咱家在2017年4月補(bǔ)了一筆增值稅,就是進(jìn)了一筆未開(kāi)票收入,我得填到匯算清繳那個(gè)表里?
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2017-05-17
公司購(gòu)入飲料給員工防暑降溫,月底未付款,也沒(méi)收到發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)如何處理,飲料不能暫估吧
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2019-08-09
小額貸款公司的服務(wù)費(fèi)收入(未開(kāi)具發(fā)票)在申報(bào)增值稅時(shí)具體填寫在哪一欄?稅率是多少?
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2018-04-18
老師,小規(guī)模納稅人不開(kāi)票收入的稅額怎么處置,如果不調(diào)整的話,未交增值稅一直有余額
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2021-08-30
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 發(fā)現(xiàn)去年銷售發(fā)票未入賬 ,(稅務(wù)系統(tǒng)里面可以查到這批發(fā)票 ),成本也沒(méi)有做 現(xiàn)在做匯算清繳應(yīng)該怎么處理
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2022-05-17
老師:建筑行業(yè)計(jì)算收入:100萬(wàn)未稅,取得進(jìn)項(xiàng)稅額為:6萬(wàn)元 銷項(xiàng)稅額為:11萬(wàn) ,本月?tīng)I(yíng)改繳納的增值稅:5萬(wàn) 元沒(méi)法抵扣的,5萬(wàn)元/100萬(wàn)未稅收入 *100= 5%這個(gè) 5% 增加取得發(fā)票的成本, 附加稅:5萬(wàn)*7 %= 3500元,5萬(wàn)*3%=1500元 折算占總額比例:0.5% 如果找對(duì)方公司 補(bǔ)貼稅金 是不是考慮增值稅陳本5%+附加稅 0.5% 約 = 6 % 是不是這樣計(jì)算 對(duì)不對(duì)?
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2016-04-29
綜合題(20.0分)
國(guó)像來(lái)集中
32.【簡(jiǎn)答題】2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元。
經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下:
1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
2.銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
4.支付材料款,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-10
借:銀行存款 帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 未交增值稅 實(shí)際繳稅的時(shí)候:借未交增值稅 貸:現(xiàn)金嗎?
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2018-09-11
老師,我公司是建筑公司,2019年簽的合同,實(shí)際已經(jīng)完工未結(jié)算,今年已經(jīng)付款開(kāi)票400萬(wàn),成本票還有很多沒(méi)有回來(lái),發(fā)票也未全部開(kāi)具,今年我需要做什么賬務(wù)處理,假如我全部確認(rèn)收入,怎么做賬務(wù)處理,什么做增值稅申報(bào),企業(yè)所得稅需要做收入嗎
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2020-12-16
我們銷售材料,發(fā)票未開(kāi)給對(duì)方,可以掛在應(yīng)付票據(jù)科目嗎?等開(kāi)票后再做:借:應(yīng)付票據(jù),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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2020-07-09
老師小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)可以免增值稅,去稅務(wù)代開(kāi)專票176213.61,自己開(kāi)普票27572.83,未開(kāi)票收入77184.46,這個(gè)報(bào)稅怎么報(bào)?
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2019-04-11
銷售商品暫時(shí)發(fā)票未到應(yīng)記入什么科目
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2016-03-07
已開(kāi)發(fā)票但是未抵扣的原材料怎么入賬
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2015-12-15
票未到 材料暫估入庫(kù) 含稅還是不含稅價(jià)
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2019-05-13
購(gòu)買的貨到,票未到,跨年,暫估入賬怎么弄?
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2018-12-29
已銷售出庫(kù)但未開(kāi)發(fā)票的銷售怎么入帳
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2015-12-14
我單位是合作社,收購(gòu)食葵,款未付,若是出售出去,我要開(kāi)銷售發(fā)票給對(duì)方單位,請(qǐng)問(wèn),我收購(gòu)的食葵,款未付,我現(xiàn)在要不要開(kāi)收購(gòu)發(fā)票?
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2019-12-03
年初,我們公司預(yù)收賬款-甲公司 這個(gè)科目賬上有80萬(wàn),我1月將甲公司的50萬(wàn)預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入了未開(kāi)票收入,預(yù)收賬款賬上還有30萬(wàn)。4月他們要求我們開(kāi)出40萬(wàn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么處理?
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2019-04-17
年初,我們公司預(yù)收賬款-甲公司 這個(gè)科目賬上有80萬(wàn),我1月將甲公司的50萬(wàn)預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入了未開(kāi)票收入,預(yù)收賬款賬上還有30萬(wàn)。4月他們要求我們開(kāi)出40萬(wàn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么處理呀?
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2019-04-17
老師,甲和乙合伙開(kāi)的公司,各投資57萬(wàn)(實(shí)收資本),經(jīng)營(yíng)一年收入28萬(wàn),收入的錢直接又投入經(jīng)營(yíng)了,期末未分配利潤(rùn)為-45萬(wàn)。現(xiàn)在丙作為新股東加入,拿出現(xiàn)金44萬(wàn),其中30萬(wàn)作為實(shí)收資本,14萬(wàn)作為前期投入。說(shuō)明:前期花費(fèi)的總額,按照比例,丙需要投入14萬(wàn)?,F(xiàn)在收到的44萬(wàn),分給甲和乙,作為投資款的退回,他們兩人的實(shí)收資本都減為:35萬(wàn)。后續(xù)如果盈利就按照3.5-3.5-3的比例分紅。現(xiàn)在收到的44萬(wàn),如何入賬?特別說(shuō)明,這是做的內(nèi)賬,不涉及稅務(wù)。
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2019-04-12
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