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為什么D不是? 賬務處理不是 借:持有代售資產 2500 資產減值損失 200 貸:固定資產2700
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2018-11-04
這些年的未分配利潤200多萬,一直沒給股東分紅利,也不想繳稅,能怎么處理一下
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2019-10-22
請問老師季度財務報表本月數指的是?本期數指?
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2020-04-23
老師,請問免抵退稅額抵減額是指哪個,是指什么?
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2024-04-02
我只收到南京稅所代開的售房發(fā)票1,996,984.00元,還有印花稅998.50元,其余沒有發(fā)票。請問這個應交稅費-應交增值稅-銷項稅金應在南京繳納還是在上海繳納?怎么去辦理? 上期提問如下您的回復: 我司在上海注冊的公司,2013年1月南京買的一套房子,金額1,996,984.00元,交了維修基金及契稅74,429.52元,當時計入科目未固定資產2,071,413.52元(即1,996,984.00元 74,429.52元=2,071,413.52元)),截止到2017年9月此筆房產已經及計提折舊447,378.80元;2017年9月在南京把此套房產賣了1,996,984.00元。2017年9月我要如何做賬?做分錄? 王老師 官方答疑老師 2017-10-25,22:59:26 您好,分錄,借:累計折舊,447,378.80,固定資產清理,1,624,034.72,貸:固定資產,2,071,413.52。賣出后,借;現金或者銀行存款,1,996,984.00,貸:固定資產清理,1,996,984.00減去稅金,應交稅費-應交增
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2017-10-26
合伙投資開飯店,甲方出品牌參與管理不投資,乙方投資200萬不參與管理。200萬用于裝修購買設備原材料和商場收取的各項。(其中裝修費用130萬元,設備原材料30萬元,各項押金30萬,流動資金10萬元) 元,合同約定在收回投資200萬元之前雙方按著3:7分配凈利潤。收回200萬投資額后雙方按著5:5分配凈利潤。乙方只能用凈利潤的70%收回200萬投資。在合同結束前已經收回成本。 合同期滿進去清算,收回押金30萬元,甲方要求這30萬押金按著5:5分配,請問合理嗎?
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2022-01-27
借:在建工程200萬元 財務費用-69萬元 貸:銀行存款139萬元,這樣的賬務處理錯在哪?
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2020-02-21
現在做企稅年終匯繳,發(fā)現申報個稅比實際發(fā)放多申報了200元,需要做什么處理
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2022-05-24
我們是化工企業(yè),有副產品,拉走這些副產品,一噸貼200塊錢,這個帳應該怎么處理?
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2019-06-12
學習中級會計師的財務管理課程,解決銷售額200萬公司的內控問題,應該夠用嗎?
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2018-10-10
老師,怎么理解這里面扣除原裝修支出的賬面價值200萬?我怎么覺得不用剔出去
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2020-04-30
這個最佳行權估計數為啥是200*(1-20%)而不是200-20呢
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2024-05-22
老師,會員充值1000贈送200,贈送的這200我要怎么入賬
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2023-11-17
請問264的高鐵票,實際報200,進賬是按264來算還是200
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2021-10-15
例如2019年1月新建的公司A股東實收資本200萬元,, 第一個問題:1月第一次交按200萬的萬分之2.5交, 第二個問題:2月增加了實收資本30萬元,2月是不是只交這增加的30萬元的萬分之2.5交????? 第三個問題:3月又減少了30萬元,恢復原來實收資本200萬元,這時3月怎么交法?? 第四個問題:4月又增加了50萬元,這時4月怎么計算法???
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2019-09-10
老師您好,我想問一下,我八月份管理費用是240萬,七月份管理費用是200萬,那我八月份相對于七月份管理費用的增長率是多少
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2019-09-26
從中山公司 購進甲材料300公斤,每公斤200元,乙材料600公斤,每公斤150元,增值稅25500元,貸款已用銀行存款支付,支付上述材料的運雜費等2700(按材料重量比例分攤)
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2023-12-15
老師,前期計提工資提多了,本期可以直接紅沖么?前期計提時分錄是: 借:管理費用--薪酬工資 1000 貸:其他應付-社保200 應交稅金-個稅100 應付工資700 假如個稅多提了50,工資多提了100,我可以在本期這樣調賬么 借:管理費用--薪酬工資 -150 貸: 應交稅金-個稅-50 應付工資-100 請老師給予指導,謝謝
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2019-07-31
題目說寫出必要明細科目 第六題:生產光纖光纜產品領用青銅1000元,鋁錠600元,車間一般耗用200元,管理部門用100元。 借:生產成本 1600 制造費用 200 管理費用 100 貸:原材料1900 這題的原材料后面要加明細科目嗎
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2022-03-23
齊老師,您好!我公司向其他公司借了200萬,借款合同約定,月息1.5%,3個月之內無息,到期未還,從借款之日起計息,直到還清本息為止,19年我公司按合同約定計提了利息,對方單位也沒有開據發(fā)票,我公司匯算清繳如何處理?如果近期對方單位把發(fā)票開了,又如何處理?請老師指導一下!謝謝老師!
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2020-04-29