老師,什么情況下會(huì)繳納當(dāng)月增值稅稅款?我們一般都是結(jié)清上月應(yīng)交未交增值稅
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2019-09-11
借:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 是什么意思?
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2019-02-25
為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅要記在借方,不理解他對(duì)二級(jí)科目應(yīng)交增值稅有什么影響
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2018-12-20
小規(guī)模代開增值稅專票,在稅局交了增值稅,在季報(bào)時(shí)未超過(guò)30萬(wàn),是否用交附加稅?
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2019-04-13
那個(gè)稅盤交增值稅超過(guò)480 可以抵扣 我這個(gè)這個(gè)季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
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2018-10-20
老師,請(qǐng)問(wèn)下那個(gè) 沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)增值稅金 也是計(jì)入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-減免稅額嗎 ?
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2020-04-17
轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目,公路施工企業(yè)可以用嗎?看到有人說(shuō)建筑企業(yè)這兩個(gè)科目不用,可以封存
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2019-08-05
我們12月份收到供應(yīng)商開來(lái)的材料增值稅發(fā)票,1月份做了帳,也抵抗了,之后供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,要開紅字給我們,那我們?cè)牧夏沁呑黾t字沖銷,已經(jīng)抵扣的是不是做:借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅,對(duì)嗎
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2020-02-05
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,做廣告行業(yè),平時(shí)開票內(nèi)容是會(huì)展服務(wù)費(fèi)、海報(bào)制作費(fèi)等,現(xiàn)在我做收入分錄是:1、借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額;繳稅時(shí)分錄是:借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會(huì)計(jì)做的是2、:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅;繳稅的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款。 我的問(wèn)題是:我現(xiàn)在應(yīng)該用那個(gè)分錄做比較合適?如查用第2個(gè)分錄,我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了,還須要調(diào)整么?請(qǐng)指教
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2020-06-11
在7月份多認(rèn)證稅額5元,
當(dāng)時(shí)分錄:
銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 5660.38
貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 87.41
應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額 8.74
應(yīng)交稅費(fèi) - 轉(zhuǎn)出未交增值稅 55
7月多認(rèn)證稅額5元其實(shí)是應(yīng)該在9月份的應(yīng)交稅費(fèi) - 增-進(jìn)項(xiàng)稅額 5何沖紅
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2019-10-23
你好,個(gè)稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實(shí)發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來(lái)沒(méi)有錢進(jìn)入綁定的卡上,我前些天申報(bào)退稅,稅局來(lái)電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
小規(guī)模納稅人,前兩個(gè)應(yīng)交增值稅7月份是343.69.營(yíng)業(yè)額是11456.31.8月份是993.78,營(yíng)業(yè)額是33126.22.當(dāng)時(shí)增值稅做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,科目貸方。這個(gè)月需要交按季度交增值稅,營(yíng)業(yè)額是含稅收入在90000,這個(gè)月怎么把前兩個(gè)月的增值稅業(yè)務(wù)做到這個(gè)月來(lái)并繳稅,這個(gè)月的增稅怎么做賬?詳細(xì)解答一下,謝謝。
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2017-09-27
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會(huì)計(jì)做的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現(xiàn)金 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對(duì)吧,公司又沒(méi)有實(shí)際收到稅局退回的錢,直接做一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎?
正確做賬是否是,借:應(yīng)收賬款??貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????貸:銀行存款???忽略2%減免。不是的話,正確分錄是什么樣的呢
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2021-04-24
老師延期繳納增值稅,用下月留底稅額抵減本月增值稅,那附加稅需要這個(gè)月計(jì)提嗎?還是交多少增值稅交多少附加稅
1/1570
2019-06-12
老師,基金公司轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn),賣賠了的話還用交增值稅嗎,賣賺了,還用交增值稅嗎,賣賺了分錄才有增值稅銷項(xiàng)分錄
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2019-06-19
小規(guī)模納稅人。增值稅要計(jì)提嗎?如果不需要計(jì)提,繳納的增值稅的分錄借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。是這樣嗎?
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2019-01-10
小規(guī)模建筑公司,增值稅的會(huì)計(jì)科目,借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 增值稅繳稅時(shí)借,應(yīng)交稅金 增值稅 貸,銀行存款增值稅這還有別的會(huì)計(jì)科目嗎,
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2019-03-28
企業(yè)注銷時(shí),無(wú)欠稅,應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額,要怎么做調(diào)整分錄?
2221001 應(yīng)交增值稅 -47,921.44
222100101 進(jìn)項(xiàng)稅 12,560,984.83
222100102 銷項(xiàng)稅 -17,690,963.24
222100103 未交稅金 164,631.78
222100104 已交稅金 4,937,696.00
222100105 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -52,346.70
222100106 轉(zhuǎn)出未交增值稅 32,075.89
2221002 應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 印花稅 783.66
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2019-11-05
購(gòu)買金稅盤的賬借:管理費(fèi)用820,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-己交稅金820,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-己交稅金820,貸:營(yíng)業(yè)外收入820
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2020-03-21
老師您好。銷項(xiàng)稅額。在交納的時(shí)候沒(méi)有轉(zhuǎn)出。直接就是借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅未交增值稅。貸銀行存款。這么做的
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2021-11-02
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