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合伙企業(yè)個(gè)人所得稅金所得核定是每季度申報(bào),因?yàn)橛泻脦讉€(gè)合伙人,這個(gè)怎么報(bào)?
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2020-01-14
老師,企業(yè)所得稅的年度匯算申報(bào)表上的,資產(chǎn)總額平均值跟第4季度的企業(yè)預(yù)繳表的資產(chǎn)總額平均值不一樣,問題大嗎
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2024-04-29
去年前三個(gè)季度有利潤(rùn)預(yù)繳了一點(diǎn)所得稅,享受了小微企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠,四季度報(bào)表全年又虧損了四季度所得稅報(bào)表所得稅減免金額為0,現(xiàn)在匯算清繳所得稅報(bào)表減免所得稅金額是填三季度那個(gè)數(shù)還是填0
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2019-05-12
老師,一般小規(guī)模的季度未到30萬的要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎
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2019-04-15
增值稅的月度和季度申報(bào)表,以及企業(yè)所得稅的季度申報(bào)表,都分別要填寫哪些附表呢?不用填寫的那些附表是不是都要按保存按鈕保存一下空表呢?
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2022-05-20
彌補(bǔ)以前年度虧損,申報(bào)的時(shí)候是不是只有申報(bào)第二年的第一季度所得稅時(shí)才能填,平時(shí)同一年度內(nèi)的每個(gè)季度不用填是嗎?
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2017-04-14
申報(bào)7.1至9.31的季度所得稅是指1-9的數(shù)據(jù)嗎?
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2018-10-10
我是消防工程公司。目前我公司利潤(rùn)超過三百萬了!季度所得稅申報(bào)不能享受小微企業(yè)所得稅減免了。要怎么調(diào)減下來呢?請(qǐng)問老師
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2020-01-03
老師,根據(jù)我前面的這個(gè)問題, 請(qǐng)問一下,如果有銷售,沖銷彌補(bǔ)以前年度虧損的話,那么本季度所得稅是否需要先計(jì)提,再?zèng)_銷啊? 還是直接就不計(jì)提?
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2023-10-14
請(qǐng)問老師,申報(bào)季度所得稅的A類報(bào)表第八項(xiàng)有個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損填的是上個(gè)季度的虧損值嗎?
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2020-10-12
老師,現(xiàn)在在申報(bào)第四季度所得稅,在作賬的時(shí)候,本來計(jì)提需要交7000元的稅。但是,在申報(bào)的時(shí)候,有彌補(bǔ)以前年度虧損失,只需要交約5000元的稅,請(qǐng)問賬務(wù)處理,需要做什么分錄?謝謝!
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2021-01-09
考試您好,我16年企業(yè)所得稅多繳了3000多,我17年第二季度需要繳納所得稅,我就把去年多交的3000多填下列表里了,為什么現(xiàn)實(shí)減成功了,一申報(bào)的時(shí)候還是第二季度需要交的所得稅6000多,怎么沒抵繳呢老師。什么原因呢 第二季度應(yīng)該交2525.1為什么一申報(bào)還是6000多
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2017-07-09
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
甘老師,您好,我想問下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問答老師跟我說匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
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2018-01-12
老師:公司去年在同省的不同市成立了一家獨(dú)立核算的分公司,請(qǐng)問每個(gè)季度所得稅申報(bào)是不是需要總公司匯總,填寫企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表,分配后分公司按照分配額申報(bào)所得稅?
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2019-07-27
可以有償幫忙做年度企業(yè)所得稅匯算清繳不?
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2017-03-01
抽查補(bǔ)交上年度的企業(yè)所得稅 如何賬務(wù)處理
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2019-06-12
怎么統(tǒng)計(jì)2019年度企業(yè)所得稅匯算清繳的數(shù)據(jù)
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2020-05-08