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老師您好,小規(guī)模納稅人的居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅季度申報(bào),一定要申報(bào)嗎
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2019-04-20
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)表的預(yù)繳方式怎么從按照實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳改為\'按照上一納稅年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳啊
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2022-04-07
2017年企業(yè)所得稅還沒(méi)有匯算清繳,但是現(xiàn)在報(bào)2018年第一季度企業(yè)所得稅的季報(bào),可以彌補(bǔ)虧損嗎
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2018-04-03
一月份一般納稅人申報(bào)企業(yè)所得稅是填幾月份的 ,還有小規(guī)模納稅人季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表填哪幾個(gè)月。還有企業(yè)所得稅
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2017-01-11
小規(guī)模企業(yè),一直沒(méi)有員工和法人的工資。即使季度申報(bào)企業(yè)所得利潤(rùn)幾十塊錢情況下,個(gè)人所得稅也是零申報(bào)是不
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2023-10-07
小微企業(yè)申報(bào)季度企業(yè)所得稅,利潤(rùn)總額是28萬(wàn),,填完申報(bào)表,會(huì)直接按減免以后的數(shù)出來(lái)數(shù)據(jù)嗎?所得稅是不是就是7000
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2023-03-15
如果我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是醫(yī)院醫(yī)療收入, 請(qǐng)問(wèn)房屋租金可以入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嘛?
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2020-02-17
本年第二季度所得稅納稅申報(bào)A表本年累計(jì)數(shù)我填成本季累計(jì)說(shuō)了,已經(jīng)繳稅扣款,這個(gè)怎么處理修改呀?
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2018-07-08
不是高新企業(yè) 小規(guī)模企業(yè),屬于軟件開發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣等行業(yè), 研發(fā)費(fèi)用如何填年報(bào) A100000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(A類) A107010免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表 A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表
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2024-05-28
這個(gè)季度的利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是1491.3,營(yíng)業(yè)收入是31693.24,上一年度這個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)填寫,是不是這樣填寫就可以了
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2019-04-08
專業(yè)合作社,申報(bào)19年企業(yè)所得稅年報(bào),企業(yè)所得屬于免稅,收入減免應(yīng)該填寫到哪個(gè)表里
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2020-05-13
高興技術(shù)企業(yè),季度申報(bào)所得稅,所得稅表第九行實(shí)際利潤(rùn)200萬(wàn),問(wèn)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行35萬(wàn)怎么算出來(lái)的,謝謝
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2020-04-21
小微企業(yè)季度申報(bào)所得稅,營(yíng)業(yè)成本可以包括期間費(fèi)用嗎
1/1262
2019-04-10
18年虧損,19年第一季度盈利,預(yù)繳企業(yè)所得稅,可以彌補(bǔ)以前年度的虧損嗎?
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2019-04-13
5月匯算清繳交企業(yè)所得稅的時(shí)候當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月扣錢,借:所得稅費(fèi)用199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:應(yīng)交所得稅199.68貸:銀存199.68 然后6月發(fā)現(xiàn)做賬不對(duì)然后做調(diào)整 借:所得稅費(fèi)用199.68(紅字)貸:應(yīng)交所得稅199.68(紅字)借:以前年度損益調(diào)整199.68貸:應(yīng)交所得稅199.68借:未分配利潤(rùn)199.68貸:以前年度損益調(diào)整199.68 他的報(bào)表從6月就不平,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)賬呢?
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2019-11-06
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額3568,計(jì)算的所得稅費(fèi)用892是我這個(gè)季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報(bào)表里面反應(yīng)出來(lái)的就是減彌補(bǔ)以前年度虧損3568,實(shí)際利潤(rùn)額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個(gè)季度的所得稅實(shí)際交不交呢
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2019-07-07
季度企業(yè)所得稅中的主表中的 利潤(rùn)總額填的是本年累計(jì)金額還是三個(gè)累計(jì)金額
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2018-10-10
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅怎么計(jì)算?《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第87條的規(guī)定,企業(yè)可以享受自項(xiàng)目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入的納稅年度起,第1-3年免征企業(yè)所得稅,第4-6年減半征收企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。<br>某公司計(jì)劃于2020年11月開始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),當(dāng)年預(yù)計(jì)會(huì)有虧損,從2021-2026年度,每年預(yù)計(jì)應(yīng)納稅所得分別為100萬(wàn)元、500萬(wàn)元、800萬(wàn)元、1000萬(wàn)元、1500萬(wàn)元、2000萬(wàn)元。<br>請(qǐng)計(jì)算從2020-2026年度,該公司應(yīng)當(dāng)繳納多少企業(yè)所得稅?
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2022-06-01
2020年6月2日,稅務(wù)機(jī)關(guān)在審查某公司的納稅申報(bào)情況過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)該公司2018年的某項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不符合獨(dú)立交易原則,少繳納企業(yè)所得稅30萬(wàn)元(企業(yè)未按照規(guī)定提供同期資料和其他相關(guān)資料)。該公司于2020年6月10日補(bǔ)繳了該稅款。對(duì)該公司補(bǔ)繳稅款應(yīng)加收利息()萬(wàn)元。(假設(shè)中國(guó)人民銀行公布的同期人民幣貸款基準(zhǔn)年利率為5.5%)應(yīng)加收的利息=30×(5.5% 5%)÷365×(365 10)=3.24(萬(wàn)元)。請(qǐng)問(wèn)按照稅款所屬納稅年度中國(guó)人民銀行公布的與補(bǔ)稅期間同期的人民幣貸款基準(zhǔn)利率加5個(gè)百分點(diǎn)計(jì)算,這句話怎么理解?按什么時(shí)候公布的利率加5%計(jì)算利息?
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2021-05-17
以前年度繳納企業(yè)所得稅今年稅務(wù)局讓做了抵稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
1/1055
2020-11-11