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上月應(yīng)付賬款賬上多了,這個(gè)月沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,怎樣做會(huì)計(jì)分錄
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2019-07-05
老師,我想問(wèn)一下,我是物流公司,8月份發(fā)生業(yè)務(wù)憑證是不是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;發(fā)票是9月份開的,9月份做賬是不是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
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2016-10-19
我們銀行收到別人打的款3700,但又不給他開票,我做分錄借:銀行存款3700,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3700,可以嗎,還是必須借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)
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2017-12-01
有一個(gè)私營(yíng)學(xué)校,然后學(xué)校對(duì)外開發(fā)票,收入做到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的培訓(xùn)收入里面,學(xué)校的學(xué)生只要是報(bào)名呢就可以申請(qǐng)助學(xué)貸款,助學(xué)貸款通過(guò)第三方再轉(zhuǎn)給我們這個(gè)學(xué)校,轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的錢,我應(yīng)該計(jì)入那個(gè)會(huì)計(jì)科目呢,另外國(guó)稅局提交的是小企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表。第三方打過(guò)來(lái)的款項(xiàng),我一直未入賬,所以現(xiàn)在想調(diào)整一下賬務(wù)。
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2018-01-17
房開企業(yè) 7月份銷售未完工產(chǎn)品 發(fā)生預(yù)收賬款時(shí) 要預(yù)繳稅款,10月份完工時(shí)預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入時(shí)是不是也要繳相應(yīng)稅款,這樣不是重復(fù)繳納稅款了?
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2019-08-23
出納編制憑證里面這里說(shuō)的是借方銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金,下面是貸應(yīng)收賬款,這樣借貸是相等的,為什么又借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi),這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)借貸金額不相等呀,還有不是借方科目上面寫借方,下面方框里面就是貸方嗎,怎么下面方框還可以寫借方,還有說(shuō)什么銷項(xiàng)
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2017-08-03
公司銷售開出發(fā)票借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)收到貨款借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款是這樣嗎
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2018-08-08
老師,上月做賬主營(yíng)業(yè)務(wù)收入未錄入應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,本月收到發(fā)票,如何,未改動(dòng)上月憑證,未做沖紅的情總;怎么入賬做會(huì)計(jì)分錄?
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2018-11-23
林老師說(shuō)的課程中確認(rèn)工程結(jié)算時(shí),問(wèn)下貸方工程結(jié)算,是不是就相當(dāng)于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呀,問(wèn)下前期我們承包方收到甲方根據(jù)我們的工程產(chǎn)值給的錢,我都做借:銀行存款。貸:預(yù)收賬款,沒(méi)有確認(rèn)工程結(jié)算和應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷稅額,這樣對(duì)不對(duì),我們公司是今年5月份成立的,根據(jù)合同有好多項(xiàng)目在今年完工,我到現(xiàn)在發(fā)票一直沒(méi)開甲方也沒(méi)要,我每月除了個(gè)稅其他都是0申報(bào),這樣對(duì)不對(duì),還是說(shuō)我要吧原先的預(yù)收賬款要確認(rèn)下收入,這樣才對(duì)呀
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2017-11-19
郭煜宏老師的 互聯(lián)網(wǎng)電商核算及要點(diǎn)技巧 第一節(jié)B2C模式會(huì)計(jì)處理及B2C模式會(huì)計(jì)核算要點(diǎn)中的最后一筆會(huì)計(jì)分a錄 每月月末按期分?jǐn)偸杖? 我覺(jué)得應(yīng)該是這樣的 借:預(yù)收賬款 155 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -會(huì)員費(fèi) 155 因?yàn)殇N項(xiàng)稅額在前面一筆分錄中已經(jīng)列式出來(lái) 所以第二筆分錄我覺(jué)得不應(yīng)該在算一筆銷項(xiàng)稅額 重復(fù)計(jì)算了
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2019-02-14
15年應(yīng)收賬款入錯(cuò)單位,借:應(yīng)收賬款-a單位500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入427 應(yīng)交稅金-銷售稅73。實(shí)際應(yīng)該是b單位,2017年已經(jīng)審計(jì)結(jié)束,出完審計(jì)報(bào)告了,匯算清繳也做完了,那么這個(gè)月5月份是不是應(yīng)該做一筆這樣的調(diào)整分錄;借:應(yīng)收賬款-b 單位 500 貸應(yīng)該賬款-a單位-500
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2017-05-23
庫(kù)存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)計(jì)科目怎么用,怎么區(qū)分呢
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2022-04-11
老師,客戶退貨,我公司開了紅字發(fā)票,做賬該怎么做?借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-增 銷項(xiàng) 紅字,成本還要不要紅沖???成本如果不紅沖有什么影響?
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2016-10-10
上個(gè)月我確認(rèn)了無(wú)票收入,稅款已經(jīng)繳納,當(dāng)時(shí)的分錄是,借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額,本月開出發(fā)票我應(yīng)該怎么沖紅上月的無(wú)票收入,我主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有設(shè)二級(jí)明細(xì)科目
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2017-12-13
你好,老師,借:應(yīng)收帳款2520 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/ 2446.60 應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅73.40 第二步是借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 老師這第二步免交 金額是全額嗎2520是2446.60
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2020-10-12
我的賬面的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是179,而稅控系統(tǒng)顯示收入為178,那我應(yīng)該怎么調(diào)賬?而稅額則相差3毛錢,怎么調(diào)?(銀行存款收的錢是正確的,只是當(dāng)時(shí)分配主收和稅時(shí)有四舍五入的差異)
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2019-07-03
如果是銷售產(chǎn)品3000元返利200元,返利的200元在收款時(shí)直接收2800元。分錄這么做可以不。借:現(xiàn)金2800銷售費(fèi)用_返利200貸:應(yīng)收3000銷售商品時(shí)還是按3000元,確定收入嗎?借:應(yīng)收賬款3000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000
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2017-11-29
老師,我們做了一個(gè)工程是清理淤泥,我收到款項(xiàng)是借:銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。 那如果把收到的錢怎么劃出去
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2022-01-25
老師您好,我們賣貨收錢用的銀行賬戶跟銀行貸款用的是同一個(gè)賬戶,請(qǐng)問(wèn)怎么能單獨(dú)查看銀行貸款的明細(xì)呀,賣貨分錄是,借銀行存款_農(nóng)業(yè)銀行,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。當(dāng)初在銀行貸款分錄是,借銀行存款-農(nóng)業(yè)銀行,貸短期借款。請(qǐng)問(wèn)怎么能單獨(dú)查看銀行貸款的花銷明細(xì)呀
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2020-04-23
老師我們單位原來(lái)買貨收到現(xiàn)金我做的分錄是借庫(kù)存現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,而現(xiàn)在客戶賣不掉退貨了,我們給退款了,這個(gè)分錄怎么做,是做借庫(kù)存商品貸庫(kù)存現(xiàn)金還是坐借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸庫(kù)存現(xiàn)金
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2016-06-28