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判斷題 8、企業(yè)對(duì)于出借包裝物的成本的攤銷計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本。( ) 9、采用計(jì)劃成本核算原材料的時(shí)候,主要設(shè)置“原材料”、“在途物資”等科目。( ?。?10、根據(jù)謹(jǐn)慎性要求企業(yè)可以合理估計(jì)可能發(fā)生的損失和費(fèi)用,因此企業(yè)可以任意提取各種準(zhǔn)備。( ?。?/span>
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2020-01-02
發(fā)行債券,用于生產(chǎn)線的建設(shè),什么時(shí)候計(jì)入制造費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用和在建工程呢?
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2016-01-22
老師,我們是投資公司,投資建造一家醫(yī)院,那前期開辦費(fèi)、建筑物、固定資產(chǎn)都是歸集在建工程,后面再轉(zhuǎn)長(zhǎng)期股權(quán)投資嗎?這中間有什么稅要交嗎?
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2021-06-08
?老師,這道題為什么退貨增加了“在途物資”呢,而不是沖減應(yīng)付賬款?借:庫(kù)存商品 -29950 貸:商品進(jìn)銷差價(jià) -9950 應(yīng)付賬款 -20000,前期購(gòu)入都是掛在應(yīng)付賬款上的。
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2016-04-07
我采購(gòu)的原材料,入到在建工程的話,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?怎樣做賬才能不轉(zhuǎn)出進(jìn)銷項(xiàng)呢?如下面分錄 (1)材料入庫(kù)時(shí): 借:原材料 1200000 應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 204000 貸:銀行存款 1404000 (2)工程領(lǐng)用材料時(shí) 借:在建工程 1404000 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 20400
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2022-09-16
2、 單選 企業(yè)每期期末需要對(duì)到期一次還本付息的長(zhǎng)期借款計(jì)提利息,對(duì)其中應(yīng)當(dāng)予以資本化的部分,下列會(huì)計(jì)處理正確的是( )。 (2分) A 借記“在建工程”科目,貸記“長(zhǎng)期借款”科目 B 借記“在建工程”科目,貸記“應(yīng)付利息”科目 C 借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,貸記“應(yīng)付利息”科目 D 借記“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,貸記“長(zhǎng)期借款”科目 為什么A答案對(duì)
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2020-03-30
企業(yè)要在建一項(xiàng)目,發(fā)生的前期的勘察設(shè)計(jì)費(fèi),可行性評(píng)估費(fèi),及圖紙?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)等應(yīng)在哪個(gè)科目行核算?能否計(jì)入在建工程成本,請(qǐng)大俠幫偶一下,謝謝了
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2014-09-16
老師,你好。在建工程進(jìn)度款入賬是這樣的吧:借 在建工程 貸 其他應(yīng)付款 款付后這樣入賬的吧:借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 問題是:當(dāng)時(shí)工程支付申請(qǐng)表沒有給我,我進(jìn)度款忘記入賬了,這點(diǎn)怎么補(bǔ)入?
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2021-04-03
老師,我們公司是建筑公司,去年買了塊地,建商品房,我看之前的會(huì)計(jì),將前期的付施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)用,付個(gè)人包工頭工程費(fèi)用都計(jì)入了在建工程科目,對(duì)嗎?
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2022-05-16
請(qǐng)問老師,題目意思大概是公司購(gòu)了一臺(tái)需要安裝的設(shè)備100000元,款項(xiàng)已經(jīng)銀行轉(zhuǎn)賬支付了,后來(lái)安裝時(shí)支付了安裝費(fèi)500元,現(xiàn)金支付的,設(shè)備安裝好了,分錄可以寫成如下這樣不?謝謝 借:在建工程 100000 貸:銀行存款 100000 借:固定資產(chǎn) 100500 貸:在建工程 100000 庫(kù)存現(xiàn)金 500
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2020-06-13
應(yīng)由在建工程、無(wú)形資產(chǎn)負(fù)擔(dān)的短期職工薪酬、計(jì)入建造固定資產(chǎn)或無(wú)形資產(chǎn)成本。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,怎么做,借在建工程和研發(fā)支出嗎?
