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老師,《增值稅補(bǔ)充申報(bào)表》中未收款收入,現(xiàn)金支出,應(yīng)收賬款借方發(fā)生的怎么填寫
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2018-02-06
對(duì)于為職工建造的宿舍樓或者食堂的現(xiàn)金支出,是在購買商品,接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金中體現(xiàn)呢,還是在支付職工工資為職工支付的現(xiàn)金中提現(xiàn)呢
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2017-03-25
我們公司是建筑勞務(wù)公司,2017年的前10個(gè)月公司一直沒有收入,主要是給員工發(fā)工資的開支,直到11月份公司才開始有收入,2017年末可以把公司全年的工資開支稅前列支嗎?
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2018-01-16
pos機(jī)行業(yè),本級(jí)必須給上一級(jí)開銷售發(fā)票才能把錢收到對(duì)公賬號(hào)。給下一級(jí)代理商支付分潤的時(shí)候,沒有發(fā)票。相當(dāng)于收入有發(fā)票,成本支出沒發(fā)票,那這個(gè)支出要怎么入賬啊?
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2018-03-05
pos機(jī)行業(yè),本級(jí)必須給上一級(jí)開銷售發(fā)票才能把錢收到對(duì)公賬號(hào)。給下一級(jí)代理商支付分潤的時(shí)候,沒有發(fā)票。相當(dāng)于收入有發(fā)票,成本支出沒發(fā)票,那這個(gè)支出要怎么入賬???
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2018-03-05
上個(gè)月收到新員工的自費(fèi)體檢款打到支付寶賬戶,這個(gè)月公司用另外一個(gè)賬戶統(tǒng)一支付體檢費(fèi)怎么做分錄,我上個(gè)月收到體檢費(fèi)做了借:支付寶,貸其他應(yīng)付款,這個(gè)月怎么做,還有公司支付體檢費(fèi)怎么做
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2017-11-17
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 -29930.15 這個(gè)出現(xiàn)負(fù)數(shù)是怎么解釋的?股本沒有實(shí)繳。這個(gè)工資是借款3萬發(fā)放的(貸其他應(yīng)付款),一共兩筆支出一筆收入,支一筆工資29500,支一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)70,收到0.15元存款利息。
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2016-09-06
企業(yè)收取用戶平臺(tái)服務(wù)費(fèi)300,支付用戶所在單位負(fù)責(zé)人10元,另外支付給提供平臺(tái)的企業(yè)一定的平臺(tái)費(fèi)用,費(fèi)用是按照當(dāng)月收取數(shù)量次月支付,分錄怎么寫呢?成本到下個(gè)月才能統(tǒng)計(jì)出來并支付,當(dāng)月分錄怎么寫?
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2022-02-23
我 所 在 的 企 業(yè) 是 撫 順 支 公司 , 然后 丹 東 支 公 司有筆業(yè)務(wù)收入我們撫順代收了 這樣我就要跟丹東有一筆往來 那我是不是得沖減我的銷售收入呢?
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2017-12-31
老師你好,我們是第三方支付公司,免費(fèi)給商戶安裝刷臉支付設(shè)備,按比例收取分傭作為收入,請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢,包括稅收和成本怎么做呢
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2019-10-03
2月已收齊客戶全部款項(xiàng)(含代墊費(fèi)用),3月代支付電梯檢測(cè)費(fèi),代支電梯保險(xiǎn)費(fèi),不可能是應(yīng)收賬款了,因?yàn)?月已收了所有費(fèi)用,我司如何做分錄??
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2023-04-12
老師你好,計(jì)算現(xiàn)金流量表時(shí)收回前期應(yīng)收款用分出收入和銷項(xiàng)稅嗎?付材料款等支出的手續(xù)費(fèi)算成本里還是支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金里
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2019-10-18
老師,已知營業(yè)利潤為72萬元,12月20日,收到國債利息收入59萬元,以銀行存款支付銷售費(fèi)用5.5萬元,支付稅收滯納金2萬元。求所得稅費(fèi)用及凈利潤
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2017-03-30
公司剛成立,沒有收到營業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資金,到后期沒有收入只有支出,支出的都是老板墊付的,怎么記賬呢公司是和老板走往來還是走實(shí)收資本呢
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2019-04-03
轉(zhuǎn)到支付寶用于開天貓店的保證金5W和技術(shù)年費(fèi)3W, 請(qǐng)問是直接寫其他應(yīng)收款-支付寶公司呢 還是分開寫其他應(yīng)收款-保證金 其他應(yīng)收款-技術(shù)年費(fèi)
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2024-01-13
行政單位:銀行收到財(cái)政的錢但是這筆錢最終是要支付給施工工程的收到的時(shí)候借:銀行存款。貸:財(cái)政收入。 支付的時(shí)候借其他應(yīng)付款。貸銀行存款嗎?
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2019-07-24
銷售貨物已支付運(yùn)費(fèi),但暫時(shí)沒有收到發(fā)票會(huì)計(jì)分錄; 銷售貨物時(shí),未支付款項(xiàng),也未收款項(xiàng),但收進(jìn)項(xiàng)專票,開銷項(xiàng)專票,會(huì)計(jì)分錄如何處理啊,怎么報(bào)稅呢。
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2021-06-04
發(fā)生時(shí),借:其他應(yīng)收款 10000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10000;現(xiàn)在確定這邊其他應(yīng)收款收不回來了,該怎么調(diào)整呢?借:營業(yè)外支出 10000 貸:其他應(yīng)收款 10000 這樣做嗎?
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2022-02-28
我們酒店 支票 收了 10000 實(shí)際只下賬了6000 請(qǐng)問 剩下4000怎么記賬啊 我記得 是 借:銀行10000,貸:應(yīng)收賬款-支票6000, 還有4000怎么記賬呢、
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2017-07-31
收到財(cái)政補(bǔ)助530000,資本化支出0,費(fèi)用化支出0,上繳財(cái)政金額0,資金放著沒動(dòng),是否要在“應(yīng)計(jì)入本年應(yīng)稅收入金額”填寫530000?
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2019-03-27