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月末結轉(zhuǎn)完,那些科目期末有余額?
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2018-07-08
資產(chǎn)負債表 丙公司 2020年6月30日 計量單位: 資產(chǎn) 期末余額 負債及所有者權益 期末余額 庫存現(xiàn)金 7500 短期借款 B 銀行存款 42000 應付賬款 33000 交易性金融資產(chǎn) 30000 預收賬款 9000 應收賬款 40000 應交稅費 4000 預付賬款 6500 長期借款 100000 存貨 54000 實收資本 120000 固定資產(chǎn) 300000 資本公積 24000 長期待攤費用 8000 盈余公積 60000 未分配利潤 118000 合計 488000 合計 A 已知:丙公司2020年6月末有關資產(chǎn)負債表簡表資料如下所示: 本小題?20?分 要求: (凡要求計算的項目,均須列出計算過程;計算結果有計量單位的,應予標明,標明的計量單位應與題中所給的計量單位相同;計算結果出現(xiàn)小數(shù)的,除特殊要求外,均保留小數(shù)點后兩位小數(shù)。)(請在紙上作答并拍照上傳) (1)計算表中的A的金額; (2)計算表中的B的金額; (3)計算丙公司所有者權益總額; (4)計算丙公司6月30日的流動資產(chǎn)總額; (5)計算丙公司6月30日的流動負債總額。
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2022-05-09
請問老師,支付10-18年的物業(yè)費, 借 以前年度損益調(diào)整? 應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸 銀行存款 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 這樣就可以了吧?
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2020-01-07
請問老師,支付10-18年的物業(yè)費, 借 以前年度損益調(diào)整 應交稅費--應交增值稅--進項稅 貸 銀行存款 借 未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 這樣就可以了吧?
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2020-01-07
老師,去年已計入營業(yè)外收入的收款,今年發(fā)生退回,怎么做分錄? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 對嗎
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2022-01-24
假設某企業(yè)2022年10月31日在中國銀行的銀行存款余額為256000元,銀行對賬單余額為265000元,經(jīng)查有下列未達賬項: 企業(yè)于月末存入銀行的轉(zhuǎn)賬支票2000元,銀行尚未入賬。 委托銀行代收銷貨款12000元,銀行已經(jīng)收到入賬,但企業(yè)尚未收到銀行的收款通知。 銀行代付本月電話費4000元,企業(yè)尚未收到銀行付款通知。 企業(yè)于月末開出轉(zhuǎn)賬支票3000元,持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。 請根據(jù)上述資料填制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2023-05-19
對于外幣交易,其他權益工具的交易費用在購買的時候計入成本,在期末計算匯兌差額的時候不考慮么?其他債券投資呢
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2022-08-07
按季度申報, 填第一季度的資產(chǎn)負責表應該就是3月的期末數(shù) 損益表應該是本年累計數(shù) 求解答 就是在申報納稅的時候
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2016-04-11
權益法轉(zhuǎn)金融工具的下圖2 3的為啥一個轉(zhuǎn)入留存收益一個轉(zhuǎn)入投資收益
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2021-11-25
其他綜合收益結轉(zhuǎn)入留存收益影響所有者權益嗎
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2020-05-20
金蝶KIS專業(yè)版,期末結賬再反結賬,可以反結賬幾次?有什么不好的影響?如果2017年不期末結賬,2018年1月錄入的憑證怎么能查詢到,錄完保存之后,點擊“前張”就出現(xiàn)2017年12月的最后一張了。
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2018-01-17
老師,資產(chǎn)負債表的未分配利潤不是已經(jīng)減掉了以前年度損益調(diào)整了嗎?為什么所有者權益變動表里還要填?所有權益變動表的未分配利潤就是填資產(chǎn)負債表的未分配利潤啊?
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2016-10-18
內(nèi)賬,未分配利潤10萬,老板的意思這10萬的利潤體現(xiàn)在哪里?可以這樣理解嗎?資產(chǎn)-負債=所有者權益,即17年:16年的年末數(shù)以上述等式中體現(xiàn)出來所有者權益是增加10萬的?應該怎樣解釋
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2018-05-11
老師您好,我想請教一道題 普通年金現(xiàn)值計算,承租商鋪,期限3年, 該商鋪每年年末給企業(yè)帶來收益,計算3年應付租金為248.69 該商鋪每年年初給企業(yè)帶來收益,計算3年應付租金為273.55 我想問一下,為什么年初的價值要高于年末的呢
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2020-01-16
檢查手上一家財報時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末-期初不等于利潤表中凈利潤,差額3萬多,比較大,看了帳,沒有跨年度以前年度損益和未分配利潤帳務處理。看12月科目余額表本年利潤是0。粗看憑證也沒有分錄錯誤?,F(xiàn)在這樣情況,應該這么找出這個差額或者說應該檢查哪些?
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2019-03-18
月末結轉(zhuǎn)成本,期初數(shù)+本期購入-本期出庫=期末數(shù),成本按出庫數(shù)結轉(zhuǎn),又不按實際出庫數(shù)結轉(zhuǎn),虛假的是根據(jù)什么算的
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2020-12-06
資產(chǎn)負債表應收賬款期末余額是不就是應收賬款這個科目的期末借方余額?
1/1586
2019-08-03
老師這個期末余額這個搞不太懂,期末可能有借方的余額他這個意思是啥呢
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2021-12-14
請問,主營業(yè)務收入,應收賬款月末又要用根月末匯率差做調(diào)整嗎?例如,月初貸主營業(yè)務收入100*6.35 635萬,月末6.34.那還要筆一筆主營業(yè)務收入?yún)R兌損益嗎?借,主營業(yè)務收入1萬,貸,應收賬款1萬,最后主營業(yè)務收入期末結轉(zhuǎn)634萬。要根據(jù)月末做匯率差調(diào)整嗎?還是不這樣做,根據(jù)月初匯率做主營業(yè)務收入,月末不做匯兌損益
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2021-07-25
老師,請問,申報企業(yè)所得稅的時候,有個要填第一季度的季初數(shù)據(jù)和季末數(shù)據(jù),季初數(shù)據(jù)是不是就是:1月份的期末數(shù),季末就是3月份的期末數(shù)據(jù)?
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2023-03-11