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9)銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為400000元,款項(xiàng)已存入銀行。銷(xiāo)售產(chǎn)品的實(shí)際成本為150000元。
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2023-06-16
紅字增值稅發(fā)票開(kāi)具需要向稅局提交申請(qǐng)嗎?是在網(wǎng)上提交申請(qǐng)還是要去辦稅大廳?
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2018-01-22
從本地購(gòu)進(jìn)a材料100噸,每噸1000元增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的貸款為十萬(wàn)元,增值稅為13000元,款項(xiàng)采用商業(yè)匯票結(jié)算材料已驗(yàn)收入庫(kù)
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2022-12-09
增值稅專(zhuān)用發(fā)票有負(fù)數(shù)怎么做賬呢
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2024-06-12
5日.遠(yuǎn)洋公司以新建廠(chǎng)房棟向本 企業(yè)投資,評(píng)估價(jià)值1500000元(含稅,增值稅稅率為9%,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票)。
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2020-05-05
公司從供貨單位購(gòu)入一批甲材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款358000元,增值稅稅率為13%,材料未到,款項(xiàng)未付。
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2022-06-28
5月開(kāi)增值稅發(fā)票金額開(kāi)了2832元,實(shí)開(kāi)2138元在6月開(kāi)紅單沖減,5月的怎么做分錄
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2020-06-03
18.20日,出售701和702兩種材料,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明:701"材料200千克,每千克65元,增值稅稅額1690元;702材料100千克,每千克70元,增值稅稅額910元。價(jià)稅款已全部收到,存入銀行
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2022-12-05
個(gè)體工商戶(hù)想開(kāi)增值稅發(fā)票,需要什么手續(xù)
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2015-12-19
(3)5月12日,企業(yè)接受某單位投入的不需要安裝的機(jī)床一臺(tái),雙方投資協(xié)議約定 按其凈值140000元確認(rèn)設(shè)備價(jià)值,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅稅率13%,機(jī)床已交付生產(chǎn)車(chē)間使用。
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2022-05-31
第一次購(gòu)買(mǎi)金穗盤(pán)等費(fèi)用,在申報(bào)時(shí)可以全額扣除,但開(kāi)具的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我要勾選認(rèn)證認(rèn)證嗎,如果要勾選認(rèn)證,財(cái)務(wù)賬以及增值稅申報(bào)怎么處理?
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2019-01-05
6日, 公司從紅河工廠(chǎng)購(gòu)進(jìn) 甲材料100千克,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明材料價(jià)款68 000元,增值稅稅率16%,貨款暫欠,材料尚未驗(yàn)收入庫(kù)。
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2020-05-14
(1)7月3號(hào),從證券公司購(gòu)入1000股,市價(jià)14元(含已宣告未發(fā)放的現(xiàn)金股利2元),另支付交易費(fèi)200元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票12元 (2)7月10日,收到現(xiàn)金股利 (3)7月31日,市價(jià)為16元 (4)8月31日,市價(jià)為10元 (5)10月9日,出售價(jià)款為17元 (6)10月31日,計(jì)算轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
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2022-06-06
電子增值稅普通發(fā)票沒(méi)有寫(xiě)上電話(huà)號(hào)碼可以用嗎
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2023-01-19
住宿服務(wù)類(lèi) 增值稅普通發(fā)票 數(shù)量那一行 沒(méi)寫(xiě)單位可以么? 金額 數(shù)量都有寫(xiě) 1千多的發(fā)票
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2023-04-21
2月份開(kāi)的增值稅普通發(fā)票,4月份能作廢嗎,作廢后增值稅申報(bào)繳稅嗎
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2021-04-11
發(fā)生銷(xiāo)貨退回,購(gòu)貨方是不是應(yīng)該到稅務(wù)機(jī)關(guān)請(qǐng)求開(kāi)具“進(jìn)貨退出或索取折讓證明單”交給我們作為開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票的依據(jù)?現(xiàn)在是不是還要這樣子操作?
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2017-02-27
隔月增值稅普通發(fā)票需要重開(kāi),免稅金額以?xún)?nèi)可以不紅沖直接開(kāi)具嗎?
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2023-05-23
接受某公司投入材料實(shí)際成本,提供增值稅專(zhuān)用發(fā)票,材料已入庫(kù),
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2024-01-06
我司甲方已同意我司分包,幾個(gè)前我司進(jìn)場(chǎng)施工,后因每些原因,合同主體改變,不由我司分包,現(xiàn)材料方供我司石油,已開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并有1份專(zhuān)票己認(rèn)證抵扣,有1份還未認(rèn)證抵扣,現(xiàn)對(duì)方不同意沖紅,怎么處理為好,請(qǐng)指教!
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2023-12-04