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老師,比如就是工廠的含稅開(kāi)單價(jià)是6.8元, 客戶打款到工廠公賬單價(jià)按7.1元打,這個(gè)工廠開(kāi)增值稅發(fā)票是按打款到工廠公賬單價(jià)按7.1元來(lái)開(kāi)嗎.
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2021-03-29
老師,現(xiàn)在3月份,小規(guī)模開(kāi)增值稅發(fā)票還是免稅嗎
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2021-03-30
小規(guī)模免征增值稅的怎么填增值稅申報(bào)表,是沒(méi)開(kāi)票的收入
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2017-05-09
老師好,請(qǐng)問(wèn)月末數(shù)據(jù)這樣有問(wèn)題嗎?預(yù)繳增值稅17947.43做,11月應(yīng)交2999.7元,預(yù)繳余額是14947.73元,月末還各是各,都沒(méi)有抵消,這樣對(duì)嗎,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是銷項(xiàng)的余額,總感覺(jué)很不利于查賬,請(qǐng)問(wèn)老師正確的分錄是啥呢
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2021-12-21
銷售禮品這個(gè)月的票開(kāi)出去了,貨也交了,但是客戶遲遲沒(méi)打款,怎么避免虛開(kāi)增值稅發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)
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2018-11-21
有沒(méi)有虛開(kāi)增值稅發(fā)票的范文
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2019-07-22
稅源登記
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2017-06-15
代開(kāi)增值稅發(fā)票,當(dāng)月已交稅,次月申報(bào)增值稅和附加稅的時(shí)候,還需要加上代開(kāi)的金額申報(bào)嗎?
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2021-11-12
請(qǐng)問(wèn)10月在電子稅務(wù)平臺(tái)做了委托代征申報(bào),可以11月才去稅務(wù)大廳申請(qǐng)代開(kāi)增值稅發(fā)票嗎?
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2023-10-27
老師,您好!缺少進(jìn)項(xiàng)票,怎么辦?讓供應(yīng)商虛開(kāi)增值稅發(fā)票,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
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2020-12-25
虛開(kāi)增值稅發(fā)票,是沒(méi)有真實(shí)的經(jīng)濟(jì)交易下開(kāi)發(fā)票。我不懂的是開(kāi)票方,不是也等交稅嗎?那交了稅那國(guó)家也是收了稅的。
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2019-08-17
我在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),申報(bào)失敗。原因是優(yōu)惠臺(tái)帳中減免金額不足,減免稅務(wù)事項(xiàng)是企業(yè)招用退役士兵扣減增值稅優(yōu)惠,應(yīng)該是一個(gè)人減免增值稅9000,我這只能填2250,不知道是什么原因,還請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,謝謝!
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2019-10-09
如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)有沒(méi)有虛開(kāi)增值稅發(fā)票
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2021-12-28
老師您好! 我本季度由稅務(wù)代開(kāi)增值稅專票8萬(wàn)元, 已納稅。 稅控機(jī)開(kāi)具10004元, 是否還享受小規(guī)模免稅的政策? 我報(bào)稅的增值稅申報(bào)表一直過(guò)不去, 著急請(qǐng)教老師, 給看下?
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2016-07-13
我和山西介休一家汽貿(mào)公司簽訂購(gòu)車(chē)合同,并且繳納首付款,然后汽貿(mào)公司安排一起到山東青島4s店提的車(chē),并且開(kāi)具的購(gòu)車(chē)發(fā)票559000元是青島4s直接開(kāi)給我個(gè)人名下的,介休的汽貿(mào)公司算不算虛開(kāi)增值稅發(fā)票?
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2021-11-27
老師,我們和A企業(yè)合作,A企業(yè)要求我們開(kāi)票給B企業(yè),由B企業(yè)給我們轉(zhuǎn)賬,并且我們和B企業(yè)也簽了合同,這個(gè)開(kāi)票行為算不算虛開(kāi)增值稅發(fā)票
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2025-03-27
老師好 稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)的完整分錄是這樣的嗎? 交維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 抵稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)280 貸:管理費(fèi)用 -280 轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 尤其是轉(zhuǎn)未交增值稅的部分我知道對(duì)不對(duì)
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2019-10-19
單選題2/33 2、甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,使用的增值稅稅率為13%。甲公司接受乙公司投資轉(zhuǎn)入的原材料一批,賬面價(jià)值100 000元,投資協(xié)議約定的價(jià)值120 000元,假定投資協(xié)議約定的價(jià)值與公允價(jià)值相符,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額由投資方支付,并開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,該項(xiàng)投資沒(méi)有產(chǎn)生資本溢價(jià)。甲公司實(shí)收資本應(yīng)增加( )元。這道題為什么不是選擇協(xié)議約定價(jià)值呢?
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2019-12-16
公司是小規(guī)模企業(yè),在申報(bào)納稅時(shí)利潤(rùn)表填寫(xiě)的數(shù)值是上一次填寫(xiě)的數(shù)值與本季數(shù)值之合嗎
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2017-10-12
請(qǐng)問(wèn)老師:匯算清繳時(shí),資產(chǎn)總額和人數(shù)的計(jì)算,其中季末值是3,6,9,12月末值,那么季初值是指什么呢?
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2019-01-24