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分公司來總公司開會產(chǎn)生的工作餐費和住宿費,總公司該計入業(yè)務(wù)招待費還是差旅費呢
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2019-06-26
老師,您好,我們是住宿業(yè)酒店,招商局獎勵了1萬,這筆款我記到那個科目,需要繳納什么稅?
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2019-04-15
每個月固定的和工資一起發(fā)放的差旅費補貼,話費補貼,伙食補貼,住宿補貼需要發(fā)票的嗎?
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2017-05-26
老師,外地差旅費,兩天車費及住宿費有票585.28元,伙食費無票一天報100共200,能在稅前扣除嗎
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2019-07-14
老師,我們主營住宿、餐飲、場地租賃,我們工程部采購維修用材料,我這么做分錄合適嗎?謝謝
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2020-07-01
建筑房地產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)生的營銷品牌發(fā)布會中產(chǎn)生的餐費,酒水還有住宿費如何做賬務(wù)處理?
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2018-06-15
是不是通話補貼,交通補貼,住宿補貼。只要員工可以提供發(fā)票過來都不用交個人所得稅呢?
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2018-03-05
建筑行業(yè)項目工程安裝部出差過路費,餐飲,住宿費,車輛使用費(自己開車)。會計分錄怎么做
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2021-07-01
職工住宿發(fā)生的物業(yè)管理費,如果物業(yè)開具的是增值稅專用發(fā)票,為什么不能抵扣增值稅?
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2020-11-07
老師,公司租了一套酒店寫字樓,酒店開的發(fā)票是住宿費普票,做賬分錄怎么做?一個月2000元
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2023-03-07
老師,您好。我們公司關(guān)于費用報銷,有自己的規(guī)定。比如,出差住宿按每晚200計算報銷??墒菃T工出差每次拿回的住宿發(fā)票,有低于200的,也有高于200的,這種情況我們都以200計算報銷。那么關(guān)于報銷金額與發(fā)票金額不一致,怎么處理?
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2020-07-27
如家酒店為增值稅一般納稅人,2019年12月提供住宿服務(wù)取得的含稅價53萬元,出租上月購進一處房產(chǎn),取得含稅租金是10萬元,已知:酒店的住宿服務(wù)稅率為6%,不動產(chǎn)租賃服務(wù)9%,求該酒店的當月銷項稅額是多少?這題怎么算?
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2020-07-07
我想咨詢一下,我們單位請外單位的人來講課,給他們講課費,差旅費和住宿費一起包含在講課費里了?,F(xiàn)在要不要給他們申報個人所得稅呢,如果申報,講課費包含了住宿費和差旅費嗎?一個人2000左右,按照什么申報呢
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2022-04-06
老師您好,我公司制定了差旅費報銷標準,其中的住宿費規(guī)定,如果沒有取得發(fā)票,就報銷限額的70%,差旅費中的伙食費規(guī)定報銷60元/天。這個70%的住宿,和這個伙食費,都是沒有發(fā)票的,請問,匯繳時需要納稅調(diào)增嗎?謝謝老師。
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2020-04-27
老師,一般納稅人取的餐飲專票是不能抵扣的,對嗎?但住宿專票可以抵扣對嗎?如果住宿和餐飲開在同一發(fā)票上認證后需要將餐飲進項轉(zhuǎn)出對嗎?如開具發(fā)票開具會議費可以抵扣進項嗎?需要有什么附件備查?謝謝!
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2019-05-13
只有一張住宿2天增值稅發(fā)票38.45稅率6%,借款單1000不付227.5,動車票兩張往返一共560,差旅費報銷單中車船票597.5住宿三天680,出租車專用發(fā)票37.5,那么分錄中借:管理費用1192.77 應交稅費應交增值稅為何是84.73 貸:庫存現(xiàn)金227.5 其他應收款1277.5
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2019-09-30
小規(guī)模納稅人,上個月我們公司人員有人出差,結(jié)果住宿費開了好幾張專用發(fā)票過來,我應該怎么處理?還有就是有幾張專用發(fā)票上面的地址開錯了。因為是住宿發(fā)票開的專票,都是外地好幾個地方的,又跨月了,要怎么處理?
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2017-08-03
老師好,我們在外地舉辦了一個產(chǎn)品展銷會,這個費用是做到業(yè)務(wù)宣傳費嗎?展銷會員工的交通費、住宿費、餐費做什么費用?另外我們還從關(guān)聯(lián)公司借用2個員工參與此次展銷會,這2個員工的交通費、住宿費、餐費可以報銷嗎
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2019-12-26
新來的一個員工報銷住宿費,但是我們平時發(fā)工資是轉(zhuǎn)款給勞務(wù)公司再轉(zhuǎn)發(fā)給員工的,所以賬上是管理費用-勞務(wù)費,可以入賬管理費用-住宿費或者租賃費嗎,賬上沒設(shè)立應付職工薪酬是不可以設(shè)福利費這項是吧
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2020-06-02
在3月份預提了16萬的差旅費,現(xiàn)在老板說讓旅行社幫忙打印發(fā)票(內(nèi)容寫綜合服務(wù),然后在備注上寫:機票,住宿費,打車費)這樣的發(fā)票拿來我能不能沖之前的預提費用呢?本來說打一些機票,但出差沒有住宿費的太不真實了。
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2017-10-10