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公司前期交了600萬經(jīng)過驗資的驗資款,并存入銀行,但現(xiàn)在又直接以投資款的備注存入1000萬注明是投資款,這1000萬也可直接入實收資本嗎?不用先計入其他應付款,等驗資后再轉實收資本嗎?
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2017-08-05
收到一筆保險理賠款,馬上又轉給員工(工傷理賠),這個分錄怎么做,之前沒有做保險掛賬。收到理賠款 借:銀行存款 50000貸:其他應付款-中國人壽馬上轉給員工借:其他應付款-中國人壽貸:應付職工福利。行嗎?怎么把他做平掉呢?
1/3622
2018-05-17
投資款做到其他應付款里,這樣對嗎,這樣做實收資本就沒有,稅務會查嗎?
1/2990
2020-06-03
老師,交給物業(yè)的保證金是入其它應收款還是其他應付款?
1/662
2018-10-24
轉銷專項應付款時,借:專項應付款,貸:營業(yè)外收入。這樣就要交所得稅,專項應付款是不征稅的呀
1/1983
2017-09-21
現(xiàn)金股利可撤銷,預計未來可解鎖,為什么要做借:其他應付款-限制性股票回購義務 貸:銀行存款,預計未來可解鎖,現(xiàn)金股利可撤銷的意思是發(fā)給員工的股利在滿足條件后股利是會被公司收回的是嗎
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2020-06-10
老師您好,我想咨詢一下我們公司收到投資款,但目前還沒有做工商變更,那我收到的錢入賬是先做其他應付款某股東還是直接入實收資本?
1/1472
2020-04-15
公司是送外賣平臺,昆明公司打款到銀行上60萬,其中有55萬是代替下面商家暫時收營業(yè)款,之后要轉給下面商戶,分錄借:銀行存款 貸:其他應付款 付出去借:其他應付款 貸:銀行存款 現(xiàn)在的問題是剩下的5萬掛在其他應付,而且越來越多,現(xiàn)在要怎么處理公司相當于是賺取其中的差價
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2018-09-27
公司做股權變更:去年有一筆股東打投資款打了100萬,不知道是什么原做了實收資本,按正常流程來說股東認繳這個股東也只有20多W的款,一下子打了100W原來的帳就一下子給做到實收資本里了,今年做股權變更發(fā)現(xiàn)了這筆問題還以為是打錯了,五月報表進行了調(diào)整,把這100萬調(diào)到其他應付款里了?,F(xiàn)在資料都已經(jīng)交上去了。就等稅局要資料了。 現(xiàn)在怎么辦 1、如果這100W在實收資本里需要繳納20%的稅,但現(xiàn)在沒有人愿意承擔這筆費用 2、現(xiàn)在交上去的報表,把實收資本調(diào)到其他應付款里了,等稅局要資料或問起來的時候怎么解釋呢?銀行明細單中的摘要還寫了投資款三個字。(正常按投資款打款進來也不應該打100W進來)
1/1921
2020-06-15
內(nèi)賬做老板正常的費用,借費用,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,把發(fā)票給外賬做,要做什么分錄?外賬做借:費用,其他應付款~老板
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2018-09-17
其他應付款中借入法人的款項可以作為投資款直接轉入實收資本嗎?
1/1524
2017-11-22
短期借款到期償還不了把這筆分錄轉到其他應付款可以嗎,若不轉出借人和公司會繳納什么稅費,有什么影響嗎
3/2582
2019-01-05
科目做錯了,把法人介入公司款做入短期借款了。可以把短期借款直接轉入其他應付款嗎
1/2633
2020-07-12
老師,我還有個問題,比如說,我們有一筆政府轉入的專項資金,用來投資一家公司 那么我們收到這筆款的時候分錄: 借:銀行 貸:專項應付款 等我們拿這筆錢去投資公司的時候,分錄: 借:長期股權投資 貸:銀行 那么,專項應付款不就一直掛在賬上了嗎? 這怎么做?
3/1561
2016-09-08
老師您好,請問一下,1.A單位向 B單位借款30000元,是借其他應付款30000元,貸銀行存款30000元嗎?2.單位的A銀行轉到單位的B銀行,請問和第一個分錄一樣嗎?
1/809
2020-07-11
你好,我們公司是收商鋪租金的,當時收押金的時候是用了借銀行存款50000,貸其他應付款50000,現(xiàn)在租了走了,我們要退押金,他多租了20天抵押金,請問分錄怎么做啊?
4/1263
2022-03-01
相同經(jīng)濟業(yè)務,借銀行存款,貸其他應付款,這樣的分錄有多筆且是同一業(yè)務不同公司,怎么處理好,是借銀行存款,貸其他應付,借銀行存款,貸其他應付款,。。。在一張分錄上做,還是借銀行存款,貸其他應付款,全部合并,附一張明細清單,,,,求教?
1/1334
2019-05-25
老師好!我們公司成立不久,之前股東的錢打進公賬沒有備注投資款,賬上面也是記的其他應付款,現(xiàn)在去銀行貸款銀行要求我們實收資本達到定額,請問我可以一天之內(nèi)大筆金額的從公賬上轉出到股東私賬沖其他應付款,然后再轉進備注投資款不?這樣操作違規(guī)不?
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2019-10-28
公司要支付員工報銷款,比如報銷明細總金額為100元,款出納已付給助理100元,待發(fā)。后邊做賬發(fā)現(xiàn)其中一人報銷款是30元,已經(jīng)支付15元,剩余15元未報(報銷總額等于是錢多付了15元,實際報銷總額為85元)我的問題是,我能否按照此員工實際剩余金額做賬。分錄如下: 借:其他應付款-應付報銷款 xxxx 70 借:其他應付款-應付報銷款 xxxx 15 貸:銀行存款 85 多出來的錢助理直接還款不行嗎?
1/1427
2019-07-18
老師,我們公司有個人往對公打了1分錢,過了幾天我發(fā)現(xiàn)后我又打給他了,這個怎么做賬? 借:銀行存款 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 這樣對不對
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2020-05-21