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老師,我有一筆到公賬的款15000,未開發(fā)票之前做無票的主營業(yè)務(wù)收入的,但是報(bào)稅的時(shí)候我忘記申報(bào)增值稅了,現(xiàn)在要怎么處理比較好
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2022-01-28
開發(fā)票時(shí):借:應(yīng)收賬款-明明公司400。 貸:主營業(yè)務(wù)收入366.97。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-33.02。 收到款時(shí):借:銀行存款400,。 貸:應(yīng)收賬款_小麗公司400。 收到這筆款是開發(fā)票的款,但是應(yīng)收賬款的明細(xì)科目不一致會影響凈利潤總額嗎
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2020-07-23
這個(gè)月收款,下個(gè)月開票 那么這個(gè)月分錄是寫,借銀存,貸預(yù)收賬款,下個(gè)月分錄寫借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)?還有,如果這個(gè)月開票了,但是發(fā)票開錯(cuò)了,下個(gè)月紅沖,那么這筆分錄要做進(jìn)賬里面,還是不用做
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2016-10-21
我們是服務(wù)行業(yè) ,無票收入 .發(fā)現(xiàn)19年多確認(rèn)了收入 借:應(yīng)收帳款10600 貸 主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅600。我20年應(yīng)該怎么調(diào)整 涉及到的附加稅 所得稅 增值稅怎么調(diào)整 實(shí)際19年這個(gè)收入10600是沒有的
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2020-02-19
企業(yè)收到個(gè)人在轉(zhuǎn)向公司的主營業(yè)務(wù)收入,可以開具個(gè)人抬頭的發(fā)票或者收據(jù)給他客戶嗎 企業(yè)開出收據(jù),在那些定義里面也是需要繳納增值稅?
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2020-06-23
企業(yè)將自己生產(chǎn)的產(chǎn)品用于自行建造職工活動室,該批產(chǎn)品的成本為27萬,計(jì)稅價(jià)格為34萬元。貸方為什么不是主營業(yè)務(wù)收入而是庫存商品了
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2021-12-19
工商年報(bào)里報(bào)關(guān)信息,年初所有者權(quán)益,要我們填速動比率,請問這個(gè)速凍比率怎么計(jì)算?還有營業(yè)利潤讓我們填流動比率是不是營業(yè)利潤除以主營業(yè)務(wù)收入?
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2018-05-18
請問通信設(shè)備研發(fā)銷售和軟件開發(fā)銷售的公司的技術(shù)服務(wù)收入,匯算清繳是不是填報(bào)在“(一)主營業(yè)務(wù)收入-2.提供勞務(wù)收入”一欄里?A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表
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2020-03-17
老師 之前會計(jì) 銷售憑證中借記庫存現(xiàn)金 47貸記庫存商品38 紅字借記銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)9 這是瞎寫的吧 這是內(nèi)賬, 正確的是借記庫存現(xiàn)金 貸記主營業(yè)務(wù)收入 借記銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 貸記庫存現(xiàn)金 是這樣的嗎
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2022-03-21
采購環(huán)節(jié)營運(yùn)資金=原材料存貨+預(yù)付賬款-應(yīng)付賬款-應(yīng)付票據(jù) 采購環(huán)節(jié)營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)收入/采購環(huán) 節(jié)營運(yùn)資金 采購環(huán)節(jié)營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期=360/采購環(huán)節(jié)營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)率
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2024-04-11
老師,報(bào)廢車回收公司,收購時(shí):借:庫存商品,貸:銀行存款;出貨時(shí):借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入;然后呢,庫存商品怎么沖回
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2022-02-09
老師你好,我們補(bǔ)交了之前的收入,會計(jì)上面做的沖減當(dāng)月主營業(yè)務(wù)收入,我申報(bào)增值稅,按照哪個(gè)金額申報(bào)呦
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2022-03-11
我不明白,應(yīng)收票據(jù)的賬務(wù)處理的應(yīng)收票據(jù)的第二小條印銷售產(chǎn)品提供勞務(wù)取得那個(gè)貸方為什么是主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)
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2022-03-24
老師,你好!開票的稅號錯(cuò)誤隔月退回來了。我需要開紅票。當(dāng)時(shí)做收入的時(shí)候借方:應(yīng)收賬款,貸方:主營業(yè)務(wù)和收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值說-銷項(xiàng)稅額?,F(xiàn)在開紅票,分錄是借方:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)),貸方:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)),應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)),對嗎?或者借方:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸方:應(yīng)收賬款,這樣也可以嗎?謝謝!
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2019-12-16
公司是商鋪出租以收取房租租金為主營業(yè)務(wù)收入的,這個(gè)房產(chǎn)稅是怎么征收的?從租和從價(jià)這兩種是怎么計(jì)算的?土地增值稅是怎么征收計(jì)算了?
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2017-07-13
你好,老師。我們是人力資源公司,幫別的人力資源公司注冊公司,我們給對方開了專票,收到1000元。這個(gè)能確認(rèn)我們的主營業(yè)務(wù)收入嗎,還是做到管理費(fèi)用里面呢
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2019-08-26
我們是施工企業(yè),收到客戶的驗(yàn)工計(jì)價(jià)單的時(shí)候同時(shí)開具發(fā)票給對方 我分錄到底是應(yīng)該做 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算 還是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入
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2019-02-28
借:銀行存款 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 怎么填制記賬憑證
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2019-10-12
老師你好,請問來料加工企業(yè),只收取加工費(fèi),雙方也都不開票,加工費(fèi)直接記入主營業(yè)務(wù)收入,期間所產(chǎn)生的工人工資和送貨所產(chǎn)生的工人旅差費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用可以嗎,
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2016-11-03
一個(gè)憑證,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi),需要指定現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目嗎
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2018-08-17