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請(qǐng)問這個(gè)回答的,對(duì)于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢?現(xiàn)在就是營改增后啊,你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
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2019-11-11
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會(huì)計(jì)做的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現(xiàn)金 貸:營業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對(duì)吧,公司又沒有實(shí)際收到稅局退回的錢,直接做一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎? 正確做賬是否是,借:應(yīng)收賬款??貸:主營業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????貸:銀行存款???忽略2%減免。不是的話,正確分錄是什么樣的呢
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2021-04-24
老師,本月沒有銷項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng)稅額,月末怎么轉(zhuǎn)?分錄直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))??
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2017-01-10
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 現(xiàn)在沒有收入,進(jìn)項(xiàng)稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-12-29
請(qǐng)問老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?可以直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 么?
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2021-05-27
老師,縣城或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)交的增值稅是交給中央50%,縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)留50%呢,還是縣城/鄉(xiāng)鎮(zhèn)的增值稅50%交個(gè)中央,50%交給省里呢
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2023-03-16
老師好,幫忙看看做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄對(duì)不對(duì) 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2018-05-23
請(qǐng)問老師,繳納印花稅,附加稅,水利基金和增值稅的銀行回單,是在一起扣款的,那么計(jì)提的時(shí)候是不是要把增值稅先計(jì)提例如 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳款時(shí)候直接 借:營業(yè)稅金及附加-印花/附加稅/水利等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還有就是營業(yè)稅金及附加還需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花/附加/水利計(jì)提下嗎??
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2021-03-29
17年10月份是小規(guī)模,但是給對(duì)方開了發(fā)票但款未支付,做分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,當(dāng)月沒有把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為未交增值稅,因?yàn)槭切∫?guī)模,以為等到1月申報(bào)時(shí)繳納了,等到1月份交了增值稅跟滯納金,拿到稅票,我應(yīng)該怎么寫分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款行不行,
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2018-03-01
老師,定額發(fā)票在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)能減嗎
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2019-05-15
小規(guī)?;緫艏{稅人是按什么時(shí)間申報(bào)
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2020-12-10
現(xiàn)在新的報(bào)表,稅控盤費(fèi)用抵稅怎么填寫?
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2019-05-08
購進(jìn)不動(dòng)產(chǎn),原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣
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2021-11-07
老師延期繳納增值稅,用下月留底稅額抵減本月增值稅,那附加稅需要這個(gè)月計(jì)提嗎?還是交多少增值稅交多少附加稅
1/1570
2019-06-12
老師,基金公司轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn),賣賠了的話還用交增值稅嗎,賣賺了,還用交增值稅嗎,賣賺了分錄才有增值稅銷項(xiàng)分錄
1/1223
2019-06-19
小規(guī)模納稅人。增值稅要計(jì)提嗎?如果不需要計(jì)提,繳納的增值稅的分錄借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。是這樣嗎?
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2019-01-10
上個(gè)月借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月金蝶報(bào)表過不到?jīng)]轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月該怎么調(diào)賬
1/658
2019-09-01
小規(guī)模納稅人,在做納稅相關(guān)的憑證時(shí),借方科目應(yīng)寫:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,還是寫應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額?
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2019-02-19
如何理解免抵稅額會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅),
1/5575
2019-04-09
應(yīng)交增值稅的增加,為什么登記在貸方?
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2019-01-08