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開具增值稅專用發(fā)票 紅字發(fā)票,發(fā)票的收款人可以修改成另一個人嗎?
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2019-05-10
那個填制采購入庫單生成的憑證不對需要改嗎?缺少增值稅要添加嗎
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2023-06-09
匯算清繳后有納稅調(diào)增的,通過以前年度損益,不用再修改財務(wù)報表吧?
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2018-08-20
上個月把小規(guī)模改為一般納稅人,這個月申報增值稅要去大廳申報嗎
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2018-06-06
老師,我報增值稅之前,是不是認(rèn)證進(jìn)項稅的金額和張數(shù)可以多次修改
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2022-01-11
服務(wù),不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期實際扣除金額怎么計算(營改增)
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2018-08-06
計算信用政策改變后稅前利潤的增加額 為什么要加這個37.5,不是減去?
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2023-06-05
制單日期。如何修改。11月的改成12月的。直接修改提示不能改變憑證期間
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2017-03-13
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年12月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收人1431萬元; (2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收人28. 25萬元,出租2017年5月購置的房屋取得含增值稅收人5. 45萬元; (3)發(fā)生員工張某出差交通費(fèi)用,取得注明上張某身份信息的鐵路車票,票面金額為1200元;發(fā)生員工王某出差交通費(fèi)用,取得注明王某身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價1281元、燃油附加費(fèi)100元; (4)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元: (5)購進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.3萬元; (6)從農(nóng)業(yè)合作社購進(jìn)蔬菜用于餐飲服務(wù),取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價100萬元。 已知:生活服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,有形動產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為13%,不動產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均在本月申報抵扣;甲公司符合加計抵減進(jìn)項稅額的有關(guān)條件。 根據(jù)上述資料, (1)計算甲公司當(dāng)月的增值稅銷項稅額; (2)計算業(yè)務(wù)(6)中甲公司可以抵扣的進(jìn)項稅額; (3計算甲公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅
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2020-05-10
老師你好 我們是一般納稅人,可以賣裝修材料 也可以設(shè)計咨詢,我們這個月需要開咨詢發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)20萬左右,這個月我們房租發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)大概25萬左右,我可以這個月25萬的房租專票全部做進(jìn)項抵扣嗎?如不可以,怎么樣做比較好》如可以的話我是不是可以全部抵咨詢費(fèi),我們增值稅稅率有2個17%和6%
1/691
2016-12-20
修改憑證怎么修改
1/464
2017-05-16
財務(wù)咨詢公司可以追加保險咨詢業(yè)務(wù)嗎?
1/620
2019-01-27
請問營改增稅務(wù)分析測算表是只是在變成一般納稅人的時候才填,還是每個月都填 然后在申報的時候發(fā)現(xiàn)1-3月都要填,4月申報沒有那個營改增稅務(wù)分析測算表了,是怎么回事?
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2019-05-20
老師您好:我三季度的財務(wù)報表利潤表數(shù)填錯了 您說我需要改過來嗎 增期還沒過 季報數(shù)也錯了但是款已經(jīng)劃走了 我想下個增期把季報數(shù)改過來 減少損失可以嗎 謝謝老師
1/352
2019-10-14
您好,一個12年開工,16年竣工的工程老項目,營改增之前不考慮稅的問題,一直按營業(yè)稅交,營改增之后因為項目要完工了,開票的人比較多,所以進(jìn)項稅大于銷項稅了,這要怎么辦呢
1/1095
2019-08-26
營改增之后的稅率,我想要詳細(xì)點(diǎn),分別包括小規(guī)模納稅人和一般納稅人
1/440
2017-09-26
公司是建筑企業(yè),報稅的時候要填營改增稅負(fù)分析測算表,但是我填完不含稅銷售額后,后面自動算出來的銷項稅額小數(shù)點(diǎn)后面進(jìn)位了,比實際的多了一分,不能保存了。怎么辦呢
1/592
2018-09-06
營改增行業(yè)核定為一般納稅人的金額為連續(xù)12個月的不含稅銷售額大于500萬。是12個月累計大于500萬,還是連續(xù)12個月每個月均大于500萬?
1/1198
2016-12-30
我提問:請問老師,我公司是建筑施工企業(yè),之前已經(jīng)結(jié)束了的工程,營改增之前票也開完了的,就沒有做賬。現(xiàn)之前結(jié)束的工程這個月轉(zhuǎn)進(jìn)一筆尾款二百多萬的工程款,然后我們就把這筆款以還借款的名義大部分轉(zhuǎn)入了老板的私人賬戶,另外以往來款的名義轉(zhuǎn)了幾萬塊到分公司,轉(zhuǎn)出去的總金額是對得上的,這種情況,我能不做這筆賬嗎?一定要做的話,又該怎么做分錄?怎樣才沒有稅務(wù)風(fēng)險?(因之前這個項目完工了,票也開完了,賬就沒有做了,也沒有掛賬) 小捷 初級會計職稱08-25你的意思,你之前開了發(fā)票給甲方,但是沒有收到工程尾款,你
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2016-08-29
營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)地區(qū)的納稅人,如何劃分一般納稅人和小規(guī)模納稅人?
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2017-06-21