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應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)。怎么填?我上一季度一共價(jià)稅合計(jì)是856960,稅額是24960,金額是832000. 稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額怎么填?是一樣的嗎?請(qǐng)求解答謝謝!
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2020-01-07
我想咨詢一下最新免增值稅政策中,4月1日后普票電子票開票稅率多少?目前專票普票都是1%。小規(guī)模納稅人
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2022-03-25
老師,有政策可以免增值說的會(huì)計(jì)分錄正確應(yīng)該怎么做?有收入了直接,借銀行存款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100.對(duì)不對(duì)?
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2023-03-21
有次報(bào)稅報(bào)多了,多交了兩千多的稅,增值稅,我可以不管他不
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2017-01-11
老師享受小微企業(yè)政策要總分公司合并計(jì)算人數(shù)資產(chǎn)嗎
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2019-04-28
增值稅起征點(diǎn)的適用范圍僅限于個(gè)人,如何理解?
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2018-06-09
一般納稅人的即征即退政策的稅務(wù)備案是每個(gè)月都可以進(jìn)行的嗎
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2019-11-12
小規(guī)模公司外賬季度申報(bào)的增值稅納稅申報(bào)表的第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率) 第9欄免稅銷售額是應(yīng)該填含稅的還是不含稅的?
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2018-01-24
企業(yè)所得稅稅率,現(xiàn)在有沒有優(yōu)惠政策。
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2024-03-25
像免征增值稅:從未交增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,免征企業(yè)所得稅:與計(jì)提所得稅分類相反;那免征房產(chǎn)稅:是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是? 第二個(gè)問題:財(cái)政撥款,我看高新技術(shù)進(jìn)的是補(bǔ)貼收入,那孵化器也能直接進(jìn)補(bǔ)貼收入嗎
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2019-05-30
其中自用油也通過加油機(jī),這個(gè)賬務(wù)怎么處理,通過加機(jī)油就必須報(bào)銷售收入,并交納增值稅,可自用油如何可以不繳納增值稅
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2017-07-05
1、公司銷售已經(jīng)使用過的固定資產(chǎn)。發(fā)票是自己?jiǎn)挝婚_,還是要去稅局代開。2、如果是09年以前購(gòu)入的固定資產(chǎn)是采用3%征收率減按2%征收增值稅。那么開票還是按3%稅率開吧?
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2017-03-22
增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的區(qū)別是什么。稅率一樣嗎。
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2018-01-24
公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)能力,會(huì)影響其股利政策。下列說法不正確的是(?。?。 A、盈余相對(duì)穩(wěn)定的公司具有較高的股利支付能力 B、為了保持一定資產(chǎn)的流動(dòng)性,應(yīng)較多地支付現(xiàn)金股利 C、舉債能力弱的公司往往采取低股利政策 D、處于成長(zhǎng)中的公司多采取低股利政策,處于經(jīng)營(yíng)收縮中的公司多采取高股利政策
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2020-03-07
公司的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)能力,會(huì)影響其股利政策。下列說法不正確的是(?。?。 A、盈余相對(duì)穩(wěn)定的公司具有較高的股利支付能力 B、為了保持一定資產(chǎn)的流動(dòng)性,應(yīng)較多地支付現(xiàn)金股利 C、舉債能力弱的公司往往采取低股利政策 D、處于成長(zhǎng)中的公司多采取低股利政策,處于經(jīng)營(yíng)收縮中的公司多采取高股利政策
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2020-03-07
我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在要出售已經(jīng)抵扣的交通工具(賬上是固定資產(chǎn)),需要按照13%稅率開發(fā)票繳納增值稅,能選擇簡(jiǎn)易征收嗎?
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2020-05-14
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。老師我填寫時(shí)出顯這個(gè)提示是什么意思
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2019-10-17
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。已經(jīng)填寫了第10欄,還是出現(xiàn)這個(gè)提示,什么意思
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2019-10-02
一般納稅人,培訓(xùn)費(fèi)百分之6稅率,為撒子申報(bào)增值稅要讓把那部分填在附表3,不然申報(bào)不起,現(xiàn)在有政策免稅嗎
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2022-04-07
我們公司在4月份發(fā)現(xiàn)了一個(gè)優(yōu)惠政策,有幾張發(fā)票可以享受免稅(1-3月份開具的),于是在4月份申請(qǐng)了增值稅的退回,目前已經(jīng)收到了。前三個(gè)月的賬都是正常做的,最后的未交增值稅余額為0。想請(qǐng)問下,4月份退回來的增值稅怎么做賬
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2021-05-11