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老師,稅務(wù)代開增值稅發(fā)票,個(gè)人先代繳納了增值稅,后面公司轉(zhuǎn)回錢給個(gè)人是如何做分錄
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2020-01-15
你好:我租用私人停車位停車,稅務(wù)局可以代開增值稅發(fā)票嗎?
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2019-08-09
老師,想請教下,有關(guān)無車承運(yùn)平臺(tái),因?yàn)槠脚_(tái)的實(shí)際承接人很多是個(gè)人或者貨車主,那對(duì)于這部分的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么獲取?是要求他們代開增值稅發(fā)票嗎?還是說以勞務(wù)費(fèi)形式獲???
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2019-12-10
自然人代開增值稅發(fā)票都需要繳納什么稅,稅率多少,需要交個(gè)稅嗎
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2019-11-08
老師,我問一下紅沖好了普通增值稅發(fā)票,還需要再次作廢嗎?就是開好了紅沖普通增值稅發(fā)票,需要再次作廢這個(gè)紅沖增值稅普通發(fā)票嗎
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2022-08-15
請問代開增值稅發(fā)票,收款方銀行卡不在當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點(diǎn)辦理的,可以開增值稅發(fā)票嗎?
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2021-12-28
老師,去年老板自己去代開增值稅發(fā)票沒告訴我,所以我都沒申報(bào)代開的那一筆數(shù)。今天專管員叫我補(bǔ)報(bào)代開的那一筆數(shù),怎樣填更正申報(bào)表。
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2016-12-13
企業(yè)什么情況下交消費(fèi)稅?6月份開了15000元的增值稅發(fā)票,但是客戶要專票,所以在稅局開了15000的專票??墒峭俗鲝U把自己開的15000的增值稅普通發(fā)票。7月1日把那個(gè)普票作廢掉了。7月份報(bào)增值稅季報(bào)的時(shí)候怎么填表?
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2019-07-01
外地的項(xiàng)目,小規(guī)模要代開增值稅發(fā)票,是在項(xiàng)目所在地還是機(jī)構(gòu)所在地,代開增值稅要是在項(xiàng)目所得在還是機(jī)構(gòu)所在地
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2018-09-18
稅務(wù)代開增值稅發(fā)票,已扣城建稅,本季度收入超30萬元,需要交城建與附加,可稅務(wù)代開的沒交附加,怎么報(bào)城建及附加
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2019-10-13
增值稅每月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?在快賬里,每次做期末處理的時(shí)候,快賬軟件里沒有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,所以不知道到底要不要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的憑證
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2019-04-03
公司是一般納稅人企業(yè)!如果加工商將公司的材料損壞了要賠款!但要公司開具發(fā)票!那公司可以開嗎?
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2017-02-09
老師,我家是小規(guī)模企業(yè),稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票,自己能開普通機(jī)打發(fā)票,2019年第四季度代開專票22235,自開普通機(jī)打發(fā)票180000,請問增值稅申報(bào)表怎么填?
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2020-01-12
老師,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(銷項(xiàng)稅額)這兩個(gè)科目里期末都是有余額的,然后我們每個(gè)月計(jì)提增值稅的分錄是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,,,,,這樣做對(duì)嗎?并且應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(銷項(xiàng)稅額)和轉(zhuǎn)出未交增值稅都是有余額的
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2021-02-26
房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)收款 預(yù)繳增值稅的賬務(wù)處理是這么做么? 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 期末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
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2022-02-07
老師:您好!公司買的粽子開增值稅專票可以嗎?另什么情況要求客戶開增值稅專票或增值稅普票?那些票可以抵扣?那些票不能抵扣的?謝謝!
1/1503
2019-05-20
老師,期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)分錄是什么?為什么百度查的看有的寫應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 有的沒寫,直接寫結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2019-08-27
期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅(差額) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是否可以直接
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2016-08-13
上期留抵進(jìn)項(xiàng)3427.12元,分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3427.12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3427.12 本月銷項(xiàng)1132.08元,進(jìn)項(xiàng)96.31元 ,有留抵稅額,不用繳交增值稅的話,我分錄應(yīng)該怎么做?
3/1828
2021-12-02
營改增后增值稅發(fā)票如何開具?
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2017-07-10
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