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在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時,是價稅合計全部轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)價值么?(實操,我要做賬——固定資產(chǎn)練習3)
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2016-08-15
題目中沒有明確指出,只說在建工程領用原材料,原材料成本和增值稅,進項稅額是否轉(zhuǎn)出
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2019-08-16
外購原材料自己組裝生產(chǎn)打砂機在領購材料時是不是在“在建工程”科目歸集,是一般納稅人,材料的進項稅額該如何處理?
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2018-08-21
設備安裝工程合同承包給其他公司,完工后,我司收到對方公司開過來發(fā)票有設備13個點個技術服務費6個點,1.這個分錄是通過在建工程的哪些二級科目做?2.有些是單獨采購進來的設備,讓對方施工的安裝的,這種分錄又是怎么做按借貸寫好嗎
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2022-03-22
【單選題】下列各項中,不應計入營業(yè)外支出的是(?。?。 A. 支付的合同違約金 B. 發(fā)生的債務重組損失 C. 向慈善機構(gòu)支付的捐贈款 D. 在建工程建設期間(除自然災害等非正常原因)發(fā)生的工程物資盤虧損失 請問下D項目這里是進入營業(yè)外支出嗎?為什么?
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2019-11-15
老師,咨詢一個問題,總公司的不動產(chǎn)在建工程無償轉(zhuǎn)給了全資子公司,前任會計竟然做了一筆 借:其他應收款 貸:在建工程—子公司。個人認為這樣的會計處理是錯的吧,還有很增值稅也沒考慮?
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2020-04-29
我們先打款,后發(fā)貨,打款時:借應付賬款 貸 銀行存款 不設預付賬款) 對方發(fā)貨了 借在途物資 貸庫存商品 收到貨了:借庫存商品 貸在途物資 這樣做對嗎?
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2018-03-29
老師您好,請問能不能將在建工程下無法轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)的低值易耗品直接轉(zhuǎn)入管理費用一次性攤銷?謝謝
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2016-06-14
公司自建的辦公樓要賣了,但自從建成后科目余額一直在在建工程沒結(jié)轉(zhuǎn)至固定資產(chǎn),也一直沒計提折舊。還有土地自購買后也沒有攤銷。辦公樓和土地賣時的賬務處理怎么做?
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2020-06-11
老師,我們公司是按車間進行產(chǎn)品成本核算的,現(xiàn)在新增一個車間,產(chǎn)線上發(fā)生的費用記在在建工程,還沒轉(zhuǎn)固,但是現(xiàn)在有一些非產(chǎn)線上用的低值易耗品發(fā)生,如車間內(nèi)購買了一些櫥柜(不做固定資產(chǎn)的)等,這些怎么做賬?正常如果開始生產(chǎn)了我們是直接做制造費用的,但是現(xiàn)在還未開產(chǎn),這個應該怎么做?
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2021-12-27
房地產(chǎn)企業(yè),在建工程科目是在建工程還是投資性房地產(chǎn)?
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2020-01-01
用電設計服務費計入在建工程還是長期待攤費用?
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2019-10-06
其他應收款金額很大,可以用這個房租發(fā)票給沖減嗎設置在建工程科目,借:在建工程--新址某月房租 貸:其他應收款
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2017-12-06
能單位建立一個污水池,合同43萬,預付35萬,發(fā)票已經(jīng)收到,那收到的發(fā)票申報的時候要在固定資產(chǎn)里填寫數(shù)字嗎??做的會計分錄,借:在建工程 應交稅費 增稅進項 貸:應付賬款
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2017-03-14
老師,在建工程,領用的原材料被抵扣了,當時是這樣做的,:借:原材料45056.1應交稅費-進項稅額7943.93,貸:銀行存款5萬還有一個是應付賬款 請問怎么做進項稅額 轉(zhuǎn)了
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2016-03-30
收到勞務發(fā)票,可以做 借:在建工程 應交稅費(進項)貸:應付賬款、銀存或現(xiàn)金 因為這次公司新來的員工,認證了一張這勞務發(fā)票,本身還有幾張,這個要怎么做賬,月末是不是可以把在建工程直接轉(zhuǎn)到管理費用
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2018-09-13
請問老師,我們公司是籌建工廠期間,發(fā)包給其他公司承包建筑廠房,前期預付工程款時計入“預付賬款”科目,現(xiàn)在廠房工程未完工,且公司未有收入,對方公司先開具了部分專票給我方公司,會計分錄是否是這樣列:借:在建工程-開辦費,應交稅金-進項稅額,貸方:預付賬款-工程款部分?
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2020-04-06
【例·單選題】A公司對一幢辦公樓進行更新改造,該辦公樓原值為1000萬元,已計提折舊500萬元。更新改造過程中發(fā)生支出600萬元,被替換部分賬面原值為100萬元,出售價款為2萬元。不考慮相關稅費,則新辦公樓的入賬價值為(? )萬元。(2018年) A.1 100 B.1 050 C.1 048 D.1 052 【答案】B 【學堂點撥】被替換部分的賬面價值=100×(1-500/1 000)=50(萬元)。新辦公樓的入賬價值為1 000-500+600-50=1 050(萬元)。 請問關于售價2W的會計分錄是:借銀行存款 2 貸:在建工程2 為何不 減去2W呢?
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2020-05-11
老師,你好,我是出納新手,想請問:用老板的卡轉(zhuǎn)給張某(是項目總經(jīng)理)5萬,用作零星支出,是屬于項目上的,我的分錄:借:在建工程 貸:銀行存款,還是寫:借:其他應收款貸:銀行存款呢?是做內(nèi)賬
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2015-11-18
成本是按收入的80%結(jié)轉(zhuǎn),而且貨到票沒到走的在途物資,結(jié)轉(zhuǎn)的成本和實際成本不一致怎么辦,貨到票沒到不是暫估入賬嗎,按80%結(jié)轉(zhuǎn)是為了少交企業(yè)所得稅,這和我的庫存商品肯定對不上
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2018-05-31