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請教老師,教育行業(yè)的培訓(xùn)機構(gòu),因為每次收到的款為全年的培訓(xùn)費,那在做賬務(wù)處理的時候是否需要分?jǐn)偟矫總€月然后再計入當(dāng)期的實際收入?比如收了一年的課時費6000元,那1月入賬收入的分錄是否為(暫不考慮稅費): 1月:借:銀行存款 6000 貸:預(yù)收賬款 6000 借:預(yù)收賬款 500 貸:主營業(yè)務(wù)收入 500 2月: 借:預(yù)收賬款 500 貸:主營業(yè)務(wù)收入500
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2019-09-27
老師,公司是酒店的,本月的開票的收入小于銀行轉(zhuǎn)進來的錢,就是存在一些不開票的情況,但是轉(zhuǎn)錢過來的是那些網(wǎng)上團購的,那銀行多出來的那些錢,我該怎么入賬呢?按照正常做,是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 、銷項稅額。但是銀行的存入的錢比開票的錢多,我該怎么處理呢?
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2016-08-15
請問老師我們是幼兒園,我們收到學(xué)費做預(yù)收,月底預(yù)收轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)收入,我報增值稅的時候銷售額那欄就是利潤表中的主營業(yè)務(wù)收入的金額是吧,因為我們沒開票,不存在含稅和不含稅。還有我們公司上個月開了幾張發(fā)票,那申報增值稅的時候銷售額就是不含稅是吧
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2019-10-18
在做一家酒店的帳, 收到攜程提供的傭金發(fā)票, 攜程提的傭金計借:銷售費用 貸:銀行存款那主營業(yè)務(wù)收入包含什么呢?
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2019-04-04
老師:小規(guī)模建設(shè)工程有限公司平時開出發(fā)票寫的都是:*建筑服務(wù)*工程服務(wù),做賬時 借:銀行存款、貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,那我這次是賣金剛砂材料開出的發(fā)票是*建筑服務(wù)*金剛砂,怎么樣寫分錄呢,開出發(fā)票對不對?
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2020-05-20
小規(guī)模企業(yè)對主營業(yè)務(wù)收入提取項目管理費,分錄是借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入管理費?管理費提取是等合同所有款項到賬到提取還是到一筆錢提取一筆?
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2018-11-20
老師,我是小規(guī)模企業(yè)我一季度收入超過三十萬正常就增值稅了,但是我四季度紅沖了一季度的收入 紅沖完我四季度收入不到三十萬,我正常紅沖的發(fā)票應(yīng)該怎么做賬 我一季度做賬是 借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅
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2021-01-09
超市里面的抹零金額我也算入主營業(yè)務(wù)收入里了,我是按照抹零前的金額計算的,借銀行存款財務(wù)費用貸主營業(yè)務(wù)收入,去掉抹零的金額怎么寫?
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2019-11-15
主營業(yè)務(wù)收入需要設(shè)二級科目嗎?建筑勞務(wù)公司如果要設(shè),是以工地名稱設(shè)置?還是
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2018-08-25
老師,我們公司是園林綠化工程公司,保險公司要打一筆保險賠償款給我們公司,要求我們公司開具專票給他們。我們公司開得出來保險賠償款的專票給他們嗎?這個不是我們的主營業(yè)務(wù)收入,我們還能開具保險賠償款的發(fā)票給他們?
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2020-04-14
出口發(fā)票金額大于報關(guān)單的金額(原因是出口發(fā)票是按合同開的,報關(guān)單是因為交期晚了,客戶把單價給扣了一點)這時候申報出口退稅時是按哪個金額 申報才對這種情況做賬分錄為:借應(yīng)收賬款-發(fā)票金額,貸主營業(yè)務(wù)收入-發(fā)票金額,對不對
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2018-06-29
你好老師,食堂領(lǐng)用的公司的產(chǎn)品,怎么做賬啊,銷售部開的銷售開單,可是這筆款我們是收不回來的,借:應(yīng)收賬款—食堂,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 —增值稅—銷項稅額 應(yīng)收賬款的錢無法收回
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2022-03-02
我們是服務(wù)行業(yè) 19年多確認(rèn)了收入 會計分錄為借:應(yīng)收賬款10000 貸 主營業(yè)務(wù)收入9400 應(yīng)交稅費-銷項稅400 今年我該怎么調(diào)整這個多確認(rèn)的收入 和對應(yīng)的增值稅 附加稅 所得稅
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2020-02-19
請教老師,我是勞務(wù)派遣公司,用人單位把工資匯到派遣公司了,開發(fā)票時候怎么算?收到的工資也給開發(fā)票嗎?如果是的話,也進入主營業(yè)務(wù)收入嗎?
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2020-06-26
小規(guī)模收入一筆3600元到公賬上了,由于公司是不開發(fā)票的,我可以做無票收入嗎?增值稅報表是怎么填?。慷曳咒浭墙瑁恒y行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入3495,應(yīng)交稅費-銷項稅105嗎?
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2017-02-28
記賬憑證本應(yīng)是借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 但錯誤記成了借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 并且已跨年度的項目該怎么更正
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2024-07-05
請問下,如果采購500元原材料,分錄是借原材料500,貸銀行存款500,之后原材料做成成品買了1000元,那會計分錄是借主營業(yè)務(wù)收入1000貸原材料1000嗎?
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2019-08-14
老師我想問下開具了銷售貨物發(fā)票給對方,這是確認(rèn)了收入的會計分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,過了一段時間又收到了對方給的銀行承兌的票據(jù),分錄做借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款。后來又去銀行帶息貼現(xiàn)分錄做:借銀行存款和貼現(xiàn)利息 貸:應(yīng)收票據(jù)。我這樣做對嗎?
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2019-10-24
老師,電商行業(yè)的,有好幾個店鋪,我們到賬做的分錄是借:應(yīng)收賬款-某店鋪 貸:主營業(yè)務(wù)收入-某店鋪 ,那我們發(fā)出商品是不是:借:發(fā)出商品-某店鋪 貸:庫存商品-某店鋪
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2018-01-04
以前年度里收入憑證做錯了,就是應(yīng)交稅費,做成主營業(yè)務(wù)收入了。(借:銀行存款,貸方做了兩個收入),請問現(xiàn)在怎么調(diào)整???
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2019-12-16
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