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老師有項(xiàng)還在籌建進(jìn)貨時(shí)借:?貸:銀行存款
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2021-02-14
老師你好車間人員繳納醫(yī)保用銀行存款支付要怎么做分錄
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2021-02-08
21年1月1日到四月一日不算閑置存款利息嗎
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2022-03-22
老師,我們客戶給我們公司打款,錢不多,打了一部分,那我的會(huì)計(jì)分錄怎么做? 借:銀行存款 貸:應(yīng)收還是預(yù)收還是說別的
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2021-04-14
老板自己在網(wǎng)商銀行操作的經(jīng)營性貸款 款全在他自己注冊的網(wǎng)上電子銀行里,名稱還是公司的,合同也沒給我們財(cái)務(wù) 現(xiàn)在要是按照網(wǎng)銀調(diào)整的話,借銀行存款,貸什么科目合適
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2022-04-27
2024年6月份,做賬的時(shí)候,銀行存款一般戶,漏做了怎么辦
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2024-08-13
現(xiàn)金存款憑條上的一百元 張數(shù)是五百張 那后面的十萬千百十元角分 就對(duì)應(yīng)的填500000.00嗎?
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2020-11-02
老師 這筆分錄我可以把銀行存款合并寫嗎?
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2020-11-19
題目說都未支付,為什么這里要貸銀行存款
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2022-10-26
請(qǐng)教收到客戶美金后,兌換人民幣,分錄怎么做?借人民幣銀行存款,匯兌損益 貸美金銀行存款。美金銀行的匯率是寫月初的匯率還是按照回單的匯率?但是按回單的匯率就沒有匯兌損益了
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2024-10-11
交了一年房租費(fèi)用,借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款,每月借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用
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2017-05-21
您好,老師,上個(gè)月付了一筆費(fèi)用款項(xiàng)銀行存款出去,有專票已認(rèn)證抵扣,做賬了,這個(gè)月收到紅沖的那筆發(fā)票,然后還有張正確的藍(lán)字發(fā)票請(qǐng)問怎么做賬
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2019-10-28
外購的用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi)可以直接忽略稅額嗎?直接做費(fèi)用 貸銀行存款
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2020-08-20
老師,請(qǐng)問下我們是用工單位,這個(gè)月我們的工資由勞務(wù)派遣公司代發(fā),我們轉(zhuǎn)給勞務(wù)派遣公司的工資也是走公賬轉(zhuǎn)給他們代發(fā),那這個(gè)費(fèi)用我們怎么做分錄啊?是借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款嗎
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2021-11-02
支付服務(wù)提現(xiàn)退回0.16元手工記賬 的分錄借:銀行存款0.16借:財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字0.16可以嗎
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2023-12-23
請(qǐng)教老師,就是購入化肥和領(lǐng)用化肥,如何做賬?我們是蘋果種植公司 借:原材料 貸:銀行存款 領(lǐng)用時(shí),借:制造費(fèi)用 ——原材料 貸:原材料 月末時(shí),借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用——原材料,是這樣的嗎
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2021-01-11
老師,股東拿錢給公司當(dāng)備用金,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)公司做賬是借:其他應(yīng)付款-XX,貸:庫存現(xiàn)金 然后這個(gè)錢都花掉了,現(xiàn)在怎么平掉,這個(gè),其他應(yīng)付款-XX
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2020-12-17
2018年1月1日甲公司以銀行存款購入A公司當(dāng)日發(fā)行的面值為100萬元的債券,票面利率為5%,期限4年。按管理層管理該債券的業(yè)務(wù)模式甲公司將該債券投資分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)。要求請(qǐng)分別一下情況做出該項(xiàng)債券投資取得、計(jì)息、到期的相關(guān)業(yè)務(wù)分錄 (1)債權(quán)的公允價(jià)值是98萬元,相關(guān)交易費(fèi)用是2萬元 每年末計(jì)息付息、到期還本 2)債券的公允價(jià)值是88萬,相關(guān)交易費(fèi)用2萬,每年末計(jì)息付息、到期還本 3)債券公允價(jià)值103萬,相關(guān)交易費(fèi)用2萬,每年末計(jì)息付息、到期還本 4)債券公允價(jià)值103萬,相關(guān)交易費(fèi)用2萬,到期一次還本付息
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2020-11-29
內(nèi)賬,小公司老板月底要把賬上的錢都轉(zhuǎn)走?,F(xiàn)金銀行存款的初始流水結(jié)余都對(duì),然后根據(jù)收入-費(fèi)用-成本-工資=利潤,收入正確,費(fèi)用都已經(jīng)支出,成本老板轉(zhuǎn)走了,賬上的錢就剩工資和利潤了,但發(fā)現(xiàn)發(fā)完工資余額和利潤對(duì)不上,比利潤少是怎么回事。
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2017-05-08
老師好!我們公司購買了電腦,發(fā)票金額是3950,實(shí)際支付3900。會(huì)計(jì)分錄:借 固定資產(chǎn)3950 貸 銀行存款 3900 財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 50。這樣處理可以嗎
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2022-10-28