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老師,您好,我想問下:我在京東購買了3臺考勤機(jī),對方給我開的增值稅專用發(fā)票地址只寫了一半,沒有寫全,而且內(nèi)容寫的辦公用品,而不是如實寫考勤機(jī),這張發(fā)票能否報銷?
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2016-10-26
公司收到的增值稅專用發(fā)票是否都需要盡快去認(rèn)證?比如購買辦公用品拿到的專票,有認(rèn)證期限嗎?
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2017-03-20
公司在外給員工租了員工宿舍,開過來的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,發(fā)票能認(rèn)證嗎?能做到制造費(fèi)用嗎?
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2017-08-05
.2018年5月1日,乙公司購入B公司發(fā)行的公司債券,支付價款26 000 000元(其中包含已到期但尚未領(lǐng)取的債券利息500 000元),另支付交易費(fèi)用300 000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額18 000元。該筆B公司債券面值為25 000 000元。乙公司將其作為金融資產(chǎn)管理。2018年5月10日,乙公司收到該筆債券利息500 000元。不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)和因素,寫出購入、支付交易費(fèi)、收到債券利息分錄。
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2020-06-26
購買辦公用品的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎
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2016-05-13
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營業(yè)外收入(紅字635.72)
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2023-03-14
你好老師,小規(guī)模企業(yè)申請代開的增值稅專用發(fā)票,在填寫增值稅申報表的時候,按照發(fā)票上的銷售額填寫通過不了,需要多加0.01才可以通過,問了稅務(wù)局,說是就按照系統(tǒng)為準(zhǔn),這樣就是銷售額多了一分,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
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2020-04-09
老師 增值稅申報表(二)第四項其他項的本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票 這個填的時候跟第一項填一樣的嗎?還是需要減去進(jìn)項轉(zhuǎn)出的
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2018-10-24
小規(guī)模開發(fā)票,開增值稅專用發(fā)票和增值稅普票,在地稅哪稅點有區(qū)別么?
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2017-09-27
增值稅專票勾選認(rèn)證過程中,要不要先用發(fā)票掃描機(jī)器掃描增值稅專票
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2017-10-01
老師,我們已經(jīng)送貨到對方公司,但是還未收到錢,我們還沒有給對方開增值稅專用發(fā)票,這個會計科目應(yīng)該怎么走
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2016-11-30
是新注冊的建筑公司,現(xiàn)在還沒有資質(zhì),但是老板私下接了幾個小工程,需要開增值稅專用發(fā)票?,F(xiàn)在可以開嗎?
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2017-07-20
剛?cè)肼氁患覄倓?chuàng)的的公司,是營銷農(nóng)產(chǎn)品的,水果蔬菜等的,不知道要是開具增值稅專用發(fā)票時稅率是多少
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2019-03-05
老師,購買金稅盤時開具增值稅專用發(fā)票可以不用抵扣,直接全額抵減嗎?
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2016-07-27
老師那個,物業(yè)公司現(xiàn)在給一個客戶開增值稅專用發(fā)票,之前客戶交費(fèi),開的是收據(jù),現(xiàn)在開發(fā)票了,那我這個月的銷售額就會增大,超過了10萬,我該怎么申報?
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2020-06-04
老師請問這個怎么填呢,我們是不享受即征即退,那個適用稅率銷售額是填多少什么意思,開具增值稅專用發(fā)票銷售額怎么填
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2020-01-08
老師 我想咨詢一下啊,就是簡易征稅建筑行業(yè)不是3%嗎,有些企業(yè)可以申請簡易征稅。但是。如果是簡易征稅的話,開普票就行了,為什么還要開增值稅專用發(fā)票呢,他又不可以抵扣?
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2018-12-28
現(xiàn)在上海市的廣告費(fèi)就算開增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項稅額也不能抵扣嗎?直接入費(fèi)用?
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2016-05-18