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通過國庫集中支付方式向施工方支付一項固定資產(chǎn)大型修繕款項966000元,修繕工程仍在進(jìn)行中,該筆修繕款項在上月末已經(jīng)按照工程進(jìn)度與施工方進(jìn)行過價款結(jié)算,并確認(rèn)了相應(yīng)的在建工程成本和應(yīng)付賬款。按照部門預(yù)算管理要求分類,該項支出屬于該事業(yè)單位的項目支出,具體為B項目支出,屬于固定資產(chǎn)大型修繕工程類項目支出,即為固定資產(chǎn)大型修繕的需要發(fā)生的專項資金支出。 財務(wù)會計預(yù)算會計分錄怎么寫呀
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2024-03-28
請問老師,在建工程中發(fā)生的設(shè)計費,勘察費,建設(shè)費等,完工后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?還是長期待攤費用?
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2022-03-12
公司去年支付一筆工程維修款,對方開發(fā)票10萬,留1萬質(zhì)保金,但當(dāng)時記賬時只做了在建工程:9萬,銀行存款9萬,質(zhì)保金忘掛賬了 ,今年要付人家質(zhì)保金 ,請問能補(bǔ)做:在建工程1萬,其他應(yīng)付款1萬嗎?謝謝
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2018-12-24
企業(yè)用自產(chǎn)的產(chǎn)成品用于基建,帳務(wù)怎么處理(一般納稅人)借:在建工程10,貸:庫存商品7,貸:應(yīng)交稅金(銷項稅)3,對嗎?
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2020-03-01
你好,我公司工程已完工,但未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),賬上記入“在建工程”,現(xiàn)在公司要出售該項資產(chǎn),對方要求我們開票,請問我是根據(jù)對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票開具發(fā)票給客戶嗎?會計分錄怎么做
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2019-07-25
小規(guī)模納稅人在建工程購買材料對方無發(fā)票用什么入帳
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2015-11-26
判斷題 8、企業(yè)對于出借包裝物的成本的攤銷計入其他業(yè)務(wù)成本。( ) 9、采用計劃成本核算原材料的時候,主要設(shè)置“原材料”、“在途物資”等科目。( ?。?10、根據(jù)謹(jǐn)慎性要求企業(yè)可以合理估計可能發(fā)生的損失和費用,因此企業(yè)可以任意提取各種準(zhǔn)備。( ?。?/span>
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2020-01-02
公司2016年注冊,今年才有業(yè)務(wù),開發(fā)票,并且開始裝修,發(fā)生的裝修費,如:建材、木質(zhì)門、監(jiān)控、文件柜、保險柜、桌椅等,這些費用先計入在建工程,全部裝修完好后轉(zhuǎn)入長期待攤費用,還是計入開辦費,裝修完一次計入當(dāng)期費用。費用的支出沒走公司賬,全部是老板個人賬戶,只能先掛賬了
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2020-06-28
發(fā)行債券,用于生產(chǎn)線的建設(shè),什么時候計入制造費用,研發(fā)費用,財務(wù)費用,管理費用和在建工程呢?
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2016-01-22
老師,我們公司是建筑公司,去年買了塊地,建商品房,我看之前的會計,將前期的付施工圖紙設(shè)計費用,付個人包工頭工程費用都計入了在建工程科目,對嗎?
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2022-05-16
請問老師,題目意思大概是公司購了一臺需要安裝的設(shè)備100000元,款項已經(jīng)銀行轉(zhuǎn)賬支付了,后來安裝時支付了安裝費500元,現(xiàn)金支付的,設(shè)備安裝好了,分錄可以寫成如下這樣不?謝謝 借:在建工程 100000 貸:銀行存款 100000 借:固定資產(chǎn) 100500 貸:在建工程 100000 庫存現(xiàn)金 500
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2020-06-13
甲公司為增值稅一般納稅人,原材料按實際成本計價核算,發(fā)出材料采用全月一次加權(quán)平均法計價,20í5年初B材料結(jié)存500千克,實際成本20 000元。 要求:根據(jù)相關(guān)資料,回答下列問題。 1月12日,從外地購入B材料600千克,價款為24 000元,增值稅額為4 080元。雙方商定采用商業(yè)承兌匯票方式支付貨款,付款期限為3個月,材料已驗收入庫。甲公司所做的會計處理,正確的是( )。 A.借:在途物資 24 000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 4 080 貸:銀行存款
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2022-10-16
應(yīng)由在建工程、無形資產(chǎn)負(fù)擔(dān)的短期職工薪酬、計入建造固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)成本。這個會計分錄,怎么做,借在建工程和研發(fā)支出嗎?
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2018-01-09
老師,我們公司的廠房還在建,四月份收到一張專用發(fā)票當(dāng)月錢已付,但是抵扣聯(lián)沒有認(rèn)證,我做了借:在建工程 貸:銀行存款 到了6月我把發(fā)票認(rèn)證掉了,這個賬我該怎么做,我們領(lǐng)導(dǎo)說可以做管理費用了,我還是不太明白
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2016-06-28
單位和金鵬公司定制一份工程合同,車間污水處理施工合同,合同總價43萬,先預(yù)付36萬 預(yù)付36萬 借:應(yīng)付賬款-南京金鵬 貸:銀行存款36萬 現(xiàn)在收到發(fā)票36萬 借:在建工程36萬 貸:應(yīng)付賬款36萬 余款工程結(jié)束后來發(fā)票在付 支付7萬 借:應(yīng)付賬款-南京金鵬7萬 貸:銀行存款7萬 收到發(fā)票借:在建工程7萬 貸:應(yīng)付賬款7萬 借:固定資產(chǎn)43萬 貸:在建工程43萬 這樣的會計分錄是對的吧
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2017-02-09
請問老師這道題不是應(yīng)該視同銷售嗎?借:在建工程116貸:庫存商品(成本價)100應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)16
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2019-05-02
裝修購入材料,先是某股東出錢支付,分錄借:在建工程-直接成本-裝修材料,貸:其他應(yīng)付款-某股東(對嗎?)之后抵股東的實收資本分錄?
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2016-09-12
第四筆業(yè)務(wù)老師我是這樣做的 借:原材料-A 22 000 -B 33 000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 450 貸:在途物資-A 20 000 -b 30 000 銀行存款 5 400 這樣編是否有誤,可否指點一二
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2020-12-13
老師,我想問下:公司現(xiàn)金支付車間安裝三個有機(jī)廢氣收集工程款7500元(當(dāng)月完工、當(dāng)月結(jié)算完),會計科目是做:借:制造費用 貸:庫存現(xiàn)金 ,這樣子做對嗎?還是說要做:借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程?哪個是正確的?
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2020-06-04
老師,之前我們公司新建辦公樓的水電工程款都是先記入的預(yù)付賬款,現(xiàn)在取得發(fā)票了,要怎么寫會計分錄?是借:在建工程 貸:預(yù)付賬款呢?還是借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款呢?
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2021-07-13