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委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品收回后再繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品銷售的。其加工環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅可以扣除。啥意思,理解不了
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2020-05-08
委托加工物資收回后用于直接銷售和繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,則代收代繳的消費(fèi)稅分別應(yīng)該如何做帳?
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2021-05-09
進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品用于生產(chǎn)成應(yīng)稅消費(fèi)品,并且銷售,在哪個(gè)環(huán)節(jié)需要交消費(fèi)稅
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2020-03-04
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本單位職工作為福利,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅計(jì)入當(dāng)期損益。請問分錄是怎樣的?
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2019-04-28
老師,委托加工收回的應(yīng)稅消費(fèi)品用于抵償債務(wù),需要交消費(fèi)稅嗎?
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2019-08-15
由于收回后繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品,所以消費(fèi)稅可以抵扣不計(jì)入成本,老師,這句話是什么意思?
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2016-04-29
委托加工收回的材料用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的 委托加工時(shí)繳納的消費(fèi)稅怎么抵扣?連續(xù)生產(chǎn)時(shí)抵扣消費(fèi)稅的分錄是什么
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2018-08-09
如果委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,受托方?jīng)]有履行代收代繳義務(wù),則( )。 A、委托方補(bǔ)繳消費(fèi)稅 B、受托方補(bǔ)繳消費(fèi)稅 C、對受托方處以應(yīng)代收代繳稅款50%以上3倍以下的罰款 D、對受托方處以應(yīng)代收代繳稅款50%以上5倍以下的罰款
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2020-02-15
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給本單位職工作為福利,應(yīng)繳納的消費(fèi)稅計(jì)入當(dāng)期損益。正確。 疑問:自產(chǎn)的用于集體福利,視同銷售,消費(fèi)稅不是及入產(chǎn)品成本嗎
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2021-05-06
委托加工物資收回后,用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,和直接出售,消費(fèi)稅應(yīng)該記到哪里,如何理解?
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2020-03-20
出口應(yīng)稅消費(fèi)品退(免)消費(fèi)稅在政策上分類以下三種情況:老師這個(gè)退免還帶括號是什么意思啊
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2019-09-22
老師這里說了加工應(yīng)稅消費(fèi)品一批,收回后直接對外銷售,下面又說了代收代繳的消費(fèi)稅為15000元,入賬成本為什么要加上消費(fèi)稅呢,?
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2021-06-08
增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個(gè)體工商戶享受資源稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加減半基礎(chǔ)再減半嗎 這些小稅種是在減半的基礎(chǔ)再減半是嗎
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2022-04-07
借記 它是不是所說的進(jìn)來的意思。比如:庫存現(xiàn)金,原材料,銀行存款。 貸記 它是不是就是我們所說的花出去的意思 比如:應(yīng)收賬款,應(yīng)收票據(jù)。 借記就是把我們的物品是什么的明細(xì)寫清楚。告訴國家,我們買了什么東西么。 貸記就是把我們的錢,買了什么,通過什么途徑出去的。 然后小規(guī)模微型企業(yè)的 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 這個(gè)一般怎么登記,怎么填寫
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2018-10-05
上年給股民的分紅錢計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用,但稅務(wù)局要求從稅后利潤支出,請問這應(yīng)該怎么調(diào)賬。
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2020-07-19
老師,那我們交租金,然后物業(yè)給我們開發(fā)票的話,物業(yè)收了我們稅點(diǎn),這個(gè)稅點(diǎn)算進(jìn)什么科目
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2023-03-06
受僱于香港公司的外國人,工作地點(diǎn)在國外,香港公司支付勞動薪酬,這個(gè)在香港需要交稅嗎?
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2019-02-15
老師?我們是掛靠施工項(xiàng)目,其中扣部分甲供材1.7%,是否跟甲方也得要甲供材的價(jià)稅分離明細(xì)?
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2024-08-21
[背景材料] 甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)高檔化妝品,2021年3月發(fā)生如下經(jīng)營業(yè)務(wù): (1)采用直接收款的方式銷售A 類高檔化妝品,銷售額為450萬元。采用分期收款的方式銷售A類高檔化妝品,銷售額為560萬元,合同規(guī)定當(dāng)月收取價(jià)款的 60%,實(shí)際收到40%。 (2)委托乙企業(yè)加工一批高檔化妝品,發(fā)出委托加工材料成本120萬元,乙企業(yè)開具增值稅專用發(fā) 票上注明的加工費(fèi)金額為30萬元,增值稅額 3.9萬元,受托方乙企業(yè)無同類型化妝品銷售價(jià)格,已代收代繳消費(fèi)稅。 (3)將B類高檔化妝品轉(zhuǎn)移給下設(shè)的非獨(dú)立核算門市部,門市部當(dāng)月將其銷售,取得銷售額為600萬元。 上述業(yè)務(wù)中的銷售額均為不含稅金額,高檔化妝品的消費(fèi)稅稅率為15%。 計(jì)算甲企業(yè)本月應(yīng)交的消費(fèi)稅
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2023-11-12
主營業(yè)務(wù)稅金是怎么計(jì)算的?我的理解是:本月主營業(yè)務(wù)稅金及附加=增值稅的附加稅+營業(yè)稅+營業(yè)稅的附加稅+消費(fèi)稅+消費(fèi)稅的附加稅。 我理解的這個(gè)公式對嗎?為什么我看到的主營業(yè)務(wù)稅金及附加卻沒有增值稅呢?都是:借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金--營業(yè)稅 貸:應(yīng)交稅金--消費(fèi)稅 貸:應(yīng)交稅金--城建稅 貸:其他應(yīng)交款--教育費(fèi)附加難道我理解的公式錯(cuò)了??最好能舉例子說明 謝謝了
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2015-09-27