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判斷題 8、企業(yè)對(duì)于出借包裝物的成本的攤銷計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本。( ) 9、采用計(jì)劃成本核算原材料的時(shí)候,主要設(shè)置“原材料”、“在途物資”等科目。( ?。?10、根據(jù)謹(jǐn)慎性要求企業(yè)可以合理估計(jì)可能發(fā)生的損失和費(fèi)用,因此企業(yè)可以任意提取各種準(zhǔn)備。( ?。?/span>
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2020-01-02
發(fā)行債券,用于生產(chǎn)線的建設(shè),什么時(shí)候計(jì)入制造費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用和在建工程呢?
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2016-01-22
老師,我們是投資公司,投資建造一家醫(yī)院,那前期開辦費(fèi)、建筑物、固定資產(chǎn)都是歸集在建工程,后面再轉(zhuǎn)長(zhǎng)期股權(quán)投資嗎?這中間有什么稅要交嗎?
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2021-06-08
?老師,這道題為什么退貨增加了“在途物資”呢,而不是沖減應(yīng)付賬款?借:庫存商品 -29950 貸:商品進(jìn)銷差價(jià) -9950 應(yīng)付賬款 -20000,前期購入都是掛在應(yīng)付賬款上的。
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2016-04-07
我采購的原材料,入到在建工程的話,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?怎樣做賬才能不轉(zhuǎn)出進(jìn)銷項(xiàng)呢?如下面分錄 (1)材料入庫時(shí): 借:原材料 1200000 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 204000 貸:銀行存款 1404000 (2)工程領(lǐng)用材料時(shí) 借:在建工程 1404000 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 20400
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2022-09-16
2、 單選 企業(yè)每期期末需要對(duì)到期一次還本付息的長(zhǎng)期借款計(jì)提利息,對(duì)其中應(yīng)當(dāng)予以資本化的部分,下列會(huì)計(jì)處理正確的是( )。 (2分) A 借記“在建工程”科目,貸記“長(zhǎng)期借款”科目 B 借記“在建工程”科目,貸記“應(yīng)付利息”科目 C 借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,貸記“應(yīng)付利息”科目 D 借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,貸記“長(zhǎng)期借款”科目 為什么A答案對(duì)
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2020-03-30
企業(yè)要在建一項(xiàng)目,發(fā)生的前期的勘察設(shè)計(jì)費(fèi),可行性評(píng)估費(fèi),及圖紙?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)等應(yīng)在哪個(gè)科目行核算?能否計(jì)入在建工程成本,請(qǐng)大俠幫偶一下,謝謝了
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2014-09-16
老師,你好。在建工程進(jìn)度款入賬是這樣的吧:借 在建工程 貸 其他應(yīng)付款 款付后這樣入賬的吧:借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 問題是:當(dāng)時(shí)工程支付申請(qǐng)表沒有給我,我進(jìn)度款忘記入賬了,這點(diǎn)怎么補(bǔ)入?
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2021-04-03
老師,我們公司是建筑公司,去年買了塊地,建商品房,我看之前的會(huì)計(jì),將前期的付施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)用,付個(gè)人包工頭工程費(fèi)用都計(jì)入了在建工程科目,對(duì)嗎?
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2022-05-16
請(qǐng)問老師,題目意思大概是公司購了一臺(tái)需要安裝的設(shè)備100000元,款項(xiàng)已經(jīng)銀行轉(zhuǎn)賬支付了,后來安裝時(shí)支付了安裝費(fèi)500元,現(xiàn)金支付的,設(shè)備安裝好了,分錄可以寫成如下這樣不?謝謝 借:在建工程 100000 貸:銀行存款 100000 借:固定資產(chǎn) 100500 貸:在建工程 100000 庫存現(xiàn)金 500
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2020-06-13
應(yīng)由在建工程、無形資產(chǎn)負(fù)擔(dān)的短期職工薪酬、計(jì)入建造固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)成本。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,怎么做,借在建工程和研發(fā)支出嗎?
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2018-01-09
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算,發(fā)出材料采用全月一次加權(quán)平均法計(jì)價(jià),20í5年初B材料結(jié)存500千克,實(shí)際成本20 000元。 要求:根據(jù)相關(guān)資料,回答下列問題。 1月12日,從外地購入B材料600千克,價(jià)款為24 000元,增值稅額為4 080元。雙方商定采用商業(yè)承兌匯票方式支付貨款,付款期限為3個(gè)月,材料已驗(yàn)收入庫。甲公司所做的會(huì)計(jì)處理,正確的是( )。 A.借:在途物資 24 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 4 080 貸:銀行存款
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2022-10-16
關(guān)于上午政府投入問題,假如符合財(cái)稅(2011)70號(hào)文件的情況下能否這樣處理業(yè) 務(wù):財(cái)政撥入時(shí), (1)借:銀行存款 100萬元 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 100萬元 (2)基本建設(shè)領(lǐng)用時(shí),借:在建工程 100萬元 貸:銀行存款 100萬元 (3) 工程完工時(shí), 借:固定資產(chǎn)—某某房產(chǎn) 100萬元
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2017-04-03
老師,我們?cè)诮ň频晷枰徺I安裝一個(gè)消防水箱,跟對(duì)方公司簽定合同,購買設(shè)備包安裝,可對(duì)方只有開增值稅普通發(fā)票,這樣我們能入在建工程嗎
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2015-10-26
我公司有一個(gè)自建房產(chǎn),前期費(fèi)用全通過在建工程核算,但有一些支出沒有取得增值稅發(fā)票,現(xiàn)在建成之后房產(chǎn)評(píng)估價(jià)格比在建工程賬面價(jià)格高,這個(gè)該以哪個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?
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2020-06-02
老師,我們公司的廠房還在建,四月份收到一張專用發(fā)票當(dāng)月錢已付,但是抵扣聯(lián)沒有認(rèn)證,我做了借:在建工程 貸:銀行存款 到了6月我把發(fā)票認(rèn)證掉了,這個(gè)賬我該怎么做,我們領(lǐng)導(dǎo)說可以做管理費(fèi)用了,我還是不太明白
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2016-06-28
單位和金鵬公司定制一份工程合同,車間污水處理施工合同,合同總價(jià)43萬,先預(yù)付36萬 預(yù)付36萬 借:應(yīng)付賬款-南京金鵬 貸:銀行存款36萬 現(xiàn)在收到發(fā)票36萬 借:在建工程36萬 貸:應(yīng)付賬款36萬 余款工程結(jié)束后來發(fā)票在付 支付7萬 借:應(yīng)付賬款-南京金鵬7萬 貸:銀行存款7萬 收到發(fā)票借:在建工程7萬 貸:應(yīng)付賬款7萬 借:固定資產(chǎn)43萬 貸:在建工程43萬 這樣的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的吧
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2017-02-09
請(qǐng)問老師這道題不是應(yīng)該視同銷售嗎?借:在建工程116貸:庫存商品(成本價(jià))100應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)16
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2019-05-02
裝修購入材料,先是某股東出錢支付,分錄借:在建工程-直接成本-裝修材料,貸:其他應(yīng)付款-某股東(對(duì)嗎?)之后抵股東的實(shí)收資本分錄?
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2016-09-12
第四筆業(yè)務(wù)老師我是這樣做的 借:原材料-A 22 000 -B 33 000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 450 貸:在途物資-A 20 000 -b 30 000 銀行存款 5 400 這樣編是否有誤,可否指點(diǎn)一二
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2020-12-13