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你好老師,我想問下公司內(nèi)賬年終怎么做盈虧報(bào)表呀?是一年的未收回的貨款加年終賬戶余額減應(yīng)付賬款嗎
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2020-03-24
老師,補(bǔ)充提問一下,個(gè)體工商戶,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的話需要計(jì)提盈余公積嗎?以前前度未計(jì)提的話,需要補(bǔ)計(jì)提嗎?
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2020-01-06
公司不盈利的情況下,股權(quán)轉(zhuǎn)讓賬務(wù)處理怎么做啊 比如說當(dāng)時(shí)投資100萬,現(xiàn)在只能給他50, 剩余的應(yīng)該計(jì)入哪
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2021-03-20
物業(yè)公司,取得的電費(fèi)收入與給供電局交的費(fèi)用有差額,虧損部分計(jì)入什么科目?盈余部分又計(jì)入什么科目?
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2023-08-02
老師。我們公司去年多交了1萬多的所得稅,今年因?yàn)橛卸嘤嗟挠?。去年多交的所得稅可以在今年抵扣?/span>
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2019-12-06
現(xiàn)金流量表中的未分配利潤這一列填的對嗎?利潤分配提取盈余公積是綜合收益的10%,是不是應(yīng)該填負(fù)數(shù)
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2020-07-13
某公司為一家增值稅一般納稅企業(yè)。2018年年初,貨幣資金的年初借方余額為520萬元,應(yīng)收票據(jù)的年初借方余額為50萬元,應(yīng)收賬款的年初借方余額為234萬元,固定資產(chǎn)的借方余額為1 800萬,另外盈余公積貸方余額為640萬元,未分配利潤貸方余額為150萬元。2018年度該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)外購生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款100萬元,增值稅16萬元,供貨方墊運(yùn)雜費(fèi)2萬元,款項(xiàng)尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫。(2)將自產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給本單位的管理人員,該產(chǎn)品成本20萬元,市場售價(jià)30萬元(與計(jì)稅價(jià)格一致)。(3)持有面值50萬元不計(jì)息的商業(yè)承兌匯票到期,債務(wù)人暫時(shí)無力償還款項(xiàng)。(4)銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的售價(jià)為300萬元,增值稅稅額48萬元,商品已發(fā)出。該批商品的成本為200萬元。貨款于銷售的當(dāng)時(shí)收訖存入銀行。(5)長期借款的年初余額為860萬元,本年度計(jì)提到期一次還本付息的長期借款的利息為86萬元,該借款到期日為2019年6月30日。(6)計(jì)提行政管理部門折舊費(fèi)用為50萬元。(7)2018年該公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)利潤總額為120萬
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2019-03-14
甲公司于2012年1月1日,以28 600萬元的價(jià)格取得A公司80%的股權(quán),使其成為子公司。 A公司2012年1月1日股東權(quán)益總額為32 000萬元,其中股本為20 000萬元,資本公積為8 000萬元,盈余公積為1 200萬元,未分配利潤為2 800萬元;2012年12月31日,股東權(quán)益總額為41 000萬元,其中股本為20 000萬元,資本公積11 000萬元,盈余公積為3 200萬元,未分配利潤為6 800萬元。 A公司2012年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤10 500萬元,經(jīng)公司董事會(huì)提議并經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn),2012年提取盈余公積2 000萬元,向股東宣告分派現(xiàn)金股利4 500萬元。 (1)編制將成本法核算的結(jié)果調(diào)整為權(quán)益法核算結(jié)果的相關(guān)的調(diào)整分錄。 (2)母公司長期股權(quán)投資與子公司所有者權(quán)益抵銷時(shí),編制抵銷分錄。 (3)將對子公司的投資收益與子公司當(dāng)年利潤分配相抵銷,編制抵銷分錄。 (4)母公司與子公司之間的債權(quán)債務(wù)編制的抵銷分錄。
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2023-04-10
請問在管家婆軟件里怎樣查本年1月到本月的盈虧?
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2019-12-03
資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系 未分配利潤期末減期初等于利潤表中的凈利潤 如果有提取盈余公積呢?
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2020-03-01
匯算清繳之后補(bǔ)了所得稅,進(jìn)行了以前年度損益調(diào)整,影響未分配利潤和盈余公積,應(yīng)該怎么調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表
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2019-05-15
內(nèi)賬,月初賬戶余額加上月初應(yīng)收加上月初存貨加上本月盈利減去應(yīng)付賬款是不是等于第二個(gè)月月初賬戶余額加上應(yīng)收加上存貨減去應(yīng)付 主要是我這么算出來不相等,是不是還要減本月支出的貨款流水
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2020-03-12
老師看公司盈不盈利就看利潤表12月的凈利潤吧?
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2019-03-13
老師,增值稅系統(tǒng)申報(bào)的比我實(shí)際做帳的多0.02,怎么調(diào)賬呢?還有公積金余額在貸方是什么原因?怎么調(diào)呢
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2019-07-05
哪位老師在,麻煩解答一下, 固定資產(chǎn)的盤盈,計(jì)入以前年度損益調(diào)整, 借:固定資產(chǎn),貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅,借:以前年度損益調(diào)整,貸:盈余公積,利潤分配-未分配利潤,老師,麻煩講一下,為什么最后一步,要計(jì)入盈余公積或者利潤分配啊,這一點(diǎn)兒知識(shí)點(diǎn)很模糊,不懂哎,麻煩老師了,謝謝
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2021-12-14
你好,想咨詢一下,就是投入的資本,和現(xiàn)有的資本盈虧
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2021-11-20
請問老師,例如藥品上月期末庫存數(shù)是200元+本月購進(jìn)100元-本月出庫50=250元,實(shí)際盤點(diǎn)出是600元,那就是盤盈了600-250=350元,但是經(jīng)核對賬上實(shí)際只是盤盈了50元,盤虧了30元,那盤盈處理的數(shù)額是做350元盤盈,還是做盤盈50,虧30元做賬務(wù)處理呢
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2018-02-06
目前有一新注冊處于建設(shè)期的企業(yè),資本金投入后,根據(jù)工程建設(shè)進(jìn)度需求支付資金。在沒有獲得銀行融資之前,這部分資本金的短期帳戶滯留產(chǎn)生了少量的利息收入。該企業(yè)將這部分利息收入與發(fā)生的各種手續(xù)費(fèi)相抵后的余額作為資本公積進(jìn)行帳務(wù)處理,是否正確? 老師是否能提供正確處理的政策依據(jù)。利息收入是某一時(shí)段的,而項(xiàng)目支出是陸續(xù)發(fā)生的
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2020-06-29
請問本月結(jié)轉(zhuǎn)后。應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金科目借方余額175.99元 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸方余額176.03元。用不用處理?怎么調(diào)賬?
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2019-10-15
以前年度收支負(fù)結(jié)余,為了不影響辦決算,負(fù)結(jié)余掛在了其他應(yīng)收款科目。2019年賬面已結(jié)轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余,往來款怎么沖銷,預(yù)算會(huì)計(jì)要做嗎
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2020-01-04