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我公司如果2018年買來的電腦,當(dāng)時按16%個點抵扣了,現(xiàn)在要將它賣出,我公司可以開13%的增值稅專用票給對方抵扣嗎?
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2019-12-26
#提問#老師,本月要申報2月份的增值稅,稅務(wù)局增值稅申報中,增值稅申報表四中稅控盤維護(hù)費期末有余額,怎么辦???
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2020-03-02
老師,我是一般納稅人,11月份第一次開了一張增值稅普通發(fā)票,請問我這個月進(jìn)行增值稅一般納稅人申報時,需要填這張普通發(fā)票的金額嗎?如果要填,請問填在哪里,謝謝
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2018-12-10
每個月末都會結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那購買增值稅稅控盤全都抵扣做的“應(yīng)交增值稅——減免稅款”是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
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2020-04-16
我單位為一般納稅人,21年10月份欠繳增值稅10萬元,增值稅附加1萬元。21年11月份沒有業(yè)務(wù),21年12月份有進(jìn)項稅留抵12萬元。 現(xiàn)在22年1月份,準(zhǔn)備用留抵抵減欠稅,請問我這個留抵的進(jìn)項稅除能抵扣增值稅及滯納金外,能不能抵扣前欠的增值稅附加及其滯納金呢
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2022-01-22
加計抵減累計有余額,上月銷項稅額減去進(jìn)項稅額減去加計抵減上期余額減去上期留底稅額為負(fù)數(shù),請問上期加計抵減怎么做賬?然后這月把上期加計抵減余額調(diào)減了,請問這月調(diào)減加計抵減余額怎么做賬?然后上年度累計到上上月有增值稅留底稅額,但是上月抵減了增值稅留底稅額,怎么做賬?然后這個月發(fā)現(xiàn),上期留底稅額不能抵減,但是上期抵減了,這期又在申報表里面把不能上期不能留底的增值稅額進(jìn)行了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,該如何做賬?
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2021-07-03
老師你好,我的商業(yè)承兌匯票逾期后追索上手,如果他戶上有款可以自動扣么
1/2022
2021-11-30
老師我問個問題,這個月要想抵扣兩筆進(jìn)口增值稅,在新增報表時選擇所屬區(qū)間是不是就要一筆是2016年4月,一筆是2016年5月?。?/span>
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2016-04-19
轉(zhuǎn)結(jié)有未交增值稅是多交的,這個后面做么做平呢,下個月,抵扣的發(fā),分錄怎么寫
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2017-06-05
老師,請問下增值稅發(fā)票可以跨年抵扣嗎,我這個月開過來的發(fā)票可以放著明年1月再抵扣嗎?
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2016-12-21
請問,增值稅專票抵扣聯(lián)有點模糊需要重開嗎?
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2020-04-27
增值稅發(fā)票打印的時候第一聯(lián)忘記放上去了 導(dǎo)致抵扣聯(lián)是黑色的字 這樣的發(fā)票還可以用嗎
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2019-11-12
增值稅發(fā)票已開,發(fā)票未寄出,可以隔年抵扣嗎
1/1010
2015-12-22
我有個客戶,我們2016.3月給他們開了增值稅發(fā)票了,他都抵扣了,我怎么做費呢
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2016-12-30
開10萬增值稅發(fā)票出去,拿回7.5萬的抵扣發(fā)票,還需要交多少稅
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2019-12-09
請問下,你知道購進(jìn)的固定資產(chǎn)分兩年抵扣,分錄怎么寫嗎?:固定資產(chǎn)100萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)100*17%*0.6 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)100*17%*0.4 貸銀行存款 抵扣剩余部分時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)100*17%*0.4 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)100*17%*0.4 是這樣嗎
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2016-08-01
跨月的增值稅專票,對方退票了,沒有抵扣,這個月該怎么處理
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2022-04-06
你好,王老師,請問一下,我們老板幫員工買了3臺洗衣機(jī)但是開了增值稅發(fā)票,能不能抵扣?
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2019-09-02
增值稅抵扣聯(lián)是裝訂在原始憑證里 還是另外裝訂保存
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2022-05-19
老師 請問去年12月增值稅發(fā)票開完發(fā)現(xiàn)錯了,未抵扣,給拿回來了,我現(xiàn)在22年1月了能怎么處理?
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2022-01-20