亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

房產交換中由哪一方來交土地增值稅
1/1103
2019-03-30
撻定的定金怎么做賬啊,交不交增值稅
1/7843
2017-06-15
只交增值稅,先不交所得稅,可以領票嗎
1/977
2020-07-04
有留 抵不交增值稅,那還用交附加稅嗎
1/1017
2022-04-14
內賬需要反應應交稅費,應交增值稅嗎
2/713
2019-02-01
轉出未交增值稅和轉出多交增值稅科目,公路施工企業(yè)可以用嗎?看到有人說建筑企業(yè)這兩個科目不用,可以封存
1/821
2019-08-05
我們12月份收到供應商開來的材料增值稅發(fā)票,1月份做了帳,也抵抗了,之后供應商發(fā)現開錯了,要開紅字給我們,那我們原材料那邊做紅字沖銷,已經抵扣的是不是做:借:應交稅費—進項稅額轉出 貸:應交稅費—轉出未交增值稅,對嗎
1/720
2020-02-05
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,做廣告行業(yè),平時開票內容是會展服務費、海報制作費等,現在我做收入分錄是:1、借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅-銷項稅額;繳稅時分錄是:借:應交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款。我現在看到以前會計做的是2、:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--未交增值稅;繳稅的分錄是:借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款。 我的問題是:我現在應該用那個分錄做比較合適?如查用第2個分錄,我已經做了從去年12月到5月份賬了,還須要調整么?請指教
1/880
2020-06-11
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會計做的,應交稅費-應交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現金 貸:營業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對吧,公司又沒有實際收到稅局退回的錢,直接做一筆應交稅費-應交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎? 正確做賬是否是,借:應收賬款??貸:主營業(yè)務收入??應交稅費-應交增值稅????交完后??借:應交稅費-應交增值稅????貸:銀行存款???忽略2%減免。不是的話,正確分錄是什么樣的呢
1/1714
2021-04-24
在7月份多認證稅額5元, 當時分錄: 銷項稅結轉時:借:應交稅費 - 增值稅 - 銷項稅額 5660.38 貸:應交稅費 - 增值稅 - 進項稅額 87.41 應交稅費 - 增值稅 - 進項稅加計抵減額 8.74 應交稅費 - 轉出未交增值稅 55 7月多認證稅額5元其實是應該在9月份的應交稅費 - 增-進項稅額 5何沖紅
2/295
2019-10-23
請問老師,繳納印花稅,附加稅,水利基金和增值稅的銀行回單,是在一起扣款的,那么計提的時候是不是要把增值稅先計提例如 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 然后繳款時候直接 借:營業(yè)稅金及附加-印花/附加稅/水利等 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 還有就是營業(yè)稅金及附加還需要通過應交稅費-應交印花/附加/水利計提下嗎??
1/759
2021-03-29
請問一下, 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 最后這兩個科目都有余額的嗎
1/6
2023-03-15
外經證上合同金額100萬,8月預交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000我是在外地交還是主管稅務機關交了?
1/734
2018-09-10
老師;年末應交稅費-應交增值稅的進項稅額大于銷項稅額時需要結轉嗎?應交稅費-轉出多交增值稅什么時候使用?
1/1335
2017-12-31
老師好,計提增值稅時:借應交-轉出未交(銷項-進項)貸應交-未交增值稅 此處的進項是指認證之后的可抵扣的進項嗎
1/829
2020-05-08
外經證上合同金額100萬,8月預交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000是在外地交還是主管稅務機關交了?
1/861
2018-09-10
請問這個回答的,對于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢?現在就是營改增后啊,你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
1/350
2019-11-11
企業(yè)注銷時,無欠稅,應交稅費科目有余額,要怎么做調整分錄? 2221001 應交增值稅 -47,921.44 222100101 進項稅 12,560,984.83 222100102 銷項稅 -17,690,963.24 222100103 未交稅金 164,631.78 222100104 已交稅金 4,937,696.00 222100105 進項稅轉出 -52,346.70 222100106 轉出未交增值稅 32,075.89 2221002 應交城建稅 教育費附加 印花稅 783.66
3/3214
2019-11-05
小規(guī)模納稅人,前兩個應交增值稅7月份是343.69.營業(yè)額是11456.31.8月份是993.78,營業(yè)額是33126.22.當時增值稅做到應交稅費應交增值稅,科目貸方。這個月需要交按季度交增值稅,營業(yè)額是含稅收入在90000,這個月怎么把前兩個月的增值稅業(yè)務做到這個月來并繳稅,這個月的增稅怎么做賬?詳細解答一下,謝謝。
1/788
2017-09-27
上個月借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-進項稅這個月金蝶報表過不到沒轉出未交增值稅,這個月該怎么調賬
1/658
2019-09-01