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你好,想咨詢你一個問題,上期增值稅申報表關(guān)于出口退稅填寫錯誤,這個月進(jìn)行更正申報表,那出口退稅《免抵退稅申報匯總》是否也要修改
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2019-06-26
有沒有什么進(jìn)出口稅的什么年報
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2016-05-30
19年1月份出口退稅系統(tǒng)報18年的出口單,保存時出現(xiàn)非本年申報數(shù)據(jù)的錯誤提示,是哪里出錯了
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2019-02-13
上年度出口退稅申報要在次年4月18日前完成出口退稅申報,否則不能退稅,說的是自然月還是征期四月,這個月申報的選的是201903征期?
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2019-04-05
一般納稅生產(chǎn)型企業(yè),采用的是免抵退稅方法,出口貨物時開具的免稅的普通發(fā)票,請問我需要辦理出口退稅流程嗎?大致退稅流程是怎樣的?
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2020-08-12
應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額和應(yīng)交增值稅出口退稅這兩個期末要結(jié)平嗎?
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2024-07-03
生產(chǎn)型出口退稅申報表里每期當(dāng)期免抵稅額要不要做會計分錄?
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2019-04-19
老師,現(xiàn)在我們使用的是生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅系統(tǒng),2021年2月申報期我出現(xiàn)了跨年業(yè)務(wù),所屬期選的是202101,明細(xì)表錄入2020年12月份數(shù)據(jù),結(jié)果生成202101的匯總表沒有2020年的任何數(shù)據(jù),如果改成進(jìn)去202012所屬期,那匯總表期末留抵稅額填哪個月的?
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2021-02-03
問一下這個累加,假如201901月申報后沒有在申報,一直到201906月申報,這個累加指的是增值稅申報表上2到6月份的出口數(shù)據(jù),還是指的是2到6月份做過出口退稅申報的數(shù)據(jù)
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2020-09-23
老師,出口退稅申報不能正式申報,有一個疑點通不過,就是增值稅申報表不能從征管系統(tǒng)傳過來 我該怎么弄呢
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2019-10-16
老師好,本公司是生產(chǎn)型岀口企業(yè),3月外貿(mào)出口開票金額70萬,免抵退稅額70*0.13=9.1元,退稅9.1萬已收到?,F(xiàn)在做了如下分錄,1.借:其他應(yīng)收款一岀口退稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一岀口退稅,2.借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款一岀口退稅。請問老師,中間還差了哪一步,現(xiàn)在賬面上多了應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一出口退稅的金額。
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2020-04-21
電子稅務(wù)局22~28并庫升級,停止一切業(yè)務(wù)嗎?能開銷項發(fā)票和發(fā)票認(rèn)證嗎?
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2019-02-18
當(dāng)覺得自己的財務(wù)水平已經(jīng)停止不前的時候,想要學(xué)習(xí),不知道從何入手
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2017-11-03
老師您好,出口申報退稅具體流程可以告訴我一下嗎?先申報?還是先開出口發(fā)票?
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2021-06-23
老師,您好!目前迷糊退稅申報表出口收入跟申報表出口收入哪個影響當(dāng)前稅負(fù)
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2025-07-10
出口報關(guān)的時候報關(guān)單上寫的生產(chǎn)銷售單位是客戶的簡稱,會影響出口退稅嗎
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2019-01-12
老師好,生產(chǎn)出口企業(yè),在國內(nèi)購買了面料出口,我拿到的進(jìn)項發(fā)票還可以退稅嗎?
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2020-06-19
出口貨物離岸價30萬元(不含稅,以下都是),內(nèi)銷貨物20萬元,進(jìn)項合計15萬元,購入5萬元免稅原材料。退稅率是12%,適用稅率是13%,求相應(yīng)出口免抵退稅額,以及其出口免抵退的會計分錄,還有想問下出口對3個附加稅的影響,拿此題為例,3個應(yīng)納多少?
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2020-06-28
出口退稅的話,公司有一張報關(guān)單,因為出口信息不一致,決定不退稅了,那這張報關(guān)單還要開進(jìn)項發(fā)票嗎?不退稅的話,這張報關(guān)單怎么處理?
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2017-11-13
適用增值稅免抵退稅政策的出口貨物: 1,生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物和視同自產(chǎn)貨物,免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項稅額抵減應(yīng)納增值稅額,未抵減完的部分予以退還。 2,不具有生產(chǎn)能力的出口企業(yè)或其他單位出口貨物,免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項稅額予以退還。 3,小規(guī)模納稅人出口貨物,免征增值稅。 出口貨物免抵退是如上所列的政策嗎?煩請老師補(bǔ)充下,謝謝!
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2021-05-25
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