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所得稅報(bào)告企業(yè)信息表里,人員數(shù)量,是年初+年末的和除2,請(qǐng)問(wèn)數(shù)字不是整數(shù),是四舍五入嗎 比如3.2報(bào)3 比如3.5就報(bào)4是嗎
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2020-05-27
廠家就是銷貨方開的退稅用的紅字信息表,有一張顯示審核通過(guò),而不是已核銷,這個(gè)有問(wèn)題嗎,其余幾張都是顯示已核銷
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2018-11-29
老師您好 我想問(wèn)一下 為什么開票信息是對(duì)的但是就是驗(yàn)證不過(guò)收不到稅局的認(rèn)證信息 然后我這邊想要重開這個(gè)發(fā)票 那么我這邊認(rèn)證不過(guò)是不是也無(wú)法給他開具紅字讓他直接作廢啊 3
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2021-05-12
信息科技技術(shù)、軟件的開發(fā);信息科技技術(shù)轉(zhuǎn)讓;信息科技技術(shù)咨詢;信息科技技術(shù)服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)其他信息服務(wù);藝術(shù)、美術(shù)創(chuàng)作服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 我們公司開票可備注廣告設(shè)計(jì)或網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)嗎
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2022-05-19
購(gòu)買方發(fā)票未抵扣并開具紅字信息表給對(duì)方紅沖了一部分,導(dǎo)致購(gòu)買方整張發(fā)票無(wú)法再進(jìn)行抵扣,系統(tǒng)顯示整張發(fā)票紅沖,應(yīng)該怎么處理已經(jīng)沖銷的一部分和未抵扣的發(fā)票
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2020-10-17
電信公司開來(lái)的發(fā)票 基礎(chǔ)電信服務(wù)、信息技術(shù)怎么做賬
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2024-12-12
所得稅報(bào)告企業(yè)信息表里,人員數(shù)量,是年初+年末的和除2,請(qǐng)問(wèn)數(shù)字不是整數(shù),是四舍五入嗎 比如3.2報(bào)3 比如3.5就報(bào)4是嗎
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2020-05-27
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,財(cái)務(wù)利潤(rùn)表里第19行的利息費(fèi)用(收入用-號(hào)填列) 這里面的數(shù)字是只填利息收入還是填利息支出減去利息收入之后的數(shù)字?
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2023-04-06
收到增值稅普通發(fā)票,銷售方信息中未填寫銀行賬號(hào)信息,這樣的發(fā)票可以使用嗎?
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2018-12-26
老師您好 公司的開票信息 公司有幾個(gè)銀行賬戶 開票信息的銀行賬戶是固定的嗎
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2025-07-31
老師,如果讓員工填寫電子版的專項(xiàng)附加扣除信息表,我要從哪里把員工的這些專項(xiàng)信息添加上啊?
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2019-12-31
收到一張普票,為稅局代開的,開票人的信息與當(dāng)時(shí)收款人的信息不一致,如何處理這張票
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2023-11-23
這兩張變?cè)趺刺畎??居民參股總信息表和技術(shù)成果備案表
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2020-01-14
老師,因?yàn)镻OS機(jī)出的POS條里面商戶名稱限字?jǐn)?shù)只能20個(gè)字,但是我們單位的名稱超過(guò)了字?jǐn)?shù)限制的范圍?,F(xiàn)在客人發(fā)現(xiàn)開票信息和POS機(jī)條差異幾個(gè)字,您看像這種事情如何處理
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2019-05-22
老師工商年檢,其他自行公式信息填報(bào),里面包含行政許可信息、股東及出資信息、股東變更信息、知識(shí)產(chǎn)權(quán)出質(zhì)登記信息、行政處罰信息這幾項(xiàng)不填寫不公示可以嗎?
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2020-03-26
老師,我是銷貨方并開票,買方已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅并開具紅色信息單,我給對(duì)方開紅字發(fā)票嗎,我用什么做賬?怎么做賬?
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2023-03-08
老師,我還有些不確認(rèn),就是我公司去年10月份出口退稅款已退回,今年2月份發(fā)現(xiàn)商品不良,上個(gè)月要供應(yīng)商開了紅字發(fā)票,紅字信息表是我這邊申請(qǐng)的,選擇的是未抵扣,這個(gè)月填報(bào)附表二第20欄是不用填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的吧
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2023-03-10
開票資料都有什么信息
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2019-02-27
我公司一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)專票發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證,五月份對(duì)方開錯(cuò)了,讓我們開了紅字信息表,對(duì)方給我們開了負(fù)數(shù)發(fā)票,五月份增值稅報(bào)表已經(jīng)申報(bào),稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出!請(qǐng)問(wèn)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
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2021-06-29
我們開票出去客戶銀行信息與實(shí)際收到款的銀行信息不一致可以嗎
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2019-12-18