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綜合題(20.0分) 國像來集中 32.【簡答題】2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對賬單余額為197500元。 經(jīng)核對,發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: 1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 2.銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 4.支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-10
老師:建筑行業(yè)計(jì)算收入:100萬未稅,取得進(jìn)項(xiàng)稅額為:6萬元 銷項(xiàng)稅額為:11萬 ,本月營改繳納的增值稅:5萬 元沒法抵扣的,5萬元/100萬未稅收入 *100= 5%這個(gè) 5% 增加取得發(fā)票的成本, 附加稅:5萬*7 %= 3500元,5萬*3%=1500元 折算占總額比例:0.5% 如果找對方公司 補(bǔ)貼稅金 是不是考慮增值稅陳本5%+附加稅 0.5% 約 = 6 % 是不是這樣計(jì)算 對不對?
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2016-04-29
老師,甲和乙合伙開的公司,各投資57萬(實(shí)收資本),經(jīng)營一年收入28萬,收入的錢直接又投入經(jīng)營了,期末未分配利潤為-45萬?,F(xiàn)在丙作為新股東加入,拿出現(xiàn)金44萬,其中30萬作為實(shí)收資本,14萬作為前期投入。說明:前期花費(fèi)的總額,按照比例,丙需要投入14萬?,F(xiàn)在收到的44萬,分給甲和乙,作為投資款的退回,他們兩人的實(shí)收資本都減為:35萬。后續(xù)如果盈利就按照3.5-3.5-3的比例分紅?,F(xiàn)在收到的44萬,如何入賬?特別說明,這是做的內(nèi)賬,不涉及稅務(wù)。
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2019-04-12
年初,我們公司預(yù)收賬款-甲公司 這個(gè)科目賬上有80萬,我1月將甲公司的50萬預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入了未開票收入,預(yù)收賬款賬上還有30萬。4月他們要求我們開出40萬的發(fā)票,請問我應(yīng)該怎么處理?
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2019-04-17
年初,我們公司預(yù)收賬款-甲公司 這個(gè)科目賬上有80萬,我1月將甲公司的50萬預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入了未開票收入,預(yù)收賬款賬上還有30萬。4月他們要求我們開出40萬的發(fā)票,請問我應(yīng)該怎么處理呀?
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2019-04-17
開展經(jīng)營活動(dòng),實(shí)現(xiàn)一筆經(jīng)營收入2640元,款項(xiàng)尚未收到,數(shù)日后,收到了該項(xiàng)經(jīng)營收入2640元,款項(xiàng)已存入開戶銀行,編寫會(huì)計(jì)分錄
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2023-03-23
我單位是合作社,收購食葵,款未付,若是出售出去,我要開銷售發(fā)票給對方單位,請問,我收購的食葵,款未付,我現(xiàn)在要不要開收購發(fā)票?
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2019-12-03
與別人分?jǐn)偟奈慈胭~的收入,之前沒有入應(yīng)付賬款,我付款給另一方時(shí)要怎么入賬
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2019-08-08
老師,我們公司分了內(nèi)外帳,有部分無票的銷售在內(nèi)賬里就沒有申報(bào)稅費(fèi),那么這部分未交的稅費(fèi)可不可以做營業(yè)外收入貨其他業(yè)務(wù)收入,如不做收入,在內(nèi)賬里該如何處理
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2021-12-05
現(xiàn)有一集團(tuán)客戶,下屬子公司將未到期的應(yīng)收票據(jù)拿到集團(tuán)本部去貼現(xiàn),集團(tuán)本部在其中賺取貼現(xiàn)息,對于集團(tuán)本部此收入應(yīng)該沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用還是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?
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2014-10-18
用銀行存款購買原材料5000元,款項(xiàng)尚未支付是權(quán)責(zé)發(fā)生制收入或費(fèi)用還是收付實(shí)現(xiàn)制收入或費(fèi)用
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2024-01-06
老師,紙皮收入收了52塊錢,稅費(fèi)做賬怎么做?: 借:銀行存款 52 貸:其他業(yè)務(wù)收入52 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
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2023-10-06
想請教房地產(chǎn)預(yù)收收入,在填年報(bào)時(shí)銷售未完工產(chǎn)品的收入,是不是貸方累計(jì)數(shù)減去借方累計(jì)數(shù)呢
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2023-04-03
誤收多繳退完稅后,怎么在電子稅務(wù)局上開具收入退還書,或者怎么查看尚未銷號(hào)的收入退還書?
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2022-04-14
老師好,小規(guī)模企業(yè)成立以來公戶有收入,但是對方全都不要發(fā)票,我們就沒買稅盤,這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),如果我們做未開票收入,但是一直不買稅盤,有沒有風(fēng)險(xiǎn),謝謝
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2019-06-19
老師 請問湖北小規(guī)模納稅企業(yè) 住宿行業(yè) 在四月份為對方補(bǔ)開2019年12月及2020年1月的專票 納稅申報(bào)該如何操作 此收入已經(jīng)在第一季度報(bào)了未開票收入的
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2020-04-21
向客戶開票備注收美金2300,換算開票人民幣為15640,客戶未付款請問分錄怎么寫主營業(yè)務(wù)成本是人民幣金額15640嗎?那應(yīng)收賬款以美金入賬嗎?還是以人民幣入賬?
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2019-08-02
企業(yè)銀行存款日記賬余額為1825元,比銀行對賬單多1370元,經(jīng)筆 ,發(fā)現(xiàn)有以下達(dá)項(xiàng)及錯(cuò)誤記錄: (1)銀行代企業(yè)取貨款4900元,企業(yè)高未入 (2)銀行代付水電費(fèi)2450元,企業(yè)尚未入賬 (3)企業(yè)收入轉(zhuǎn)賬支票一張,價(jià)值10420元,尚未送交銀行 (4)企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票7500元,銀行尚未入賬 (5)企業(yè)將存款收入7800元記為8700元(記賬憑證無誤)劃線更正法 第貨幣責(zé) 【要求】(1)對于上述錯(cuò)賬,應(yīng)運(yùn)用何種錯(cuò)賬更正方法?請說明如何更正錯(cuò)賬
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2022-04-01
6月份支付房租物業(yè)費(fèi)電費(fèi)未收到發(fā)票,當(dāng)時(shí)記入“預(yù)付賬款-收款單位”里,10月份收到發(fā)票,才發(fā)現(xiàn)6-9月份未分?jǐn)偡孔馕飿I(yè)費(fèi),現(xiàn)在如何處理?10月份又收到11至4月份房租物業(yè)費(fèi)發(fā)票了,這回記入了“預(yù)付賬款-房租、物業(yè)費(fèi)”科目,11月份開始分?jǐn)偯吭碌姆孔馕飿I(yè)費(fèi),這樣做對吧?
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2017-11-14
請問之前開了2萬的發(fā)票,但只收到1萬的貨款,還有1萬未收到,這筆未收到的款項(xiàng)該怎么處理,掛壞賬嗎?
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2022-10-19
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