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2018-01-09
關(guān)于上午政府投入問題,假如符合財(cái)稅(2011)70號(hào)文件的情況下能否這樣處理業(yè) 務(wù):財(cái)政撥入時(shí), (1)借:銀行存款 100萬(wàn)元 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 100萬(wàn)元 (2)基本建設(shè)領(lǐng)用時(shí),借:在建工程 100萬(wàn)元 貸:銀行存款 100萬(wàn)元 (3) 工程完工時(shí), 借:固定資產(chǎn)—某某房產(chǎn) 100萬(wàn)元
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2017-04-03
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算,發(fā)出材料采用全月一次加權(quán)平均法計(jì)價(jià),20í5年初B材料結(jié)存500千克,實(shí)際成本20 000元。 要求:根據(jù)相關(guān)資料,回答下列問題。 1月12日,從外地購(gòu)入B材料600千克,價(jià)款為24 000元,增值稅額為4 080元。雙方商定采用商業(yè)承兌匯票方式支付貨款,付款期限為3個(gè)月,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。甲公司所做的會(huì)計(jì)處理,正確的是( )。 A.借:在途物資 24 000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 4 080 貸:銀行存款
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2022-10-16
老師公司購(gòu)買設(shè)備,總金額是6943403.04,不含稅價(jià)是6144604.46 稅額是798798.58.公司支付了30%預(yù)付款總金額是2083020.91 不含稅價(jià)1843381.34 稅額是239639.57。 設(shè)備需要安裝,設(shè)備未到,但是發(fā)票已經(jīng)全部開來(lái)了。做分錄是做借:在建工程 6144604.46 應(yīng)交稅費(fèi)798798.58 貸:應(yīng)付賬款 6943403.04 支付30%做借:應(yīng)付賬款2083020.91 貸:銀行存款2083020.91。 那么這個(gè)做財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)是全部做到報(bào)表中嗎?還是只做支付的部分呢
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2022-04-02
企業(yè)購(gòu)入需要安裝的固定資產(chǎn),并開據(jù)了增值發(fā)票,其增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是不是直接通過(guò)在建工程科目反應(yīng) 借 在建工程 貸 銀行存款 還是 借在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
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2016-08-02
老師:地產(chǎn)公司負(fù)債表的在建工程和其他應(yīng)付款的期末數(shù)是由哪些數(shù)組成?謝謝
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2015-10-14
王老師,建工筑業(yè)的,開票名稱是:民工工資擔(dān)保服務(wù),分錄:借:在建工程-工資擔(dān)保服務(wù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 老師這樣可以不
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2016-10-13
請(qǐng)問老師下面的分錄對(duì)不對(duì) 假設(shè)融資租賃A設(shè)備總價(jià)4000(首付1600);服務(wù)費(fèi)60,租賃費(fèi)240 1付首付1600: 借:在建工程-A設(shè)備1600 貸:銀行存款 1600 2付服務(wù)費(fèi)及保險(xiǎn) 借:在建工程-A設(shè)備60 貸:銀行存款 60 3在建轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)-A設(shè)備4300 貸:在建工程-A設(shè)備1660 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款-A設(shè)備2640 4每月付款110(24個(gè)月)但每月來(lái)發(fā)票只來(lái)10 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款-A設(shè)備110 貸:銀行存款 110 (請(qǐng)問老師1.科目這么走對(duì)不對(duì);2如果在建工程還沒完工就已經(jīng)要每月打款110萬(wàn)兩個(gè)月該怎么走)
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2020-07-21
在建工程和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分不清?汽車租賃公司業(yè)務(wù)7
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2016-11-04
老師你好 我有兩問題 第一個(gè)是客戶交的訂金可以先做到其他應(yīng)收款嗎 收到尾款以后轉(zhuǎn)到哪里? 第二個(gè)是因?yàn)槭┕ば枰饬艘粔K地是放在在建工程還是累計(jì)攤銷?可以做成本嗎?
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2020-03-06