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代開(kāi)專票,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸,庫(kù)存現(xiàn)金,購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán),借,管理費(fèi)用,貸,庫(kù)存現(xiàn)金,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅,貸營(yíng)業(yè)外收入-減免稅,是這么做的嗎
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2017-09-09
給小區(qū)業(yè)主辦理的電梯扣收取的工本費(fèi)算什么收入呀? 應(yīng)該不算做是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入吧?入到哪里合適呢?
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2021-01-04
你好!本人購(gòu)入未滿兩年二手房,需繳納5.3%的增值稅,此房為前房主購(gòu)入的二手房,因未滿兩年前房主已繳納過(guò)一次增值稅。請(qǐng)問(wèn)前房主繳納的增值稅可以抵扣現(xiàn)在需繳納的增值稅嗎?
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2021-08-01
匯算清繳中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入包括外銷收入嗎
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2017-05-18
為什么是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不是其他業(yè)務(wù)收入
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2019-05-01
主營(yíng)業(yè)收入,銀行收的手續(xù)費(fèi)入分錄是什么
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2021-03-11
銷售一批貨物,銷售時(shí)借:應(yīng)收帳款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:庫(kù)存商品,退回貨物怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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2019-07-23
剛到一個(gè)貿(mào)易新公司,不知道從哪里可以了解到該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都涉及到什么稅率?
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2019-04-02
年末把帳面上得存貨視同銷售,我這么做對(duì)不對(duì)?第一步:確認(rèn)收入和增值稅轉(zhuǎn)出 借:其他應(yīng)收款―某某60000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入58252.43 貸:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―銷項(xiàng)稅1747.57 增值稅轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―銷項(xiàng)稅1747.57 貸:營(yíng)業(yè)外收入1747.57 第二步:材料出庫(kù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本59581 貸:存貨59581 第三步:結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入58252.43 營(yíng)業(yè)外收入―免交增值稅1747.57 貸:本年利潤(rùn)60000 借:本年利潤(rùn)62193.41 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本59581.79 管理費(fèi)用―車輛費(fèi)用2612 財(cái)務(wù)費(fèi)用―利息(0.38) 第四步:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配―未分配利潤(rùn)33590.48 貸:本年利潤(rùn)33590.48 請(qǐng)問(wèn)老師我做的憑證對(duì)不對(duì)?
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2019-01-05
老師,收到三個(gè)月租金。借:銀存 貸:預(yù)收/應(yīng)收 都行吧,分?jǐn)偟臅r(shí)候是借:預(yù)收/應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。那我開(kāi)發(fā)票是收到的時(shí)候就開(kāi)了,做賬借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅最好是怎么做賬比較好?
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2023-07-19
營(yíng)改增后原繳納營(yíng)業(yè)稅的小微企業(yè)免稅額度是多少?另外開(kāi)票顯示的增值稅額,是不是做分錄 借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 然后再做分錄借 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 貸營(yíng)業(yè)外收入
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2016-07-12
2019年更正2018年小微企業(yè)將主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10300記到營(yíng)業(yè)外收入,沒(méi)有計(jì)提增值稅城建稅等應(yīng)該如何更正?涉及到企業(yè)所得稅嗎?
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2020-02-24
珠寶行業(yè)小規(guī)模納稅人,銷售收入分錄,借現(xiàn)金,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅 消費(fèi)稅分錄怎么做? 消費(fèi)稅什么時(shí)間點(diǎn)做
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2019-08-10
納稅人提供跨境服務(wù)免征增值稅的,應(yīng)單獨(dú)核算跨境服務(wù)的銷售額,準(zhǔn)確計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,其免稅收入不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。老師,請(qǐng)問(wèn)單獨(dú)核算具體只哪些,怎么核算。哪些進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣呢?我是2021年取得收入45萬(wàn)元,我做賬借;銀行存款 45,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入45
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2022-08-19
你好,老師,小規(guī)模納稅人,3%減按1%開(kāi)票,如何記賬,是按照含稅價(jià)/1.03計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,含稅價(jià)/1.03*0.03計(jì)入應(yīng)交增值稅嗎
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2025-10-15
公司做的無(wú)票收入,增值稅附表一和附表三這樣填寫(xiě)正確嗎?增值稅主編里還要填寫(xiě)免稅銷售額嗎
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2020-05-11
老師,我的增值稅申報(bào)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交增值稅均比開(kāi)票系統(tǒng)數(shù)據(jù)多4分錢(qián),怎樣賬務(wù)處理?
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2020-05-25
請(qǐng)問(wèn)老師,有個(gè)問(wèn)題想不明白,就是增值稅和企業(yè)所得稅的買(mǎi)一贈(zèng)一的這個(gè)賬務(wù)處理的問(wèn)題,因?yàn)樵鲋刀惱锏馁I(mǎi)一贈(zèng)一是屬于視同銷售,但是企業(yè)所得稅里的買(mǎi)一贈(zèng)一是按照各項(xiàng)商品的公允價(jià)值的比例來(lái)分?jǐn)?,但是這個(gè)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理那到底是按哪個(gè)來(lái)做賬呢,這樣矛盾的東西怎么做賬統(tǒng)一呢,比如超市賣牛奶買(mǎi)一箱送一箱,65元一箱,那么按照增值稅的說(shuō)法應(yīng)該是 借:現(xiàn)金 130 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 130÷1.13 銷項(xiàng)稅額 (130÷1.13)*0.13 ,那這樣視同銷售我的現(xiàn)金賬就對(duì)不起來(lái)了呀,那不是做錯(cuò)了嗎,也和企業(yè)所得稅矛盾了,那么我該怎么處理呢
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2021-03-10
老師,印花稅,稅源明細(xì)錄入,計(jì)稅金額是填7--9月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是填增值稅銷項(xiàng)稅額呀
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2022-10-06
老師,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我2020年3月有筆賬做錯(cuò)了:紅沖發(fā)票時(shí)沒(méi)沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7676元,三月報(bào)稅的時(shí)候也沒(méi)注意,由于增值稅按照系統(tǒng)默認(rèn)的申報(bào)了,是對(duì)的;而報(bào)表和所得稅根據(jù)賬來(lái)的,所以收入就多報(bào)了;由于當(dāng)月沒(méi)核實(shí),后面每次申報(bào)就只核實(shí)了當(dāng)季度的,就一直這樣累計(jì)下去,到年底的時(shí)候也是這么報(bào)的;現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn);想問(wèn)問(wèn)老師,我是把那筆賬改了,每季度的報(bào)表和所得稅重新更正申報(bào)嗎?
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2021-04-05