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小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表一直零申報(bào)可以嗎?
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2019-09-04
財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)后,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對(duì),可以重新申報(bào)嗎
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2019-09-11
增值稅小規(guī)模申報(bào)表顯示五角星是否申報(bào)成功
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2015-10-21
增值稅納稅人申報(bào)表第六欄和第八欄申報(bào)異常
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2021-04-11
增值稅預(yù)繳申報(bào)表,項(xiàng)目地址怎么填,我是0申報(bào)
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2020-12-04
本期申報(bào)退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)表中該怎么填
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2018-12-12
工會(huì)經(jīng)費(fèi)需要在個(gè)人所得稅申報(bào)表申報(bào)扣除嗎?
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2023-11-22
當(dāng)月已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表 怎么能撤銷 從新申報(bào)
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2023-10-17
申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表13.1的數(shù)據(jù)是從哪里來(lái)的
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2021-10-14
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,0申報(bào)都需要申報(bào)那些報(bào)表
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2020-02-28
一般納稅人零申報(bào)增值稅納稅申請(qǐng)表怎么填寫
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2018-10-12
老師,報(bào)稅的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)是在哪里申報(bào)的?
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2019-10-18
核心征管提示信息:保存失敗!錯(cuò)誤原因:BS_SB_00041GZ005209:《增值稅納稅申報(bào)表附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表)》的第21行的稅額0.00應(yīng)該等于期初的“上期留抵稅額抵減欠稅”--1446.83,可是表二第21行是灰色的無(wú)法填寫數(shù)據(jù),上期過(guò)了征期已去稅務(wù)局現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)處理了,請(qǐng)問(wèn)遇到這種情況應(yīng)該網(wǎng)上如何處理
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2019-09-04
老師,您好,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 一欄里本期應(yīng)抵減稅額有數(shù),我想問(wèn)一下,怎么操作才能抵減當(dāng)月稅額。
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2020-02-27
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表里的資產(chǎn)總額是按資產(chǎn)負(fù)債表填嗎?如果是負(fù)數(shù)應(yīng)該怎么填?
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2021-01-22
軟件申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),能把利潤(rùn)表資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表直接導(dǎo)入嗎?
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2022-04-07
本月申報(bào)時(shí)因?yàn)橛辛舻謹(jǐn)?shù),沒(méi)有交稅,稅務(wù)局不讓零申報(bào),在增值稅納稅申報(bào)表附表一中第四欄“未開(kāi)具發(fā)票”項(xiàng)目后填寫了數(shù)字,繳納了增值稅。賬務(wù)處理上是按照已開(kāi)出增值稅專用發(fā)票處理的,也確認(rèn)了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本...
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2017-06-26
我們是一家小規(guī)模的公司,2017.9月成立的,賬都沒(méi)有做過(guò),稅務(wù)申報(bào)前期是零申報(bào),后期就只是象征性的申報(bào)了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表兩張表,增值稅表也一直零報(bào),但是我們確實(shí)未發(fā)生業(yè)務(wù),但是他們說(shuō)不可以一直零申報(bào),所以后期象征性的申報(bào)了一些資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)有什么影響嗎?
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2020-07-14
你好 出口退稅備案變更考回來(lái)2個(gè)壓縮包 配置表和擴(kuò)展表 完申報(bào)再哪個(gè)申報(bào)系統(tǒng)?
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2020-06-01
老師,營(yíng)改增之后申報(bào)系統(tǒng)要填稅負(fù)分析明細(xì)表,那我上個(gè)月是0申報(bào),這個(gè)表怎么填
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2016-07-13