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老師,初級實務里,交易性金融資產(chǎn)取得時,支付相關交易費用取得增值稅專用發(fā)票的,借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)出售時貸:應交稅費-轉讓金融商品應交增值積,也沒銷項稅啥抵扣啊
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2018-12-31
應交增值稅的增加,為什么登記在貸方?
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2019-01-08
老師,比如物業(yè)公司收一年的物業(yè)費,但只能按權責發(fā)生制確認當月的收入 ,那么預收全年款就要交增值稅,即使不開票,借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費—應交增值稅,那么這個稅填增值稅申報表哪里進行計算交納?
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2021-06-01
銷售活動房是交增值稅還是交營業(yè)稅?
1/401
2017-06-18
應交稅費應交增值稅進項稅額,記哪方
1/2061
2020-04-21
應交稅費-未交增值稅現(xiàn)金流量放哪里
1/1487
2018-02-06
開專票除了交增值稅還需要交什么稅
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2023-12-29
我交增值稅多交一分,怎樣寫會計分錄
1/2040
2016-11-15
老師,交易性金融資產(chǎn)收益交增值稅嗎?
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2023-03-16
借應交稅金——應交增值稅 貸 營業(yè)外收入
1/2073
2020-04-16
老師好,我接手一家單位,他之前會計做金稅盤服務費是支付時:借:管理費用 貸:銀行存款 結轉減免稅時:借:應交稅金-應交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入 然后結轉增值稅:借:應交稅金-未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅- 減免稅款 這樣做對嗎?
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2020-05-11
企業(yè)售出商品如果發(fā)生銷售退回,發(fā)出商品時增值稅納稅義務如果已經(jīng)發(fā)生,應當確認應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)。 這里的確認應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)是說,在銷售退回時不借記應交稅費一應交增值稅(銷項稅額),不沖回的意思嗎?
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2020-04-10
老師,年底,銷項稅額大于進項稅額,計提時 :借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸:應交稅費-未交增值稅,而進項稅額大于銷項稅額,不進行賬務處理,直接作為留抵稅額,但銷項稅額、進項稅額、進項稅額轉出上面的余額需要結平嗎?還是一年一年累計下去?
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2019-05-30
老師,年度結轉帳時,應交增值稅的進項,銷項,進項稅額轉出,轉出未交增值稅,有期末余額,自動結轉到下年了,怎么處理?
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2020-01-10
實操通達物業(yè)公司,(業(yè)務43)2月22日,自來水公司換開銀行托收的水費專用發(fā)票。(普票換成專票) 他的分錄是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1986.41 借:主營業(yè)務成本——水費 -1986.41 既然這個水費是采用的簡易計稅方法,不能通過進項科目核算,那普票和專票又有什么區(qū)別,還要做這個分錄
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2018-12-17
一般納稅人按照簡易計稅的方法核算時 如果有分包的 在支付分包款時 怎么做分錄 比如款是50 借:工程施工 48.5 應交增值稅——應交增值稅 (進 1.5貸:應付賬款:50 ??難道再補一筆 借:應交稅——應交增值稅——進項稅轉出 1.5 貸:應交稅費——應交增值稅:1.5)
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2016-06-26
上月銷售簡易計產(chǎn)品貸:其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元,借其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做?
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2019-04-16
上月銷售簡易計產(chǎn)品借:其他業(yè)務收入40000 元、 應交稅費-簡易計稅2000元,貸其他應收款42000 。 本月應交增值稅2000元,未做分錄,銀行交增值稅2000元。分錄借應交稅費-未交增值稅2000 貸銀行存款2000 ,請問上月就交增值稅2000元在本月補做分錄要怎么做?
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2019-04-16
應交稅費 應交增值稅(進項稅或銷項稅)分別是借增貸減 還是借減貸增?
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2015-11-29
外貿企業(yè),應交稅費明細科目在以前年度年底關帳時沒有結轉,現(xiàn)在每個科目都有比較大的余額,我想把這些余額結轉,該怎么結轉呢?銷項貸方余額5917561.15,進項借方余額5637243.24,未交借方余額8652.35,轉出未交增值稅借方余額296659.59,待抵扣借方余額525.69,減免稅借方余額230,進項稅額轉出借方余額3190.17。之前會計沒有結轉,看得有點亂,不知怎么結。
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2019-03-02