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職工培訓(xùn)費入管理費用還是應(yīng)付職工薪酬?
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2019-06-29
個人所得稅的抵扣適用于勞動報酬收入嗎?
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2019-05-29
職工薪酬納稅調(diào)整表不需要調(diào)整也要填嗎
1/1855
2017-05-22
每個月入在交際應(yīng)酬費和福利費如何控制
1/1209
2017-05-30
勞務(wù)報酬個稅是不是從明年1月份開始啊
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2018-09-27
這里的勞務(wù)報酬所得不用扣除捐贈支出嗎?
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2020-11-04
若個人勞務(wù)報酬十萬,個人所得稅要交多少
1/12088
2020-12-11
老師:自然人取得稿酬收入要不要開具發(fā)票?
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2021-02-02
彩票代銷業(yè)務(wù)屬于勞務(wù)報酬還是經(jīng)營所得?
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2019-05-02
計算勞務(wù)報酬所得,為啥20000比20001交的稅還多?
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2017-10-18
勞務(wù)報酬的金額在800元以下是不用交稅嗎?
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2022-04-06
老師兼職收入可以按工資薪酬申報個稅吧?
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2020-06-17
結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工薪酬工資36000的會計分錄
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2020-06-17
工傷保險是計入稅費還是計入薪酬-保險呢
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2018-12-20
我公司是工業(yè)企業(yè),每月計提的工資總和包括管理費用里的職工薪酬和生產(chǎn)成本的直接人工,年報的時候職工薪酬在期間費用明細(xì)表,納稅調(diào)整明細(xì)表和職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表三個表里出現(xiàn),期間費用里的工資是指計入管理費用和銷售費用里的,后面兩個納稅調(diào)增的明細(xì)表的職工薪酬是包括管理費用的職工薪酬和生產(chǎn)成本的直接人工嗎?
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2018-05-18
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為17%,該企業(yè)2016年12月初應(yīng)付職工薪酬科目余額為286萬元,12月發(fā)生的有關(guān)職工薪酬的業(yè)務(wù)資料如下,以其自產(chǎn)食用油作為本月生產(chǎn)車間工人的福利補(bǔ)貼發(fā)放,每桶油市場售價100元(不含稅)、每桶油成本為90元求主營業(yè)務(wù)成本
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2019-09-27
我單位職工小劉2019年4月份取得工資薪金所得10000元,另從其他單位從事講學(xué)取得勞務(wù)報酬所得30000元,本月如何申報個稅?年終匯算時如何進(jìn)行匯算清繳? 支付單位如何代扣代繳他本月取得的勞務(wù)報酬所得個人所得稅?適用什么稅率?匯算清繳是由支付單位辦理還是自己到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理?
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2019-05-20
老師,你好,計提社保 時:借工:管理費用-社保-醫(yī)療-公共部240, 管理費用-社保-生育-公共部 30,銷售費用 -社保-醫(yī)療-銷售部320, 銷售費用 -社保 -生育 -銷售部40。 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保-醫(yī)療-公共部240,應(yīng)付職工薪酬--社保-生育-公共部 320,應(yīng)付職工薪酬--社保-醫(yī)療-銷售部40 ,應(yīng)付職工薪酬--社保-醫(yī)療-生育-銷售部30 。老師,貸方應(yīng)付職工薪酬部門金額錯了。4月份的社保已經(jīng)繳納了,咋調(diào)整 ?
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2020-12-14
1、計提社保時,公司承擔(dān)部分計入當(dāng)期損益主營業(yè)務(wù)成本借方增加核算,由于社保為應(yīng)付職工薪酬的一部分,所以先計提應(yīng)付職工薪酬-社保貸方增加,繳納時應(yīng)付職工薪酬-社保借方減少,個人承擔(dān)部分計入其他應(yīng)付款借方增加,款項通過銀行劃扣,銀行存款貸方減少。 2、分錄:計提:借:主營業(yè)務(wù)成本 13350.60 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 13350.60 繳納:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 13
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2016-11-11
工資薪金所得和勞務(wù)報酬所得有什么區(qū)別?
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2018-04-19
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