實(shí)際扣款金額寫嗎?
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2018-10-24
老師 你好 小規(guī)模納稅人開了一張含稅額1000元的增值稅普通發(fā)票在申報(bào)增值稅時(shí)是否需要填列在申報(bào)表上,怎么填呢?
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2020-01-14