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為什么轉出未交增值稅要記在借方,不理解他對二級科目應交增值稅有什么影響
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2018-12-20
小規(guī)模代開增值稅專票,在稅局交了增值稅,在季報時未超過30萬,是否用交附加稅?
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2019-04-13
那個稅盤交增值稅超過480 可以抵扣 我這個這個季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
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2018-10-20
老師,請問下那個 沒超過30萬增值稅金 也是計入 應交稅金—應交增值稅-減免稅額嗎 ?
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2020-04-17
小規(guī)模納稅人,前兩個應交增值稅7月份是343.69.營業(yè)額是11456.31.8月份是993.78,營業(yè)額是33126.22.當時增值稅做到應交稅費應交增值稅,科目貸方。這個月需要交按季度交增值稅,營業(yè)額是含稅收入在90000,這個月怎么把前兩個月的增值稅業(yè)務做到這個月來并繳稅,這個月的增稅怎么做賬?詳細解答一下,謝謝。
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2017-09-27
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會計做的,應交稅費-應交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現金 貸:營業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對吧,公司又沒有實際收到稅局退回的錢,直接做一筆應交稅費-應交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎? 正確做賬是否是,借:應收賬款??貸:主營業(yè)務收入??應交稅費-應交增值稅????交完后??借:應交稅費-應交增值稅????貸:銀行存款???忽略2%減免。不是的話,正確分錄是什么樣的呢
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2021-04-24
購買金稅盤的賬借:管理費用820,貸:應交稅費-增值稅-己交稅金820,借:應交稅費-增值稅-己交稅金820,貸:營業(yè)外收入820
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2020-03-21
老師您好。銷項稅額。在交納的時候沒有轉出。直接就是借應交稅費_應交增值稅未交增值稅。貸銀行存款。這么做的
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2021-11-02
提問:小規(guī)模企業(yè) 銷項稅額 記 應交稅費-未交增值稅 本季度普票減免 做 借: 應交稅費-未交增值稅 貸 營業(yè)外收入 對嗎
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2022-06-28
老師 我們做賬的時候為啥會有一個借:應交稅費-應交增值稅進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
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2024-07-24
借:應交稅金——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) 貸:應交稅金——應交增值稅(出口退稅) 這筆分錄期末要結轉嗎
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2020-07-15
你好,個稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來沒有錢進入綁定的卡上,我前些天申報退稅,稅局來電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
請問老師,繳納印花稅,附加稅,水利基金和增值稅的銀行回單,是在一起扣款的,那么計提的時候是不是要把增值稅先計提例如 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 然后繳款時候直接 借:營業(yè)稅金及附加-印花/附加稅/水利等 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 還有就是營業(yè)稅金及附加還需要通過應交稅費-應交印花/附加/水利計提下嗎??
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2021-03-29
“營改增”后房地產企業(yè)增值稅預交問題
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2023-02-21
我們公司2個營業(yè)執(zhí)照,現在公司金稅盤是天貓賬戶開發(fā)票的?現在公司另一個營業(yè)執(zhí)照能用天貓營業(yè)執(zhí)照金稅盤開票嗎
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2018-02-28
因代開專票而多扣的增值稅0.01元,調整時,有些說借:營業(yè)外支出 貸應交增值稅,有些說借:主營業(yè)務收入,貸應交增值稅,還有說借管理費用-其他,貸應交增值稅,到底哪種方法更合理呢?
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2017-06-02
上個月借:應交稅費-未交增值稅貸:應交稅費-進項稅這個月金蝶報表過不到沒轉出未交增值稅,這個月該怎么調賬
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2019-09-01
小規(guī)模納稅人,在做納稅相關的憑證時,借方科目應寫:應交稅費—應交增值稅,還是寫應交稅費—應交增值稅—銷項稅額?
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2019-02-19
如何理解免抵稅額會計分錄,借:應交稅費-應交增值稅(出口抵減內銷應納稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅),
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2019-04-09
2021.02月補交外地預交2020.11月的增值稅及附加,2020.11月當時交稅沒有抵減,直接按應交稅額去交的增值稅,預交的增值稅又在2021.2月補交了,那2021.02月預交的分錄我按照實際交的去做,也計提了營業(yè)稅金及附加,把營業(yè)稅金及附加結轉到以前年度損益調整了,需不需要把預交的增值稅也轉進去,還是說這種賬務處理不正確?開票是2020.11月已經開票了的 2020.11月沒有預繳過,直接按應交增值稅及附加全部交了,后來2021.02月又去補了其中一部分的開票增值稅的預交
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2022-03-10