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6月份收到租金25000元,5%的稅率,小規(guī)模納稅人,月銷售額沒超過3萬,應免征增值稅,我填增值稅申報表時,填在12行,可是自動彈出本期免稅額是按3%的稅率的數(shù),自己把他改為按5%的免稅額,可以嗎
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2017-07-05
本期有代開了專票和普票,本期享受小微企業(yè)免征增值稅,填增值稅申報表里,小微企業(yè)免稅額是按代開的普票不含稅銷售額計算的嗎?代開的專票應納稅額是系統(tǒng)自己計算?
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2018-10-11
老師,怎么把每月系統(tǒng)導出明細里客戶名稱,產(chǎn)品名稱,數(shù)量,對應匯總到總表對應的月份里。圖一是4月份明細,要匯總到圖二匯總表4月份里,對應單位名稱,產(chǎn)品名稱
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2021-04-03
出口免稅申報,如3月4月5月的都在5月申報,那申報批次分別是01,02,03這樣對應每個月的嗎?
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2020-06-04
老師,那個稅控系統(tǒng)和技術維護費,我給認證抵扣了,那個表減免稅申報明細我填不含稅金額,然后那個稅額我填到本期認證相符且抵扣認證那里,可以嗎?還是認證了只能按認證的金額抵扣了
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2019-09-11
我正在做年度企業(yè)所得稅申報,提醒我這個,尊敬的納稅人,您小微的優(yōu)惠金額計算有誤,請您點擊并保存107040(減免所得稅優(yōu)惠明細表)享受小微優(yōu)惠!” 我實在不知道怎么改了 怎么改都提醒我這個
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2021-04-26
設備里面有辦公用品,辦公耗材、網(wǎng)絡監(jiān)控這些開一批,在申請表中,然后去稅務開明細?
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2017-03-07
請問什么情況下需要在納稅申報時填寫如圖所示的固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細表?
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2020-03-26
公司是免稅那申報企業(yè)所得稅的時候要填所得減免嗎
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2019-03-06
開了8000的發(fā)票減免稅額,我申報應該怎么填
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2018-06-26
老師您好,如果出口貿(mào)易公司,已經(jīng)報關的單據(jù)沒開出口免稅發(fā)票沒申報的話第二年需要怎么操作?
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2019-06-22
請教免稅申報是怎么申報?跟平時申報出口退稅不一樣嗎?
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2018-04-21
增值稅納稅申報表附列資料(二)本期進項稅額明細中第一大類(申報抵扣的進項稅額)和第四大類(其他)有關聯(lián)嗎
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2017-12-21
資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表這樣填對嗎?圖一是我賬上的科目余額表,圖二是稅務年報報表
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2020-05-18
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費,也就是非財政資金撥入的科研經(jīng)費,是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅
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2022-04-13
第二季度的國稅申報,小規(guī)模增值稅,本期數(shù),免稅銷售額數(shù)據(jù)是4517.78--(已經(jīng)申報錯誤數(shù)據(jù)),正確的數(shù)據(jù)是4521.84,第三季度國稅申報,小規(guī)模增值稅,本期數(shù),免稅銷售額的數(shù)據(jù)是=4月免稅銷售額+5月免稅銷售額+6月免稅銷售額??還是 第三季 本期數(shù) 免稅銷售額的數(shù)據(jù)是=4月免稅銷售額+5月免稅銷售額+6月免稅銷售-4517.78(第二季度錯誤申報的)+4521.84(第二季度正確的)??
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2017-10-18
年度所得稅申報中。期間費用明細表中的各項稅費需要填寫么?公司只有個人所得稅,如填寫,申報表A類中的管理費用和實際的管理費用不相符。
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2017-05-19
增值稅納稅申報表中申報抵扣進項稅額下面的進項稅額轉出項目下的 紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額,是什么意思,為什么要做進項稅轉出
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2017-02-12
老師,今年1月份申報個稅時被別人申訴了,已經(jīng)更改過報表了,需要調(diào)整企業(yè)所得稅報表中成本費用,這個調(diào)整是不是只有明年的匯算清繳才能調(diào)整?
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2021-08-05
請問,學校取得的收入,應是含稅收入,為何增值稅申報表中,自動計算的免稅額是直接收入*稅率?
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2020-04-24